Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

QPR Software Oyj Interim / Quarterly Report 2013

Oct 29, 2013

3334_rns_2013-10-29_ac512def-0873-49ab-8ebe-eb15bee00ecc.html

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 2,0 MILJOONAA EUROA, LIIKEVOITTO KASVOI 4 %, KOKO VUODEN LIIKEVAIHTOENNUSTETTA ALENNETTU

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 2,0 MILJOONAA EUROA, LIIKEVOITTO KASVOI 4 %, KOKO VUODEN LIIKEVAIHTOENNUSTETTA ALENNETTU

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2013 klo 9.30

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 2,0 MILJOONAA EUROA, LIIKEVOITTO KASVOI
4 %, KOKO VUODEN LIIKEVAIHTOENNUSTETTA ALENNETTU

Yhteenveto kolmas vuosineljännes 2013

-- Liikevaihto 1 961 tuhatta euroa (2012: 2 011).
-- Liikevaihto pieneni 2 % ohjelmistolisenssien liikevaihdon merkittävän
laskun takia. Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 37 %.
-- Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 2 %
ja olivat 60 % kokonaisliikevaihdosta (58). Jatkuvien tuottojen
liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset
ylläpitopalvelutuotoissa.
-- Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 32 %
kokonaisliikevaihdosta (30).
-- Liikevoitto 171 tuhatta euroa (165), kasvua 4 %.
-- Voitto ennen veroja 167 tuhatta euroa (169).
-- Vuosineljänneksen voitto 142 tuhatta euroa (152).
-- Tulos/osake 0,012 euroa (0,012).
-- Koko vuoden liikevaihtoennustetta on alennettu. Tulosennuste on ennallaan.

Yhteenveto tammi-syyskuu 2013

-- Liikevaihto 6 377 tuhatta euroa (2012: 6 628).
-- Liikevaihto pieneni 4 % ohjelmistolisenssien liikevaihdon merkittävän
laskun takia. Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 42 %.
-- Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 6 %
ja olivat 55 % kokonaisliikevaihdosta (50). Jatkuvien tuottojen
liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset
ylläpitopalvelutuotoissa.
-- Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 34 %
kokonaisliikevaihdosta (31).
-- Liikevoitto 361 tuhatta euroa (594).
-- Liiketoiminnan kassavirta 1 251 tuhatta euroa (1 862).
-- Voitto ennen veroja 347 tuhatta euroa (562).
-- Katsauskauden voitto 295 tuhatta euroa (425).
-- Tulos/osake 0,024 euroa (0,035).

Muutetut näkymät tilikaudelle 2013

Yhtiö arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto laskee hieman (3 - 7 %)
edellisvuoden tasosta (liikevaihto 2012: 9,3 miljoonaa euroa). Aiemmin
liikevaihdon arvioitiin olevan edellisvuoden tasolla tai kasvavan hieman.
Erityisesti ohjelmistovuokrien ja kokonaisarkkitehtuurikonsultoinnin
liikevaihdon arvioidaan kasvavan, mutta ohjelmistojen lisenssimyynti jää
edellisvuotta pienemmäksi.

Näkymä liikevoiton osalta on ennallaan, mutta yhtiö tarkentaa ennustettaan.
Tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsauksessa yhtiö arvioi koko vuoden liikevoiton
jäävän edellisvuotta pienemmäksi (0,9 miljoonaa euroa), mutta kasvavan
merkittävästi tämän vuoden alkupuoliskon tasosta (0,2 miljoonaa euroa). Tätä
tarkentavana lisätietona yhtiö arvioi koko vuoden 2013 liikevoittomarginaalin
olevan 5 - 8 % liikevaihdosta.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei 7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/
toisin ole mainittu 2013 2012 , % 2013 2012 , % 2012


