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Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022
Apr 20, 2023
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Audit Report / Information
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目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3 页
三、附件…………………………………………………………… 第4—7 页 (一)本所营业执照复印件……………………………………… 第4 页 (二)本所执业证书复印件……………………………………… 第5 页 (三)注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第6-7 页
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明
天健审〔2023〕6-191 号
上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称伟测科 技)2022 年度财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表, 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的伟测科技管理层编制的2022 年度《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供伟测科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为伟测科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 露。
为了更好地理解伟测科技2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
伟测科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 〔2022〕26 号)和《科创板上市公司自律监管指南第7 号——年度报告相关事 项》(上证函〔2023〕520 号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对伟测科技管理层编制的汇总表发 表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为,伟测科技管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监 管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕 26 号)和《科创板上市公司自律监管指南第7 号——年度报告相关事项》(上证 函〔2023〕520 号)的规定,如实反映了伟测科技2022 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况。
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----- Start of picture text ----- 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:中国·杭州 中国注册会计师:二〇二三年四月十九日----- End of picture text -----
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仅为上海伟测半导体科技股份有限公司2022 年度审计之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通 合伙)合法经营,未经本所 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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仅为上海伟测半导体科技股份有限公司2022 年度审计之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊 普通合伙)具有执业资质,未经 本所 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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仅为上海伟测半导体科技股份有限公司2022 年度审计之目的而提供文件的 复印件,仅用于说明 顾洪涛是中国注册会计师 未经 本人 书面同意,此 文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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仅为上海伟测半导体科技股份有限公司2022 年度审计之目的而提供 文件的复印件,仅用于说明 汪婷 是中国注册会计师 未经 本人 书 面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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