AI assistant
QPR Software Oyj — Interim / Quarterly Report 2014
Jul 31, 2014
3334_rns_2014-07-31_18b1513d-77ac-4011-98d1-09bc8a571ac4.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI EDELLISVUODESTA
LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI EDELLISVUODESTA
QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.7.2014 klo 9.30
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2014
LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI EDELLISVUODESTA
Yhteenveto toinen vuosineljännes 2014
-- Liikevaihto 2 465 tuhatta euroa (4-6/2013: 2 335).
-- Liikevaihto kasvoi 6 % ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon nousun myötä.
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto nousi 9 %.
-- Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 9 %
ja olivat 51 % kokonaisliikevaihdosta (50). Ohjelmistovuokrien liikevaihto
kasvoi 18 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat
valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa.
-- Liikevoitto 344 tuhatta euroa (222), kasvua 55 %.
-- Liiketoiminnan rahavirta 311 tuhatta euroa (-71).
-- Voitto ennen veroja 332 tuhatta euroa (222), kasvua 50 %.
-- Vuosineljänneksen voitto 288 tuhatta euroa (189), kasvua 52 %.
-- Tulos/osake 0,024 euroa (0,016), kasvua 50 %.
Yhteenveto tammi-kesäkuu 2014
-- Liikevaihto 4 689 tuhatta euroa (1-6/2013: 4 416).
-- Liikevaihto kasvoi 6 % ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon nousun myötä.
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto nousi 10 %.
-- Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 6 %
ja olivat 53 % kokonaisliikevaihdosta (53). Ohjelmistovuokrien liikevaihto
kasvoi 16 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat
valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa.
-- Liikevoitto 451 tuhatta euroa (191), kasvua 136 %.
-- Liiketoiminnan rahavirta 828 tuhatta euroa (1 198).
-- Voitto ennen veroja 435 tuhatta euroa (180), kasvua 142 %.
-- Tammi-kesäkuun voitto 382 tuhatta euroa (153), kasvua 150 %.
-- Tulos/osake 0,032 euroa (0,013), kasvua 146 %.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Toimintaympäristö ja markkinanäkymät
QPR Software arvioi kokonaisarkkitehtuuriin perustuvien
toiminnankehityspalvelujen ja ohjelmistojen kysynnän kehittyvän myönteisesti
niin kotimarkkinoilla Suomessa kuin laajemminkin Euroopassa. Toiminnan
johtaminen kokonaisuutena, eikä vain prosessi- tai
järjestelmäkehitysnäkökulmasta, on nykyisessä kilpailutilanteessa yhä
useammalle organisaatiolle välttämättömyys. QPR Software tarjoaa asiakkailleen
ohjelmistojensa ja palvelujensa avulla näkyvyyden ja ohjattavuuden
organisaatioiden liiketoiminnan eri dimensioihin, kuten toimintaprosesseihin,
tietoon, järjestelmiin ja teknologiaan.
QPR Softwaren tavoitteena on kasvaa kotimarkkinoillaan Suomessa erityisesti
kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvissa toiminnankehityspalveluissa sekä
prosessianalyysiliiketoiminnassa. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiöntavoitteena on kasvattaa merkittävästi innovatiivisten ohjelmistotuotteidensa
myyntiä. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimii pääasiassa
jälleenmyyntikanavan kautta ja panostaa uusien jälleenmyyjien rekrytointiin.
Näkymät tilikaudelle 2014
Yhtiö arvioi liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton kasvavan vuonna 2014
verrattuna vuoteen 2013.
KESKEISET TUNNUSLUVUT
Tuhatta euroa, ellei 4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/
toisin ole mainittu 2014 2013 , % 2014 2013 , % 2013
Liikevaihto 2 465 2 335 5,6 4 689 4 416 6,2 8 688
Käyttökate 522 396 31,8 826 538 53,5 1 285
% liikevaihdosta 21,2 17,0 17,6 12,2 14,8
Liikevoitto 344 222 55,0 451 191 136,1 578
% liikevaihdosta 14,0 9,5 9,6 4,3 6,7
Voitto ennen veroja 332 222 49,5 435 180 141,7 554
Katsauskauden voitto 288 189 52,4 382 153 149,7 521
% liikevaihdosta 11,7 8,1 8,1 3,5 6,0
Tulos/osake, euroa 0,024 0,016 50,0 0,032 0,013 146,2 0,043
Oma pääoma/osake, euroa 0,220 0,209 5,3 0,220 0,209 5,3 0,231
Liiketoiminnan 311 -71 828 1 198 -30,9 1 661
rahavirta
Rahavarat kauden 1 127 1 534 -26,5 1 127 1 534 -26,5 1 365
lopussa
Vapaa kassavirta 110 -277 391 777 -49,7 815
Korollinen nettovelka -1 127 -1 308 -13,8 -1 127 -1 308 -13,8 -1 252
Nettovelkaantumisaste, -41,2 -50,3 -41,2 -50,3 -43,6
%
Omavaraisuusaste, % 54,8 47,6 54,8 47,6 42,5
Oman pääoman tuotto, % 40,8 27,3 27,2 11,0 17,8
Sijoitetun pääoman 56,6 29,9 31,6 13,0 18,3
tuotto, %
RAPORTOINTI
Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia
tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013
tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien
käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin.
Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin
edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.
QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja konsultointipalvelujen
myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja
konsultointipalvelut.
Aiemmin konsultointipalvelujen liikevaihtoon sisältynyt kiinteähintainen
ohjelmistojen laajennettu ylläpitopalvelu on vuoden 2014 alusta lähtien
raportoitu osana ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihtoa. Vuoden 2013
vertailulukuja ei ole oikaistu. Vuoden 2014 tammi-kesäkuussa muutos kasvatti
ylläpitopalvelujen liikevaihtoa 63 tuhatta euroa ja pienensi vastaavasti
konsultointipalvelujen liikevaihtoa samalla määrällä.
Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta
(ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja
konsultointipalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja
Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja
konsultointipalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta).
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla QPR Softwaren ohjelmistojen liikevaihto
kasvoi noin 10 prosenttia huolimatta haastavana säilyneestä markkinatilanteesta
sekä valuuttakurssimuutosten negatiivisesta vaikutuksesta liikevaihtoon. Sekä
ohjelmistolisenssien (+26 %) että ohjelmistovuokrien (+16 %) liikevaihdot
kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta. Tämä osoittaa, että yhtiön
toiminnankehitykseen suunnatuilla ohjelmistoilla on kysyntää myös
taloudellisesti haastavina aikoina. Tuloksen ja toiminnan tehostamistyökaluja
tarvitaan kiristyvässä kilpailussa yhä enemmän.
Yhtiön konsultointiliiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, ja
siinä nähtiin kaksi toisistaan selkeästi poikkeavaa kehityssuuntaa.
Kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuva toiminnankehityskonsultointi kasvoi edelleen
ripeästi, mutta teknisen konsultoinnin liikevaihto laski kireässä
markkinatilanteessa. Konsultoinnin tilauskanta vahvistui merkittävästi toisella
vuosineljänneksellä, minkä perusteella arvioimme konsultointiliiketoiminnan
liikevaihdon kasvavan toisella vuosipuoliskolla edellisvuoteen verrattuna.
Tärkein tavoitteemme on liikevaihdon kasvun vauhdittaminen. Uusien
ohjelmistotuotteidemme ansiosta meillä on siihen erittäin hyvät lähtökohdat.
Suurimmat kasvumahdollisuudet ohjelmistomyynnissä löytyvät kotimarkkinamme
Suomen rajojen ulkopuolelta, ja vahvistammekin jatkossa kasvupanostuksia
kansainväliseen jakelukanavaan. Laajennamme erityisesti prosessianalyysi-,
kokonaisarkkitehtuuri- ja prosessimallinnusohjelmistojemme jakelua.
Tuloksellisesti päättynyt vuosineljännes oli vahva; yhtiön liikevoitto nousi 14
%:iin liikevaihdosta (Q2 2013: 9,5 %). QPR:n liiketoiminnan melko kiinteän
kustannusrakenteen vuoksi kasvu liikevaihdossa heijastuu vahvasti yhtiön
kannattavuuteen.
Jari Jaakkola
toimitusjohtaja
LIIKEVAIHTO
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 465 tuhatta euroa (2 335) ja nousi 6
% edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammi-kesäkuussa
liikevaihto oli 4 689 tuhatta euroa (4 416) ja nousi 6 % edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa nostivat sekä toisella
vuosineljänneksellä että tammi-kesäkuussa varsinkin ohjelmistolisenssien ja
ohjelmistojen vuokrauksen liikevaihdon kasvu verrattuna edellisvuoden
vastaaviin ajankohtiin.
Liikevaihto tuoteryhmittäin
Tuhatta euroa 4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
2014 2013 % 2014 2013 % 2013
Ohjelmistolisenssit 379 341 11 680 539 26 1 034
Ohjelmistojen 791 760 4 1 554 1 531 2 3 021
ylläpitopalvelut
Ohjelmistojen vuokrat 477 405 18 920 795 16 1 656
Konsultointi 818 829 -1 1 535 1 551 -1 2 977
Yhteensä 2 465 2 335 6 4 689 4 416 6 8 688
Ohjelmistolisenssien kysyntä kehittyvillä markkinoilla oli vuoden toisella
neljänneksellä ja tammi-kesäkuussa korkeammalla tasolla verrattuna vuoden 2013
vastaavaan ajanjaksoon. Kehittyneillä markkinoilla asiakkaat sen sijaan
suosivat yhä useammin ohjelmistovuokrausta ohjelmistolisenssien hankkimisen
sijaan, mikä vaikuttaa negatiivisesti lisenssiliikevaihtoon ja toisaalta
myönteisesti ohjelmistovuokrien liikevaihtoon.
