Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Shengyi Technology Co.,Ltd. Audit Report / Information 2021

Mar 28, 2022

56546_rns_2022-03-28_ecf03ec5-4c3d-43eb-acb0-d16167d79681.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [469 x 83] intentionally omitted <==

内部控制审计报告

华兴审字[2022]21012550039号

广东生益科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”)2021 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 生益科技董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

1

==> picture [431 x 72] intentionally omitted <==

==> picture [472 x 79] intentionally omitted <==

==> picture [410 x 109] intentionally omitted <==

==> picture [72 x 20] intentionally omitted <==

==> picture [156 x 18] intentionally omitted <==

==> picture [6 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [9 x 10] intentionally omitted <==