Liikevaihto 1 961 2 011 -2,5 6 377 6 628 -3,8 9 321
Käyttökate 353 339 4,1 891 1 104 -19,3 1 555
% liikevaihdosta 18,0 16,9 14,0 16,7 16,7
Liikevoitto 171 165 3,6 361 594 -39,2 874
% liikevaihdosta 8,7 8,2 5,7 9,0 9,4
Voitto ennen veroja 167 169 -1,2 347 562 -38,3 833
Katsauskauden voitto 142 152 -6,6 295 425 -30,6 662
% liikevaihdosta 7,2 7,6 4,6 6,4 7,1
Tulos/osake, euroa 0,012 0,012 0,0 0,024 0,035 -31,4 0,054
Oma pääoma/osake, euroa 0,217 0,229 -5,2 0,217 0,229 -5,2 0,240
Liiketoiminnan 53 230 -77,0 1 251 1 862 32,8 1 777
rahavirta
Rahavarat kauden 1 248 1 797 -30,6 1 248 1 797 -30,6 1 404
lopussa
Vapaa kassavirta -132 142 -193,0 645 1 464 -55,9 1 165
Nettovelka -1 135 -1 457 -22,1 -1 135 -1 457 -22,1 -1 065
Nettovelkaantumisaste, -42,0 -51,2 -42,0 -51,2 -35,7
%
Omavaraisuusaste, % 52,8 53,9 52,8 53,9 51,3
Oman pääoman tuotto, % 21,5 21,7 13,9 19,5 22,2
Sijoitetun pääoman 24,2 20,7 16,1 23,5 25,5
tuotto, %


RAPORTOINTI

Tämä raportti on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja
IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla
tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole
kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on
noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
Tämä raportti on tilintarkastamaton.

QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja konsultointipalvelujen
myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja
konsultointipalvelut.

Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta
(ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja
konsultointipalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja
Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja
konsultointipalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta).

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Vuoden 2012 nopean ja kannattavan kasvun jälkeen QPR Softwaren liiketoiminnan
kehitys on ollut kuluvana vuonna kaksijakoista. Uudet liiketoimintamme ovat
jatkaneet nopeaa kasvuaan, mutta perinteisen suorituskyvyn johtamisen
ohjelmistoja tarjoavan kanavaliiketoimintamme liikevaihto on laskenut. Lasku
johtuu erityisesti edellisvuotta selvästi pienemmästä
ohjelmistolisenssimyynnistä. Ohjelmistovuokrien kasvanut liikevaihto ei ole
täysin kompensoinut lisenssiliikevaihdon laskua.

Uusia liiketoimintojamme ovat kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuva ohjelmisto- ja
konsultointiliiketoiminta sekä prosessianalyysiliiketoiminta, joiden
yhteenlaskettu orgaaninen kasvu on kuluvana vuonna ollut yli 20 % ja niiden
osuus QPR:n liikevaihdosta on kasvanut noin puoleen. Epätyydyttävä kehitys
perinteisessä liiketoiminnassa sekä teknisen konsultoinnin kysynnässä on
kuitenkin johtanut QPR:n kokonaisliikevaihdon lievään 4 % laskuun
tammi-syyskuussa.

Kustannuskehityksemme on tammi-syyskuussa ollut kasvuliiketoimintoihin
tehdyistä panostuksista huolimatta maltillista, jonka vuoksi
kannattavuusennusteemme vuodelle 2013 säilyy ennallaan aiempaa alemmasta
liikevaihtoennusteesta huolimatta. Ennustetta tarkentavana lisätietona odotamme
liikevoittomarginaalin olevan 5 - 8 % liikevaihdosta.

Uusien liiketoimintojemme ripeään kasvuun pohjautuen arvioimme liikevaihdon
palautuvan kasvu-uralle jo ensi vuonna. Tavoitteemme on vuosina 2014 - 2016
yltää keskimäärin noin 15 %:n prosentin vuotuiseen kannattavaan, orgaaniseen
kasvuun. Yhtiön tänä syksynä päivitetyn strategian mukaisesti keskitymme
vuosina 2014 - 2016 neljään eri strategiseen tavoitteeseen:

-- Laajennamme uusien ohjelmistotuotteidemme (QPR EnterpriseArchitect ja QPR
ProcessAnalyzer) kansainvälistä jakelukanavaa. Näiden ohjelmistotuotteiden
ja niihin liittyvien palvelujen asiakashyödyt vastaavat hyvin
päämarkkinamme eli eurooppalaisten organisaatioiden keskeisiin tarpeisiin.
Nykyisessä kireässä taloustilanteessa näitä tarpeita ovat erityisesti
kyvykkyys tehostaa liiketoimintaa, joustavuus muuttaa rakenteita sekä
johtaa toimintaa kulloisenkin strategian mukaisesti.

-- Suomessa jatkamme ripeästi kasvaneen kokonaisarkkitehtuuriliiketoiminnan
kasvattamista erityisesti panostamalla asiakasorganisaatioidemme
operatiivisen toiminnan kehittämisen konsultointiin. Laajentuvat
konsultointiasiakkuutemme luovat myös hyvän pohjan kasvattaa QPR
EnterpriseArchitect -ohjelmiston myyntiä.