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut liittyvät aiemmin myytyjen ohjelmistolisenssien
sopimusperusteiseen asiakastukeen ja ohjelmistopäivityksiin. Euron
vahvistuminen tärkeimpiä vientivaluuttoja vastaan vaikutti toisella
vuosineljänneksellä ja tammi-kesäkuussa negatiivisesti ylläpitopalvelujen
liikevaihtoon. Ylläpitopalvelujen liikevaihdosta noin 60 % tulee
kansainvälisiltä ja noin 40 % suomalaisilta asiakkailta.
QPR Softwaren ohjelmistovuokrien liikevaihto on ollut voimakkaassa kasvussa jo
useiden vuosien ajan. Tämä kehitys jatkui kuluvana vuonna. Ohjelmistovuokrien
osuus ohjelmistojen uusmyynnistä on suuri erityisesti yhtiön kotimarkkinoilla
Suomessa. Valtaosa ohjelmistovuokrista perustuu asiakkaiden kanssa solmittaviin
toistaiseksi jatkuviin sopimuksiin. Toisella vuosineljänneksellä
ohjelmistovuokrauksen liikevaihto kasvoi 18 % ja tammi-kesäkuussa 16 %.
Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat)
yhteenlasketun liikevaihdon kasvu toisella vuosineljänneksellä oli 9 % ja
tammi-kesäkuussa 6 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat
valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa. Jatkuvien tuottojen osuus
kokonaisliikevaihdosta toisella vuosineljänneksellä oli 51 % (50).
Konsultointipalvelujen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla sekä toisella
vuosineljänneksellä että tammi-kesäkuussa. Erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin
pohjautuvan toiminnankehityksen konsultointi kasvoi vahvasti, mutta teknisen
konsultoinnin liikevaihto laski vaikeana jatkuneen markkinatilanteen takia.
Liikevaihto segmenteittäin
Tuhatta euroa 4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
2014 2013 % 2014 2013 % 2013
Suora- ja 1 554 1 468 6 3 006 2 818 7 5 574
OEM-liiketoiminta
Jälleenmyynti 911 866 5 1 683 1 599 5 3 114
Yhteensä 2 465 2 335 6 4 689 4 416 6 8 688
Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevaihto nousi toisella vuosineljänneksellä 6 %
ja tammi-kesäkuussa 7 % edellisvuodesta. Erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin
pohjautuvaan toiminnan kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä
konsultointipalvelujen liikevaihto kehittyi vahvasti. Teknisen konsultoinnin
liikevaihto laski.
Jälleenmyynnin liikevaihto nousi sekä toisella vuosineljänneksellä että
tammi-kesäkuussa 5 % edellisvuodesta, mikä pääosin johtui ohjelmistolisenssien
liikevaihdon noususta. Kasvua hidastivat valuuttakurssimuutosten negatiivinen
vaikutus ylläpitopalvelujen liikevaihtoon sekä liiketoiminnan epäsuotuisa
kehitys Venäjällä.
TULOSKEHITYS
Liikevoitto
Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto nousi 55 % ja oli 344
tuhatta euroa (222) eli 14,0 % liikevaihdosta (9,5). Tammi-kesäkuussa
liikevoitto nousi 136 % ja oli 451 tuhatta euroa (191) eli 9,6 % liikevaihdosta
(4,3). Liiketoiminnan kokonaiskulut olivat sekä toisella vuosineljänneksellä
että tammi-kesäkuussa edellisvuoden tasolla.
Liikevoitto segmenteittäin
Tuhatta euroa 4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
2014 2013 % 2014 2013 % 2013
Suora- ja 258 170 52 350 188 86 536
OEM-liiketoiminta
Jälleenmyynti 186 143 30 291 183 59 385
Kohdistamattomat -100 -91 10 -190 -180 6 -343
Yhteensä 344 222 55 451 191 136 578
Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto nousi edellisvuodesta liikevaihdon
kasvun myötä sekä toisella vuosineljänneksellä että tammi-kesäkuussa.
Jälleenmyynnin liikevoitto nousi edellisvuodesta sekä toisella
vuosineljänneksellä että tammi-kesäkuussa lähinnä korkeamman
ohjelmistolisenssien liikevaihdon takia. Jälleenmyynnin tulokseen sisältyy
luottotappioita 16 tuhatta euroa (0) toisella vuosineljänneksellä ja 19 tuhatta
euroa (21) tammi-kesäkuussa.
