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RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. Audit Report / Information 2011

Mar 19, 2012

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Audit Report / Information

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荣盛房地产发展股份有限公司

关于控股股东及其关联方占用

资金的情况专项审核报告 大华核字[2012]127 号

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关于荣盛房地产发展股份有限公司

控股股东及其关联方占用资金的情况专项审核报告

大华核字[2012]127 号

荣盛房地产发展股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了荣盛房 地产发展股份有限公司(“荣盛发展”)截止2011年12月31日的年度财 务报表,包括2011年12月31日的公司及合并资产负债表和股东权益变 动表及2011年度的公司及合并利润表、现金流量表和财务报表附注, 并于2012年3月17日签发了大华审字[2012]085号标准无保留意见的 审计报告。

我们作为荣盛发展2011年度财务报表审计的注册会计师,对后附 的《上市公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》 (以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委 员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56号)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是荣盛发展管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的 基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职 业道德规范,计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获 取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计 算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作 为发表审核意见提供了合理的基础。

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如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性 是荣盛发展的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计荣盛发展截至 2011 年12 月31 日止年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。 除了对荣盛发展实施截至2011 年12 月31 日止年度财务报表审计中 所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。

本报告仅供荣盛发展向中国证监会及深圳证券交易所报送2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用,不得用作其他用途。 由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事 务所无关。

一 附件 :荣盛房地产发展股份有限公司2011 年度控股股东及其 他关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所 中国注册会计师:裘小燕

有限公司 中国注册会计师:胡志刚 中国●北京 二 ◯ 一二年三月十七日

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荣盛房地产发展股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 荣盛房地产发展股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 荣盛房地产发展股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 荣盛房地产发展股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 荣盛房地产发展股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 荣盛房地产发展股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 荣盛房地产发展股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 荣盛房地产发展股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 荣盛房地产发展股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:万元
资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2011 年期初占用资金余额 2011 年度占用累计发生金额 2011 年度偿还累计发生金额 2011 年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - -
关联自然人及其控制的法人
小计 - - -
其他关联人及其附属企业
小计 - - -
上市公司的子公司及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
非经营性占用
小计 - - -
总计 - - -
注:截止到2011 年12 月31 日,本公司控股股东、实际控制人及其附属企业、关联自然人及其控制的法人、其他关联人及其附属企业未占用本公司资金;本公司的子公司及其附属企业未发生非经营性占用本公司资金情况。

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