-- Keskitymme ohjelmistotarjoamassamme asiakkaiden operatiivisen toiminnan
kehitystarpeisiin. Integroimme edelleen ohjelmistotarjoamaamme ja
kasvatamme sen skaalautuvuutta. Syvennämme ja laajennamme
palvelutarjoamaamme erityisesti kokonaisarkkitehtuuri- ja
prosessianalyysikonsultoinnissa. Pyrimme erottautumaan kilpailijoista
erityisesti mittaus-, prosessianalyysi- ja SAP-osaamisemme kautta.

-- Perinteisen suorituskyvyn johtamisen liiketoiminnassa panostamme
erityisesti ohjelmistotuotteidemme vahvuuksiin perustuviin monistettaviin
ratkaisuihin. Näitä ratkaisuja tarjoamme kanavakumppaneille ohjelmistojemme
myynnin vauhdittamiseksi.”

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

LIIKEVAIHTO

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1 961 tuhatta euroa (2 011) ja
laski 2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa
laskivat ohjelmistojen lisenssimyynnin ja ylläpitopalvelujen selvä alentuminen,
jota ohjelmistovuokrauksen liikevaihdon vahvana jatkunut kasvu ei pystynyt
täysin kompensoimaan. Ylläpitopalvelujen liikevaihdon laskusta (-11 %) noin
kolmannes johtui euron vahvistumisesta tärkeimpiä vientivaluuttoja
(Yhdysvaltain dollari, Etelä-Afrikan randi, Japanin jeni) vastaan.

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 6 377 tuhatta euroa (6 628) ja laski 4 %
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Liikevaihto tuoteryhmittäin

Tuhatta euroa 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
2013 2012 % 2013 2012 % 2012


Ohjelmistolisenssit 163 247 -34 702 1 241 -43 1 797
Ohjelmistojen 748 844 -11 2 280 2 447 -7 3 223
ylläpitopalvelut
Ohjelmistojen vuokrat 431 315 37 1 226 866 42 1 221
Konsultointi 619 605 2 2 170 2 074 5 3 080


Yhteensä 1 961 2 011 -2 6 377 6 628 -4 9 321

QPR:n ohjelmistojen uusmyynti on siirtymässä yhä vahvemmin ohjelmistojen
vuokraukseen lisenssimyynnin sijasta, mikä näkyy ohjelmistolisenssien
liikevaihdon laskuna ja ohjelmistovuokrien liikevaihdon nousuna. Suomessa
valtaosa uusmyynnistä on ohjelmistovuokria, kun taas kansainvälisessä
uusmyynnissä siirtymävaihe on edelleen meneillään.

Kolmannella vuosineljänneksellä ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 34 %.
Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto laski 11 % osittain
valuuttakurssimuutosten takia. Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi 2 %.
Kokonaisarkkitehtuurikonsultoinnin liikevaihto kasvoi vahvasti, kun taas
teknisen konsultoinnin liikevaihto aleni.

Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat)
yhteenlasketun liikevaihdon kasvu kolmannella vuosineljänneksellä oli 2 %.
Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset
ylläpitopalvelutuotoissa. Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli
kolmannella vuosineljänneksellä 60 % (58).

Tammi-syyskuussa tuoteryhmien liikevaihdot kehittyivät samansuuntaisesti kuin
kolmannella vuosineljänneksellä.

Liikevaihto segmenteittäin

Tuhatta euroa 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
2013 2012 % 2013 2012 % 2012


Suora- ja 1 249 1 207 3 4 066 3 850 6 5 491
OEM-liiketoiminta
Jälleenmyynti 712 804 -11 2 311 2 778 -17 3 830


Yhteensä 1 961 2 011 -2 6 377 6 628 -4 9 321

Kolmannella vuosineljänneksellä Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevaihto nousi
edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 3 %. Erityisesti kokonaisarkkitehtuurin
kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä konsultointipalvelujen liikevaihto
kehittyi vahvasti. Teknisen konsultoinnin liikevaihto laski.

Jälleenmyynnin liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 11 %
edellisvuodesta, mikä johtui lähinnä ohjelmistolisenssien liikevaihdon laskusta
sekä valuuttakurssimuutoksista ylläpitopalvelutuotoissa.

Tammi-syyskuussa segmenttikohtainen liikevaihto kehittyi samansuuntaisesti kuin
kolmannella vuosineljänneksellä.