Muut laajan tuloslaskelman erät
Nettorahoituskulut olivat toisella vuosineljänneksellä 12 tuhatta euroa (0) ja
tammi-kesäkuussa 16 tuhatta euroa (11). Toisella vuosineljänneksellä
nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 12 tuhatta euroa
(kurssivoittoja 3). Tammi-kesäkuussa nettorahoituskuluihin sisältyi
valuuttakurssitappioita 16 tuhatta euroa (5).
Voitto ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 332 tuhatta euroa (222) ja
tammi-kesäkuussa 435 tuhatta euroa (180).
QPR Software panostaa merkittävästi ohjelmisto- ja palvelutuotteidensa
kehittämiseen. Yhtiö arvioi pystyvänsä hyödyntämään vuosina 2013-2014 Suomessa
voimassa olevaa tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennystä, minkä takia
katsauskauden efektiivinen veroaste oli edellisvuoden tapaan huomattavasti
alhaisempi kuin Suomen yhteisöverokanta 20 % (24,5). Efektiivinen veroaste oli
13 % (15) toisella vuosineljänneksellä ja 12 % (15) tammi-kesäkuussa.
Toisen vuosineljänneksen voitto kasvoi 52 % ja oli 288 tuhatta euroa (189).
Vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,024 euroa (0,016). Tammi-kesäkuun
voitto kasvoi 150 % ja oli 382 tuhatta euroa (153). Tammi-kesäkuun
osakekohtainen tulos oli 0,032 euroa (0,013).
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Toisella vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta parani edellisvuodesta ja
oli 311 tuhatta euroa (-71). Tammi-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli 828
tuhatta euroa (1 198) ja jäi edellisvuotta alhaisemmaksi lähinnä vuoden 2013
poikkeuksellisen laskutusrytmin takia.
Investoinnit toisen vuosineljänneksen aikana olivat 201 tuhatta euroa (206) ja
tammi-kesäkuussa 437 tuhatta euroa (424). Yli puolet investoinneista oli
tuotekehitysinvestointeja ohjelmisto- ja konsultointipalvelutuotteiden
kehittämiseen.
Toisen vuosineljänneksen alussa maksettiin osingot 480 tuhatta euroa (486).
Rahavarojen nettomuutos toisella vuosineljänneksellä oli -370 tuhatta euroa
(-909) ja tammi-kesäkuussa ‑237 tuhatta euroa (131). Vuosineljänneksen lopussa
konsernin rahavarat olivat 1 127 tuhatta euroa (1 534).
Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa.
Vertailukaudella vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen lopussa korolliset
rahoitusvelat olivat 226 tuhatta euroa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan
(gearing) oli -41 % (-50). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja
ennakkomaksuja 1 886 tuhatta euroa (1 688). Sijoitetun pääoman tuotto (per
annum) toisella vuosineljänneksellä oli 57 % (30 %) ja tammi-kesäkuussa 32 %
(13).
Omavaraisuusaste vuosineljänneksen lopussa oli 55 % (48) ja konsernin oma
pääoma 2 736 tuhatta euroa (2 601). Oman pääoman tuotto (per annum) toisella
vuosineljänneksellä oli 41 % (27) ja tammi-kesäkuussa 27 % (11).
TUOTEKEHITYS
Tuotekehitysmenot olivat toisella vuosineljänneksellä 470 tuhatta euroa (457)
eli 19 % liikevaihdosta (20) ja tammi-kesäkuussa 936 tuhatta euroa (918) eli 20
% liikevaihdosta (21). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen
tuotekehitysmenojen poistoja.
Toisella vuosineljänneksellä tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 173
tuhatta euroa (140) ja tammi-kesäkuussa 320 tuhatta euroa (250). Aktivoidut
tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Toisella vuosineljänneksellä
kirjattiin tuotekehityspoistoja 92 tuhatta euroa (68) ja tammi-kesäkuussa 176
tuhatta (137).
Tuotekehityksessä työskenteli vuosineljänneksen lopussa 29 henkilöä (27), mikä
vastaa 37 % (32) koko henkilöstöstä.
Yhtiön ohjelmistotuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita:
QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics, QPR ProcessDesigner sekä QPR
ProcessAnalyzer.
Tammikuussa QPR Software julkisti uuden version QPR Suite 2014, joka sisältää
ohjelmistotyökalut kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnan kehitykseen
sekä sitä tukevan metodologian. QPR Suite 2014 on saatavilla yli 20 kielellä.
