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SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Audit Report / Information 2020
Apr 29, 2021
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Audit Report / Information
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深圳长城开发科技股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2021]第ZI10259 号
深圳长城开发科技股份有限公司
内部控制审计报告
(截至 2020 年 12 月 31 日)
| 一、 二、 |
目 录 内部控制审计报告 事务所及注册会计师执业资质证明 |
页 次 |
|---|---|---|
| 1-3 |
内 部 控 制 审 计 报 告
信会师报字[2021]第ZI10259 号
深圳长城开发科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称深科 技)2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是深科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,深科技于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。
内控审计报告 第 1 页
(此页无正文)
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:章顺文
中国注册会计师:张嫣明
· 中国 上海 2021 年 4 月 28 日
内控审计报告 第 2 页
内控评价范围
| 序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 |
公司名称 |
|---|---|
| 深圳长城开发科技股份有限公司 深圳开发磁记录有限公司 深圳开发微电子有限公司 苏州长城开发科技有限公司 开发科技(香港)有限公司 海南长城开发科技有限公司 东莞长城开发科技有限公司 惠州长城开发科技有限公司 深圳长城开发贸易有限公司 深圳长城开发苏州电子有限公司 开发科技(泰国)有限公司 开发科技(马来西亚)有限公司 深圳长城开发电子产品维修有限公司 沛顿科技(深圳)有限公司 深圳长城科美技术有限公司 成都长城开发科技有限公司 重庆深科技有限公司 桂林深科技有限公司 |
内控审计报告 第 3 页
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