TULOSKEHITYS

Liikevoitto segmenteittäin:

Tuhatta euroa 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
2013 2012 % 2013 2012 % 2012


Suora- ja 133 147 -10 321 557 -42 848
OEM-liiketoiminta
Jälleenmyynti 115 103 12 298 324 -8 402
Kohdistamattomat -77 -85 -9 -257 -287 -10 -376


Yhteensä 171 165 4 361 594 -39 874

Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto nousi hieman
edellisvuotta korkeammaksi, vaikka liikevaihto oli hieman edellisvuoden
vastaavaa jaksoa alempi.

Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto laski kolmannella vuosineljänneksellä
edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui jatkuneista panostuksista
kasvuliiketoimintoihin. Jälleenmyynnin liikevoitto nousi edellisvuoteen
verrattuna, koska tulokseen sisältyvät luottotappiot 15 tuhatta euroa (53)
pienenivät edellisvuoteen verrattuna.

Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin kokonaiskulut laskivat 4 % johtuen
lähinnä alhaisemmista luottotappioista. Kolmannen vuosineljänneksen
henkilöstökulut olivat edellisvuoden tasolla ja olivat 68 % kokonaiskuluista
(65).

Nettorahoituskulut olivat kolmannella vuosineljänneksellä 3 tuhatta euroa
(nettorahoitustuotot 4 tuhatta euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyi
valuuttakurssitappioita 1 tuhatta euroa (voittoja 7 tuhatta euroa). Kolmannen
vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 167 tuhatta euroa (169). Tuloverot
olivat kolmannella vuosineljänneksellä 25 tuhatta euroa (17). Kolmannen
vuosineljänneksen voitto oli 142 tuhatta euroa (152). Osakekohtainen tulos oli
0,012 euroa (0,012).

Tammi-syyskuussa Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto laski edellisvuoteen
verrattuna, mikä johtui kasvaneista panostuksista kasvuliiketoimintoihin.
Jälleenmyynnin liikevoitto laski alhaisemman liikevaihdon takia. Jälleenmyynnin
tammi-syyskuun tulokseen sisältyy luottotappioita 36 tuhatta euroa (202).
Konsernin tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 347 tuhatta euroa (562).
Tuloverot olivat 52 tuhatta euroa (137). Konsernin efektiivinen verokanta on
edellisvuotta alhaisempi, koska yhtiö arvioi pystyvänsä hyödyntämään vuosina
2013 - 2014 Suomessa voimassa olevaa tutkimus- ja kehitystoiminnan
lisävähennystä. Osakekohtainen tulos oli 0,024 euroa (0,035).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-syyskuussa liiketoiminnan rahavirta oli 1 251 tuhatta euroa (1 862) ja
kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta 53 tuhatta euroa (230).
Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 248 tuhatta euroa (1 797).

Investoinnit olivat tammi-syyskuussa 609 tuhatta euroa (398). Hieman yli puolet
investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja.

Korolliset velat laskivat ja olivat katsauskauden lopussa 113 tuhatta euroa
(340). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -42 % (-51).
Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 428 tuhatta euroa (1
536). Sijoitetun pääoman tuotto tammi-syyskuussa oli 16 % (24). Kolmannella
vuosineljänneksellä sijoitetun pääoman tuotto oli 24 % (21 %).

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 53 % (54) ja konsernin oma pääoma 2
700 tuhatta euroa (2 854). Oman pääoman tuotto tammi-syyskuussa oli 14 % (20).
Kolmannella vuosineljänneksellä oman pääoman tuotto oli 21 % (22 %).

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 14.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään
enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 550 000 oman osakkeen
luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset
ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti
omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX
Helsingissä pörssitiedotteella 20.3.2013.

TUOTEKEHITYS

Tuotekehitysmenot tammi-syyskuussa olivat 1 261 tuhatta euroa (1 217) eli 20 %
liikevaihdosta (18). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen
tuotekehitysmenojen poistoja.

Tammi-syyskuussa tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 343 tuhatta euroa
(296). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.
Tammi-syyskuussa kirjattiin tuotekehityspoistoja 211 tuhatta euroa (207).

Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 26 henkilöä, mikä vastaa 32
% koko henkilöstöstä.

Tammi-syyskuussa ohjelmistotuotekehityksen painopistealueina olivat erityisesti
QPR EnterpriseArchitect- sekä QPR ProcessAnalyzer -tuotteet.

Konsultointipalvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan
liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä
tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä
konsultointipalvelukonsepteja ja -ratkaisuja.

