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SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD Audit Report / Information 2015

Mar 30, 2016

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Audit Report / Information

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深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告

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信永中和会计师事务所

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北京市东城区朝阳门北大 联系电话 : +86(010)6554 2288 街8 号富华大厦A 座9 层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2016SZA10133

深圳长城开发科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称长城开发公司)2015 年12 月31 日财务报 告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长城开发公司董 事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,长城开发公司于2015 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:罗玉成

中国注册会计师:王雅明

中国 北京 二○一六年三月二十九日

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