Tammikuussa QPR Software julkisti myös uuden version QPR ProcessAnalyzer
-ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 2014.1 tuo uutta tehokkuutta prosessien
analysointiin integroidulla datahaulla. Yleisimpien IT-järjestelmien lisäksi
dataa voidaan tuoda nyt myös suoraan yritysten käytössä olevista
tietokannoista. Automatisoidut ilmoitukset sekä prosessivirtojen animointi
puolestaan nostavat prosessien suorituskyvyn valvonnan ja visualisoinnin aivan
uudelle tasolle.
Konsultointipalvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan
liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä
tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä
konsultointipalvelukonsepteja ja -ratkaisuja.
HENKILÖSTÖ
Vuosineljänneksen lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 79 henkilöä
(84). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli 81 (84) ja
henkilöstökulut olivat yhteensä 3 082 tuhatta euroa (3 013) eli 66 %
liikevaihdosta (68).
Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava
bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta,
luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan
määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien
toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2014 on korkeintaan 60 % vuosittaisesta
peruspalkasta. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä on luettavissa vuoden 2013
vuosikertomuksessa (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm).
OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-6/2014 1-6/2013 Muutos 1-12/2013
, %
Vaihdetut osakkeet, kpl 1 213 420 282 186 330 624 427
Vaihto, euroa 1 140 398 267 802 326 586 842
% osakkeista 9,8 2,3 5,0
Keskimääräinen kaupantekokurssi, 0,94 0,95 -1 0,94
euroa
Tilikauden aikana hankitut omat 37 400 47 052 -21 133 722
osakkeet, kpl
Osake ja markkina-arvo 30.6.2014 30.6.2013 Muutos 31.12.2013
, %
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 457 009 332 939 37 419 609
Kirjanpidollinen vasta-arvo, 0,11 0,11 - 0,11
euroa/kpl
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 12 111 924 -1 12 025 254
Osakkeenomistajat, kpl 708 609 16 627
Päätöskurssi, euroa 0,94 0,92 2 0,93
Osakekannan markkina-arvo, euroa 11 268 583 11 142 970 1 11 183 486
Omien osakkeiden kirjanpidollinen 50 271 36 623 37 46 157
vasta-arvo yhteensä, euroa
Omien osakkeiden hankintahinta 430 307 304 990 41 395 134
yhteensä, euroa
Omien osakkeiden osuus yhtiön 3,7 2,7 3,4
osakkeiden lukumäärästä, %
QPR Softwaren osakkeen vaihto yli nelinkertaistui tammi-kesäkuussa verrattuna
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 16 %
ja oli toisen vuosineljänneksen lopussa 708 (609).
QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013 jaetaan osinkona 0,04 euroa
osaketta kohti (0,04) eli yhteensä 480 tuhatta euroa (486). Osinko maksettiin
osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2014 merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli
3.4.2014.
QPR Software Oyj:n yhtiökokous 13.3.2014 valtuutti hallituksen päättämään
enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 700 000 oman osakkeen
luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset
ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö ei ole
toistaiseksi käyttänyt näitä valtuutuksia.
KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT
Helmikuussa QPR Software tiedotti, että kansainvälinen ICT-alan tutkimus- ja
konsultointiyritys Gartner Inc. on sijoittanut QPR Softwaren parhaaseen
raportissa käytettyyn luokkaan ”MarketScope for Enterprise Business Process
Analysis” ‑raportissaan, yleisarvosanalla ”Positive”. Gartner kehottaa
asiakkaita harkitsemaan tähän ryhmään kuuluvia ohjelmistovalmistajia
mahdollisena valintana, kun asiakkaalla on tarve löytää ohjelmistoja tukemaan
strategisia tai taktisia investointejaan. Arvioinnissaan Gartner on käyttänyt
seuraavia muuttujia: tuote/palvelu, yleinen kannattavuus, markkinaymmärrys,
tarjoama- eli tuotestrategia, liiketoimintamalli, innovatiivisuus ja
asiakaskokemus. Kahdella viimeksi mainitulla muuttujalla oli suurin painoarvo
arvioinnissa.
Maaliskuussa QPR Software ja Tieto solmivat yhteistyösopimuksen, jonka
tavoitteena on tarjota asiakkaille liiketoimintalähtöisiä
kokonaisarkkitehtuuripalveluita merkittävien liiketoiminnallisten tulosten
saavuttamiseksi. QPR Software toimittaa Tiedolle QPR EnterpriseArchitect
-ohjelmiston ja siihen sisältyvän liiketoimintalähtöisen metodologian.
Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä Tiedon kanssa tarjota
kokonaisvaltaisempia palveluita asiakkaille, jotka parantavat entisestään
kokonaisarkkitehtuurityöstä saatavia liiketoimintahyötyjä.