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 80 henkilöä (80).
Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-syyskuussa oli 83 (78) ja henkilöstökulut
olivat yhteensä 4 221 tuhatta euroa (3 865).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava
bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu
rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton
kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan
lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio on korkeintaan 40 % vuosittaisesta
peruspalkasta. Ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä
vuoden 2012 vuosikertomuksessa: www.qpr.fi --> Sijoittajat-osio.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeiden pörssivaihdon kehitys 1-9/2013 1-9/2012 Muutos 1-12/2012
, %


Vaihdetut osakkeet, kpl 415 159 432 002 -4 501 186
Vaihto, euroa 393 213 375 094 5 437 890
% osakkeista 3,3 3,5 4,0
Keskimääräinen kaupantekokurssi, 0,95 0,87 9 0,87
euroa
Kauden aikana hankitut omat 87 022 95 470 -9 106 482
osakkeet, kpl


Osake ja markkina-arvo 30.9.2013 30.9.2012 Muutos 31.12.2012
, %


Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 372 909 274 875 36 285 887
Kirjanpidollinen vasta-arvo, 0,11 0,11 - 0,11
euroa/kpl
Ulkona olevat osakkeet, kpl 12 071 954 12 169 988 -1 12 158 976
Osakkeenomistajat, kpl 617 593 4 597
Päätöskurssi, euroa 0,93 0,88 6 0,95
Osakekannan markkina-arvo, euroa 11 226 917 10 709 589 5 11 551 027
Omien osakkeiden kirjanpidollinen 41 020 30 236 36 31 448
vasta-arvo yhteensä, euroa
Omien osakkeiden hankintahinta 343 684 251 083 37 260 906
yhteensä, euroa
Omien osakkeiden osuus yhtiön 3,0 2,2 2,3
osakkeiden lukumäärästä, %


QPR Software Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2012 jaetaan osinkona 0,04 euroa
osaketta kohti (0,03) eli yhteensä 486 tuhatta euroa (367). Osinko maksettiin
osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2013 merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli
3.4.2013.

TAMMI-SYYSKUUN MUUT TAPAHTUMAT

Maaliskuussa QPR Software ja saksalainen ohjelmistotalo JobRouter AG
julkistivat uuden analyysipalvelun, joka perustuu QPR ProcessAnalyzer
-ohjelmistoon. Yhtiöt sopivat yhteistyöstä, jossa JobRouter hyödyntää QPR
ProcessAnalyzer -ohjelmistoa asiakkaiden työnkulkujen faktapohjaiseen
visualisointiin ja analysointiin JobRouter -ohjelmistossa.

Huhtikuussa QPR Software julkisti sopimuksen johtavan it- ja
liiketoimintaprosessien palveluyrityksen CGI:n kanssa uudesta QPR
ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteeseen perustuvasta prosessianalyysipalvelusta.
Palvelun avulla CGI voi näyttää asiakkailleen näiden prosessien todellisen
tilan ja auttaa asiakkaita tehostamaan toimintaansa. Yhteistyön avulla QPR saa
mahdollisuuden saattaa QPR ProcessAnalyzer entistä laajemmalle asiakaskunnalle.

Huhtikuussa Suomen valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy valitsi
tarjouskilpailun jälkeen QPR Softwaren yhdeksi puitesopimustoimittajaksi johdon
konsultointipalveluissa vuosille 2013-2017. Puitesopimuksen myötä QPR:llä on
mahdollisuus tarjota asiantuntijapalveluitaan valtionhallinnon yksiköiden
toiminnan kehittämishankkeiden ja kokonaisarkkitehtuurihankkeiden
kevennettyihin kilpailutuksiin.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

QPR Software julkisti 1.10.2013 QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston version 4.5.
Uusin versio mahdollistaa jatkuvan prosessianalytiikan automatisoitujen ETL
(Extract, Transform, Load) -toiminnallisuuksien ansiosta. Tämä tukee
siirtymistä yksittäisistä prosessianalyyseistä reaaliaikaiseen
prosessitehokkuuden monitorointiin, jota voidaan käyttää esimerkiksi
tilaus-toimitusprosessin optimoinnissa. Jatkuvana tapahtuvan automaattisen
prosessianalyysin ansiosta yhtiöt saavat hyvän kokonaiskuvan prosessien
tehokkuudesta ja omasta toiminnastaan.

QPR Software tiedotti 8.10.2013 allekirjoittaneensa Suomen verohallinnon kanssa
vuoden 2017 loppuun asti voimassa olevan puitesopimuksen johdon
konsultointipalveluista.

