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Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD Audit Report / Information 2015

Mar 22, 2016

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Audit Report / Information

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审计委员会关于

公司出具的财务会计报表的审计意见

公司董事会:

我们认真审阅了公司计划财务部2016 年2 月提交的财务报表, 包括截止2015 年12 月31 日的资产负债表,2015 年度利润表、股东 权益变动表和现金流量表。

按照《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定,我们对会计 资料的真实性、完整性、财务报表是否严格按照会计准则及公司有关 财务制度规定编制予以了重点关注。

我们认为:公司编制的财务会计报表基本反映了公司的生产经营 成果及财务状况,未发现有大股东占用公司资金情况,未发现公司有 对外违规担保情况及异常关联交易情况。我们一致同意公司以此财务 会计报表为基础开展 2015 年度的财务审计工作。

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审计委员会关于年审注册会计师出具 初步审计意见后的审议意见

公司董事会:

我们审阅了公司计划财务部提交的经年审注册会计师出具初步 审计意见,公司出具的财务报表,包括2015 年12 月31 日的资产负 债表、2015 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务 报告附注。

通过与年审注册会计师充分沟通,我们认为:公司财务报表在所 有重大方面公允反映了公司2015 年12 月31 日的财务状况以及2015 年度的经营成果,同意将大华会计师事务所(特殊普通合伙)审定的 公司2015 年财务报告提交公司董事会审议。

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审计委员会关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)

从事本年度审计工作的总结报告

公司董事会:

2016 年2 月我们收到了公司计划财务部提交的公司2015 年财务 报表,按照《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定,我们对会 计资料的真实性、完整性、财务报表是否严格按照会计准则及公司有 关财务制度规定编制予以了重点关注。3 月11 日我们约见了公司年 报审计的主审人员及会计师就年报审计中的有关问题进行了充分的 沟通。2016 年3 月大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计 机构期间,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,出具的审计报告 充分反映了公司的财务状况以及2015 年度的经营成果,出具的审计 结论符合公司的实际情况。

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审计委员会关于会计师事务所年报审计工作的 总结报告以及2016 年续聘会计师事务所的决议

深圳市金证科技股份有限公司董事会审计委员会于2016年3月11 日在公司九楼会议室召开会议,会议应到3人,实到3人。会议以3票 同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了以下议案:

一、公司2015 年度财务会计报告

二、关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)从事本年度审计工作 的总结报告

三、关于续聘会计师事务所的议案

我们同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计单位,上述议案需提交公司董事会审议!

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