AI assistant
SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2025
Mar 16, 2026
55826_rns_2026-03-16_b519c75b-2aa1-47a4-be07-6600c5b0e84b.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [109 x 46] intentionally omitted <==
协创数据技术股份有限公司
内部控制审计报告
华兴审字[2026]25014900036 号
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
==> picture [594 x 10] intentionally omitted <==
==> picture [477 x 85] intentionally omitted <==
内部控制审计报告
华兴审字[2026]25014900036号
协创数据技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了协创数据技术股份有限公司(以下简称“协创数据”)2025 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是协创数据董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。
1
==> picture [477 x 85] intentionally omitted <==
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,协创数据于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国福州市 2026 年3 月13 日
2