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että
hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi
hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio,
Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajaksi valittiin
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi
Jantunen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden
hankinnasta.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista
valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 14.3.2013 pörssitiedote. Se on
luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että
yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa,
säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet
saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että
liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää:
liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-,
juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin
liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-,
immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja
operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit
(uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan).
Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.
Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä
toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan
luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen
luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla
standardimaksuehtojen, saatavien ja luottorajojen seurannalla. Euroalueen
kriisiytynyt taloustilanne on yhtiön johdon näkemyksen mukaan jonkin verran
lisännyt aiemmin maltillisella tasolla ollutta luottotappioriskiä ja näkynyt
lisääntyneinä luottotappiokirjauksina. Kuluvana vuonna luottotappioiden ja
erääntyneiden saatavien määrä on kuitenkin kääntynyt selkeästi edellisvuotta
pienemmäksi. Yhtiö kirjasi tammi-syyskuussa luottotappioita 36 tuhatta euroa
(202). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli
katsauskauden lopussa 9 % (11) myyntisaamisten määrästä.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 65 % oli euromääräisiä.
Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden
lopussa.

Tammi-syyskuussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan
riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja
riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2012 toimintakertomuksen
sivuilla 14 - 15 (www.qpr.fi/sijoittajat/talousinformaatio.htm).

QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

KONSERNIN TULOSLASKELMA
Tuhatta euroa, ellei 7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/
toisin ole mainittu 2013 2012 , % 2013 2012 , % 2012


Liikevaihto 1 961 2 011 -2 6 377 6 628 -4 9 321
Liiketoiminnan muut 0 18 -100 32 54 -41 158
tuotot
Materiaalit ja palvelut 72 100 -28 206 302 -32 402
Työsuhde-etuuksista 1 209 1 211 0 4 221 3 865 9 5 491
aiheutuneet kulut
Liiketoiminnan muut 327 379 -14 1 091 1 411 -23 2 031
kulut


Käyttökate 353 339 4 891 1 104 -19 1 555
Poistot 183 174 5 530 510 4 681


Liikevoitto 171 165 4 361 594 -39 874
Rahoitustuotot ja -3 4 -175 -14 -32 -56 -41
-kulut


Voitto ennen veroja 167 169 -1 347 562 -38 833
Tuloverot -25 -17 47 -52 -137 -62 -171


Katsauskauden voitto 142 152 -7 295 425 -31 662
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 142 140 295 459 662
Määräysvallattomien - 12 - -34 -
omistajien osuus


Yhteensä 142 152 295 425 662
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja
laimennettu) 0,012 0,012 0 0,024 0,035 -31 0,054
Konsernin laaja
tuloslaskelma:
Katsauskauden voitto 142 152 295 425 662
Muut erät, jotka
saatetaan myöhemmin
siirtää
tulosvaikutteisiksi:
Ulkomaisiin yksikköihin
liittyvät muuntoerot -5 1 -8 -84 -103
Muihin eriin liittyvät - - - - -
verot


Laajan tuloslaskelman 137 153 287 341 559
voitto
Laajan tuloslaskelman
voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 137 141 287 375 559
Määräysvallattomien - 12 - -34 - omistajien osuus


Yhteensä 137 153 287 341 559

KONSERNITASE
Tuhatta euroa 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012 Muutos,
%


Varat
Pitkäaikaiset varat:
Aineettomat hyödykkeet 1 592 1 629 1 557 2
Liikearvo 513 513 513 0
Aineelliset hyödykkeet 181 128 140 29
Muut pitkäaikaiset varat 144 129 120 20


Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 430 2 399 2 330 4
Lyhytaikaiset varat:
Myynti- ja muut saamiset 2 865 2 644 3 111 -8
Rahat ja pankkisaamiset 1 248 1 797 1 404 -11


Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 113 4 441 4 515 -9
Varat yhteensä 6 543 6 840 6 845 -4
================================================================================
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma:
Osakepääoma 1 359 1 359 1 359 0
Muut rahastot 21 21 21 0
Omat osakkeet -344 -251 -261 32
Muuntoerot -177 -150 -169 5
Sijoitetun vapaan oman pääoman 5 5 5 0
rahasto
Kertyneet voittovarat 1 835 1 912 2 026 -9


Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 2 700 2 896 2 981 -9
oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuus - -42 - -


Oma pääoma yhteensä 2 700 2 854 2 981 -9
Pitkäaikaiset velat:
Korolliset velat - 113 113 -100
Korottomat velat - - 71 -100