Maaliskuussa QPR Software ja Affecto Finland Oy solmivat yhteistyösopimuksen,
jonka avulla Affecto voi tarjota asiakkailleen datalähtöistä lähestymistapaa
prosessien analysointiin ja kehittämiseen. QPR Software toimittaa Affectolle
prosessien automaattiseen kuvaamiseen ja analysointiin kehitetyn QPR
ProcessAnalyzer ‑ohjelmiston. Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä
Affecton kanssa tarjota asiakkaille keinon tuoda läpinäkyvyyttä prosessien
toimintaan, nähdä muutokset ja näin päästä vaikuttamaan suoraan liiketoiminnan
tehokkuuteen.
Huhtikuussa QPR Softwaren ohjelmistotuote QPR Metrics suorituskyvyn
mittaamiseen ja johtamiseen sijoittui luokkaan “Facilitators” Nucleus
Researchin Corporate Performance Management Technology Value Matrix
-raportissa. Nucleus Research määrittelee kyseisen luokan tuotteet sellaisiksi,
jotka ovat intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja nopeita ottaa käyttöön ilman
merkittävää koulutuspanostusta.
Kesäkuussa Lontoossa pidetyssä IRMUK Business Process Management
-konferenssissa QPR Software julkaisi uuden ja laajennetun 2014.1 -version
kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvasta toiminnan kehityksen mallistaan. Malli
sisältää erittäin käytännönläheisen ja liiketoimintalähtöisen viitekehyksen,
jolla asiakasyrityksen strategia linkitetään liiketoiminnan kyvykkyyksiin ja
niiden käytännön toteuttamiseen organisaatiossa, prosesseissa ja
tietojärjestelmissä.
YHTIÖN HALLINNOINTI
QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että
hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi
uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki
Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.
Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi
Jantunen.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden
luovutuksesta ja omien osakkeiden hankinnasta.
Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista
valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 13.3.2014 pörssitiedote. Se on
luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa
http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-porssitiedoitteet.htm.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
QPR Softwaren sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa,
että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa,
säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet
saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että
liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.
QPR Software on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää:
liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-,
juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin
liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-,
immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja
operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit
(uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan).
Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.
Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä
toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta.
Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan
luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen
luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla
standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yhtiö kirjasi
tammi-kesäkuussa luottotappioita 19 tuhatta euroa (21). Yli 60 päivää sitten
erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli vuosineljänneksen lopussa 14 % (7)
myyntisaamisten määrästä.
Vuosineljänneksen lopussa konsernin myyntisaamisista noin 70 % oli
euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna
vuosineljänneksen lopussa.
Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan
riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja
riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2013 toimintakertomuksen
sivuilla 13-15 (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm).
TALOUDELLISET TIEDOTTEET
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2014 julkaistaan keskiviikkona 29. lokakuuta
2014.
QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Tuhatta euroa, ellei 4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
toisin ole mainittu 2014 2013 % 2014 2013 % 2013
Liikevaihto 2 465 2 335 6 4 689 4 416 6 8 688
Liiketoiminnan muut 10 - 25 32 -22 32
tuotot
Materiaalit ja palvelut 92 73 26 177 134 32 292
Työsuhde-etuuksista 1 557 1 484 5 3 082 3 013 2 5 703
aiheutuneet kulut
Liiketoiminnan muut kulut 304 382 -20 629 763 -18 1 439
Käyttökate 522 396 32 826 538 54 1 285
Poistot 178 174 2 375 347 8 707
Liikevoitto 344 222 55 451 191 136 578
Rahoitustuotot ja -kulut -12 0 -16 -11 45 -25
Voitto ennen veroja 332 222 50 435 180 142 554
Tuloverot -43 -33 30 -53 -27 96 -33
Katsauskauden voitto 288 189 52 382 153 150 521
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja
laimennettu) 0,024 0,016 50 0,032 0,013 146 0,043
Konsernin laaja
