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Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Audit Report / Information 2017
Apr 19, 2018
56732_rns_2018-04-19_8ba2a88e-60e4-4ed1-aaf1-7ea298082fea.PDF
Audit Report / Information
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深圳市金证科技股份有限公司监事会
对公司2017 年内部控制自我评价报告的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和 上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求,公司监事会认真审阅了《深 圳市金证科技股份有限公司2017 年度内部控制自我评价报告》,并发表如下审核 意见:
公司现已建立了较完善的内部控制体系,并持续完善相关制度和流程,符合 国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要.内部控制体系的建立对公司 经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活 动的有序有效开展,维护了公司及股东的利益。
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