Pitkäaikaiset velat yhteensä - 113 184 -100
Lyhytaikaiset velat:
Osto- ja muut velat 3 730 3 647 3 452 8
Korolliset velat 113 226 226 -50


Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 843 3 873 3 678 4
Velat yhteensä 3 843 3 986 3 862 0
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 543 6 840 6 845 -4
================================================================================

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Tuhatta euroa 7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/
2013 2012 , 2013 2012 , % 2012
%


Liiketoiminnan
rahavirta:
Katsauskauden voitto 142 152 -7 295 425 -31 662
Oikaisut tilikauden 211 117 80 540 423 28 548
tulokseen
Käyttöpääoman muutokset -229 31 -839 595 1 137 -48 744
Maksetut korko- ja muut -13 -13 0 -26 -31 -16 -39
rahoituskulut
liiketoiminnasta
Saadut korko- ja muut 3 2 50 7 6 17 21
rahoitustuotot
liiketoiminnasta
Maksetut verot -62 -59 5 -161 -98 64 -159
liiketoiminnasta


Liiketoiminnan rahavirta 53 230 -77 1 251 1 862 -33 1 777
Investointien rahavirta:
Ostetut tytäryhtiöt - - -3 - -81
Investoinnit -185 -88 110 -606 -398 52 -612
aineellisiin ja
aineettomiin
käyttöomaisuushyödykkei
siin


Investointien rahavirta -185 -88 110 -609 -398 53 -693
Rahoituksen rahavirrat:
Lainojen takaisinmaksut -113 -113 0 -226 -226 0 -226
Omien osakkeiden osto -39 -48 -19 -83 -93 -11 -103
Osingon maksu - - -486 -367 32 -367


Rahoituksen rahavirta -152 -161 -6 -795 -686 16 -696
Rahavarojen muutos -284 -19 1395 -153 778 -120 388
Rahavarat tilikauden 1 534 1 817 -16 1 404 1 020 38 1 020
alussa
Rahavarojen -2 -1 -3 -1 -4
kurssimuutosten
vaikutus


Rahavarat tilikauden 1 248 1 797 -31 1 248 1 797 -31 1 404
lopussa


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tuhatta Osake- Muut Muunto Omat Sijoitetun Voitto Määräys Yhteen
euroa pääoma rahast -erot osakke vapaan -varat -vallat sä
ot et oman -tomien
pääoman osuus
rahasto


Oma pääoma 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973
1.1.2012
Osingonmaks -367 -367
u
Omien -93 -93
osakkeiden
hankinta
Katsauskaud -84 459 -34 341
en laaja
tulos


Oma pääoma 1 359 21 -150 -251 5 1 912 -42 2 854
30.9.2012


QPR CIS -89 8 -81
Oy:n 20 %
vähemmistö
osuuden
hankinta
Omien -10 -10
osakkeiden
hankinta
Tilikauden -19 203 34 218
laaja
tulos


Oma pääoma 1 359 21 -169 -261 5 2 026 - 2 981
31.12.2012


Osingonmaks -486 -486
u
Omien -83 -83
osakkeiden
hankinta
Katsauskaud -8 295 287
en laaja
tulos


Oma pääoma 1 359 21 -177 -344 5 1 835 - 2 700
30.9.2013


LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä raportti on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja
IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla
tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole
kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on
noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta
koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa
laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa
arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä raportissa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin
mainita. Raportin luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä raportti on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia
rahoitusinstrumentteja.

KONSERNIN AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
Tuhatta euroa 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012


Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:
Hankintameno 1.1. 5 428 5 004 5 004
Lisäykset 498 336 427
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:
Hankintameno 1.1. 1 234 1 159 1 159
Lisäykset 108 62 117


Aineettomien hyödykkeiden lisäykseen tammi-syyskuussa 2013 sisältyy eräiden
yhtiön liiketoiminnassa käytettävien aineettomien oikeuksien hankinta yhtiön
johtoryhmän jäseneltä hintaan 39 tuhatta euroa. Johdon arvion mukaan
hankintahinta vastaa hankitun omaisuuden käypää arvoa yhtiölle.
KONSERNIN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

Tuhatta euroa 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012

Korolliset velat 1.1. 339 566 566
Vähennykset -226 -226 -226


Korolliset velat 30.9. 113 340 339

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
Tuhatta euroa 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012 Muutos, %


