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Shengyi Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015
Mar 9, 2015
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Audit Report / Information
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广东生益科技股份有限公司 内部控制审计报告
广会审字[2015]G14041910028号
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审计报告. $1 - 2$

广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址: 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 电话: 020-83939698 传真: 020-83800977
内部控制审计报告
广会审字[2015]G14041910028号
广东生益科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东 生益科技股份有限公司(以下简称"生益科技")2014年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是生益科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,生益科技于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广东正中珠江会 所干特殊普通合伙) ⋇

中国注册会计师: 郭小军

广州 中国
二〇一五年三月六日
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