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Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. Audit Report / Information 2023

Mar 21, 2024

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Audit Report / Information

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上海伟测半导体科技股份有限公司 内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告……………………………………………… 第1—2 页 二、附件………………………………………………………………第3—6 页 (一)本所营业执照复印件……………………………………… 第3 页 (二)本所执业证书复印件……………………………………… 第4 页 (三)注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第5-6 页

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关于上海伟测半导体科技股份有限公司 内部控制审计报告

天健审〔2024〕6-19 号

上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称伟测科技公司)2023 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伟测 科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

第1 页 共6 页

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,伟测科技公司于2023 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 二〇二四年三月二十日

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  • 仅为上海伟测半导体科技股份有限公司年度内控审计报告天健审〔2024〕6 19 号 之目的而提供文件的复印件,仅用于说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营 未经本所 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或 披露。

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  • 仅为上海伟测半导体科技股份有限公司年报审计报告天健审〔2024〕6 18 号 之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健 会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质,未经本所 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送 或披露。

第4 页 共6 页

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仅为上海伟测半导体科技股份有限公司年度内控审计报告天健审〔2024〕 - 6 19 号 之目的而提供文件的复印件,仅用于说明 曹俊炜 是中国注册会 计师 未经本人 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三 方传送或披露。

第5 页 共6 页

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仅为上海伟测半导体科技股份有限公司年度内控审计报告天健审〔2024〕 - 6 19 号 之目的而提供文件的复印件,仅用于说明 汪婷 是 中国注册会计 师 未经本人 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方 传送或披露。

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