tuloslaskelma:
Katsauskauden voitto 288 189 382 153 521
Muut laajan tuloksen
erät,
jotka saatetaan myöhemmin
siirtää
tulosvaikutteisiksi:
Ulkomaisiin yksikköihin
liittyvät
muuntoerot
7 -5 -1 -3 -12
Muihin laajan tuloksen - - - - -
eriin
liittyvät verot
Laajan tuloslaskelman 295 184 381 150 509
voitto
KONSERNITASE
Tuhatta euroa 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Muutos,
%
Varat
Pitkäaikaiset varat:
Aineettomat hyödykkeet 1 704 1 571 1 628 5
Liikearvo 513 513 513 0
Aineelliset hyödykkeet 193 198 207 -7
Muut pitkäaikaiset varat 89 133 82 9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 499 2 415 2 431 3
Lyhytaikaiset varat:
Myynti- ja muut saamiset 3 256 3 207 4 365 -25
Rahavarat 1 127 1 534 1 365 -17
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 383 4 741 5 730 -24
Varat yhteensä 6 882 7 156 8 161 -16
================================================================================
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma:
Osakepääoma 1 359 1 359 1 359 0
Muut rahastot 21 21 21 0
Omat osakkeet -430 -305 -395 9
Muuntoerot -182 -172 -181 1
Sijoitetun vapaan oman pääoman 5 5 5 0
rahasto
Kertyneet voittovarat 1 963 1 693 2 061 -5
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 2 736 2 601 2 871 -5
oma pääoma
Pitkäaikaiset velat:
Korottomat velat 33 64 42 -21
Pitkäaikaiset velat yhteensä 33 64 42 -21
Lyhytaikaiset velat:
Korolliset rahoitusvelat - 226 113 -100
Saadut ennakot 1 886 1 688 1 406 34
Siirtovelat 1 828 2 073 2 976 -39
Osto- ja muut korottomat velat 399 504 753 -47
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 112 4 491 5 248 -22
Velat yhteensä 4 146 4 555 5 290 -22
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 882 7 156 8 161 -16
================================================================================
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Tuhatta euroa 4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/
2014 2013 , % 2014 2013 , % 2013
Liiketoiminnan
rahavirta:
Katsauskauden voitto 288 189 52 382 153 150 521
Oikaisut kauden 184 162 14 374 329 14 700
tulokseen
Käyttöpääoman muutokset -117 -364 -68 162 824 -80 573
Maksetut korko- ja muut -3 -8 -63 -7 -13 -46 -30
rahoituskulut
Saadut korko- ja muut 0 2 -100 1 4 -75 8
rahoitustuotot
Maksetut verot -42 -52 -19 -84 -99 -15 -111
Liiketoiminnan rahavirta 311 -71 828 1 198 -31 1 661
Investointien rahavirta:
Ostetut tytäryhtiöt - - - -3 -3
Investoinnit -201 -206 -2 -437 -421 4 -846
aineellisiin ja
aineettomiin
käyttöomaisuushyödykkei
siin
Investointien rahavirta -201 -206 -2 -437 -424 3 -849
Rahoituksen rahavirrat:
Lainojen takaisinmaksut - -113 -100 -113 -113 0 -226
Omien osakkeiden - -32 -100 -35 -44 -20 -134
hankinta
Maksetut osingot -480 -486 -1 -480 -486 -1 -486
Rahoituksen rahavirta -480 -631 -24 -628 -643 -2 -847
Rahavarojen muutos -370 -909 -59 -237 131 -281 -35
Rahavarat kauden alussa 1 496 2 443 -39 1 365 1 404 -3 1 404
Rahavarojen 1 0 0 -1 -100 -4
kurssimuutosten
vaikutus
Rahavarat kauden lopussa 1 127 1 534 -27 1 127 1 534 -27 1 365
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tuhatta Osake- Muut Muunto Omat Sijoitetun Kerty-neet Yhteen
euroa pääoma rahast -erot osakke vapaan oman voitto-var sä
ot et pääoman rahasto at
Oma pääoma 1 359 21 -169 -261 5 2 026 2 981
1.1.2013
Osingonmaks -486 -486
u
Omien -44 -44
osakkeiden
hankinta
Kauden -3 153 150
laaja
tulos
Oma pääoma 1 359 21 -172 -305 5 1 693 2 601
30.6.2013
Omien -90 -90
osakkeiden
hankinta
Kauden -9 368 359
laaja
tulos
Oma pääoma 1 359 21 -181 -395 5 2 061 2 871
31.12.2013
Osingonmaks -480 -480
u
Omien -35 -35
osakkeiden
hankinta
Kauden -1 382 381
laaja
tulos
Oma pääoma 1 359 21 -182 -430 5 1 963 2 736
30.6.2014
LIITETIEDOT
LAATIMISPERIAATTEET
Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia
tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013
tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien
käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin.
Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin
edellisessä vuositilinpäätöksessä.
Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta
koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa
laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa
arvioista ja olettamuksista.
Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin
mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.
Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia
rahoitusinstrumentteja.
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
Tuhatta euroa 1-6/2014 1-6/201 1-12/2013
3
Aineettomien hyödykkeiden
lisäykset:
Hankintameno 1.1. 6 112 5 428 5 428
Lisäykset 400 318 687
Aineellisten hyödykkeiden
lisäykset:
Hankintameno 1.1. 1 351 1 234 1 234
Lisäykset 37 101 159
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS
Tuhatta euroa 1-6/2014 1-6/201 1-12/2013
3
Korolliset rahoitusvelat 1.1. 113 339 339
Takaisinmaksut -113 -113 -226
Korolliset rahoitusvelat - 226 113
30.6./31.12.