Yrityskiinnitykset 1 337 1 337 1 337 0
Leasingvastuut ja muut
vuokravastuut
Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 251 176 397 -37
2-5 vuoden sisällä erääntyvät 72 43 91 -21


Yhteensä 323 219 488 -34
Omat vastuut yhteensä 1 660 1 556 1 825 -9


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Tuhatta euroa 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012


Liikevaihto 1 961 2 335 2 082 2 693 2 011 2 404 2 212
Liiketoiminnan muut 0 - 32 104 18 21 15
tuotot
Materiaalit ja 72 73 61 100 100 115 87
palvelut
Työsuhde-etuuksista 1 209 1 484 1 528 1 626 1 211 1 360 1 294
aiheutuvat kulut
Liiketoiminnan muut 327 382 383 620 379 552 480
kulut


Käyttökate 353 396 142 451 339 398 366
Poistot 183 174 173 171 174 168 167


Liikevoitto 171 222 -31 281 165 230 199
Rahoitustuotot ja -3 0 -11 -9 4 -34 -2
-kulut


Voitto ennen veroja 167 222 -42 271 169 196 197
Tuloverot -25 -33 6 -34 -17 -72 -48


Katsauskauden voitto 142 189 -36 237 152 124 149

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT
Tuhatta euroa 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/
2013 2012 % 2013 2012 , % 2012


Liikevaihto
Suora- ja 1 249 1 207 3 4 066 3 850 6 5 491
OEM-liiketoimin
ta
Jälleenmyynti 712 804 -11 2 311 2 778 -17 3 830


Yhteensä 1 961 2 011 -2 6 377 6 628 -4 9 321
Käyttökate
Suora- ja 232 250 -7 607 859 -29 1 251
OEM-liiketoimin
ta
Jälleenmyynti 198 174 14 541 532 2 680
Kohdistamattomat -77 -85 -9 -257 -287 -10 -376


Yhteensä 353 339 4 891 1 104 -19 1 555
Liikevoitto
Suora- ja 133 147 -10 321 557 -42 848
OEM-liiketoimin
ta
Jälleenmyynti 115 103 12 298 324 -8 402
Kohdistamattomat -77 -85 -9 -257 -287 -10 -376


Yhteensä 171 165 4 361 594 -39 874
Rahoitustuotot ja -3 4 -175 -14 -32 -56 -41
-kulut
Tuloverot -25 -17 47 -52 -137 -62 -171


Katsauskauden 142 152 -7 295 425 -31 662
voitto
Muut tiedot:
Poistot
Suora- ja 99 103 -4 286 302 -5 403
OEM-liiketoimin
ta
Jälleenmyynti 83 71 17 243 208 17 278


Yhteensä 183 174 5 530 510 4 681

Segmenttien nimet on muutettu vuonna 2013. Aiemmin näiden segmenttien nimet
olivat Suomen liiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
Tuhatta euroa, ellei toisin 1-9/2013 tai 1-9/2012 tai 1-12/2012 tai
ole mainittu 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012


Liikevaihto 6 377 6 628 9 321
Liikevaihdon muutos, % -3,8 24,5 23,6
Käyttökate 891 1 104 1 555
% liikevaihdosta 14,0 16,7 16,7
Liikevoitto 361 594 874
% liikevaihdosta 5,7 9,0 9,4
Voitto ennen veroja 347 562 833
% liikevaihdosta 5,4 8,5 8,9
Katsauskauden voitto 295 425 662
% liikevaihdosta 4,6 6,4 7,1
Oman pääoman tuotto, % 13,9 19,5 22,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,1 23,5 25,5
Korollinen vieras pääoma 113 340 339
Rahavarat 1 248 1 797 1 404
Vapaa kassavirta 645 1 464 1 165
Nettovelka -1 135 -1 457 -1 065
Oma pääoma 2 700 2 854 2 981
Nettovelkaantumisaste, % -42,0 -51,2 -35,7
Omavaraisuusaste, % 52,8 53,9 51,3
Taseen loppusumma 6 543 6 840 6 845
Bruttoinvestoinnit 607 398 518
pitkäaikaisiin varoihin
% liikevaihdosta 9,5 6,0 5,6
Tuotekehitysmenot 1 261 1 217 1 619
% liikevaihdosta 19,8 18,4 17,4
Henkilöstö keskimäärin 83 78 78
kauden aikana
Henkilöstö kauden alussa 81 73 73
Henkilöstö kauden lopussa 80 80 81
Tulos/osake, euroa 0,024 0,035 0,054
Oma pääoma/osake, euroa 0,217 0,229 0,240