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
Tuhatta euroa 30.6.20 30.6.20 31.12.2013 Muutos, %
14 13
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa 1 392 1 394 1 394 0
hallussa)
Vuokrasopimusten perusteella
maksettavat
vähimmäisvuokrat
Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 159 353 163 -2
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 46 26 38 20
Yhteensä 205 379 201 2
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 1 596 1 773 1 595 0
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Tuhatta euroa 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
2014 2014 2013 2013 2013 2013
Liikevaihto 2 465 2 225 2 310 1 961 2 335 2 082
Liiketoiminnan muut 10 15 - - - 32
tuotot
Materiaalit ja palvelut 92 85 86 72 73 61
Työsuhde-etuuksista 1 557 1 525 1 482 1 209 1 484 1 528
aiheutuneet kulut
Liiketoiminnan muut kulut 304 325 348 327 382 383
Käyttökate 522 305 395 353 396 142
Poistot 178 197 178 183 174 173
Liikevoitto 344 107 217 171 222 -31
Rahoitustuotot ja -kulut -12 -4 -11 -3 0 -11
Voitto ennen veroja 332 103 206 167 222 -42
Tuloverot -43 -10 19 -25 -33 6
Katsauskauden voitto 288 93 225 142 189 -36
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT
Tuhatta euroa 4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/
2014 2013 % 2014 2013 , % 2013
Liikevaihto
Suora- ja 1 554 1 468 6 3 006 2 818 7 5 574
OEM-liiketoimin
ta
Jälleenmyynti 911 866 5 1 683 1 599 5 3 114
Yhteensä 2 465 2 335 6 4 689 4 416 6 8 688
Käyttökate
Suora- ja 350 257 36 558 375 49 921
OEM-liiketoimin
ta
Jälleenmyynti 272 230 18 458 343 34 708
Kohdistamattomat -100 -91 10 -190 -180 6 -343
Yhteensä 522 396 32 826 538 54 1 285
Liikevoitto
Suora- ja 258 170 52 350 188 86 536
OEM-liiketoimin
ta
Jälleenmyynti 186 143 30 291 183 59 385
Kohdistamattomat -100 -91 10 -190 -180 6 -343
Yhteensä 344 222 55 451 191 136 578
Rahoitustuotot ja -12 0 -16 -11 45 -25
-kulut
Tuloverot -43 -33 30 -53 -27 96 -33
Katsauskauden 288 189 52 382 153 150 521
voitto
Muut tiedot:
Poistot
Suora- ja 92 87 6 208 187 11 384
OEM-liiketoimin
ta
Jälleenmyynti 86 87 -1 167 160 4 323
Yhteensä 178 174 2 375 347 8 707
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
Tuhatta euroa, ellei toisin 1-6/2014 tai 1-6/2013 tai 1-12/2013 tai
ole mainittu 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Liikevaihto 4 689 4 416 8 688
Liikevaihdon muutos, % 6,2 -4,3 -6,8
Käyttökate 826 538 1 285
% liikevaihdosta 17,6 12,2 14,8
Liikevoitto 451 191 578
% liikevaihdosta 9,6 4,3 6,7
Voitto ennen veroja 435 180 554
% liikevaihdosta 9,3 4,1 6,4
Katsauskauden voitto 382 153 521
% liikevaihdosta 8,1 3,5 6,0
Oman pääoman tuotto (per 27,2 11,0 17,8
annum), %
Sijoitetun pääoman tuotto 31,6 13,0 18,3
(per annum), %
Korollinen vieras pääoma - 226 113
Rahavarat 1 127 1 534 1 365
Vapaa kassavirta 391 777 815
Korollinen nettovelka -1 127 -1 308 -1 252
Oma pääoma 2 736 2 601 2 871
Nettovelkaantumisaste, % -41,2 -50,3 -43,6
Omavaraisuusaste, % 54,8 47,6 42,5
Taseen loppusumma 6 882 7 156 8 161
Bruttoinvestoinnit 437 420 846
pitkäaikaisiin varoihin
% liikevaihdosta 9,3 9,5 9,7
Tuotekehitysmenot 936 918 1 683
% liikevaihdosta 20,0 20,8 19,4
Henkilöstö keskimäärin 81 84 82
kauden aikana
Henkilöstö kauden alussa 79 81 81
Henkilöstö kauden lopussa 79 84 79
Tulos/osake, euroa 0,032 0,013 0,043
Oma pääoma/osake, euroa 0,220 0,209 0,231
QPR - Quality. Processes. Results.
QPR Software on erikoistunut yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden
toiminnan kehittämiseen. Missiomme on auttaa asiakkaitamme tulemaan ketteriksi
ja tehokkaiksi toiminnassaan. Tarjoamme ohjelmistoja ja konsultointipalveluja
kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä, prosessien mallintamisessa ja
analysoinnissa sekä suorituskyvyn mittaamisessa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ
OMX Helsingissä. www.qpr.fi