Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

QPR Software Oyj Interim / Quarterly Report 2012

Oct 25, 2012

3334_rns_2012-10-25_1cd5ccc8-edcd-4cb1-8183-7b0567f34643.html

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 24 % JA LIIKEVOITTO NOUSI 22 % TAMMI-SYYSKUUSSA

QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 24 % JA LIIKEVOITTO NOUSI 22 % TAMMI-SYYSKUUSSA

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2012 klo 9.30

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2012

QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 24 % JA LIIKEVOITTO NOUSI 22 % TAMMI-SYYSKUUSSA

Yhteenveto

Tammi-syyskuu 2012

-- Liikevaihto 6 628 tuhatta euroa (1-9/2011: 5 324), kasvua 24,5 %.
-- Liikevaihdon kasvua vauhdittivat vahva orgaaninen kasvu (14,0 %) ja
Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin.
-- Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) liikevaihto
kasvoi 18,3 %.
-- Liikevoitto 594 tuhatta euroa (488), kasvua 21,7 %.
-- Liikevoitto 9,0 % liikevaihdosta (9,2).
-- Liiketoiminnan rahavirta 1 862 tuhatta euroa (1 046), kasvua 78,0 %.
-- Tulos ennen veroja 562 tuhatta euroa (462), kasvua 21,6 %.
-- Katsauskauden voitto oli 425 tuhatta euroa (360), kasvua 18,1 %.
-- Osakekohtainen tulos 0,03 (0,03).

Heinä-syyskuu 2012

-- Liikevaihto 2 011 tuhatta euroa (7-9/2011: 1 772), kasvua 13,5 %.
-- Liikevaihdon kasvu johtui pääosin orgaanisesta kasvusta, joka oli 10,6 %.
-- Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) liikevaihto
kasvoi 23,7 %.
-- Liikevoitto 165 tuhatta euroa (152), kasvua 8,6 %.
-- Liikevoitto 8,2 % liikevaihdosta (8,6).
-- Liiketoiminnan rahavirta 230 tuhatta euroa (64), kasvua 259,4 %.
-- Tulos ennen veroja 169 tuhatta euroa (150), kasvua 12,7 %.
-- Katsauskauden voitto oli 152 tuhatta euroa (113), kasvua 34,5 %.
-- Osakekohtainen tulos 0,01 (0,01).

Näkymät tilikaudelle 2012

QPR Software nosti vuoden 2012 näkymiään heinäkuussa hyvin sujuneen alkuvuoden
perusteella. Yhtiö pitää näkymänsä ennallaan ja arvioi edelleen liikevaihdon
kasvun olevan kuluvana vuonna noin 18 - 24 %. Ohjelmistolisenssien myynti
kuluvalla vuosineljänneksellä ratkaisee mihin kohtaan kasvu ennustehaarukassa
yltää. QPR:n tarjoamien ohjelmistojen vuokrien ja asiantuntijapalvelujen
liikevaihdon arvioidaan jatkavan vahvaa kasvuaan, erityisesti
kokonaisarkkitehtuuripalveluissa. Yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton
paranevan hieman edellisvuodesta (2011: 755 tuhatta euroa) huolimatta yhtiön
lisääntyvistä panostuksista kasvuliiketoimintoihinsa.

Yhtiö panostaa kuluvalla tilikaudella merkittävästi uusien
ohjelmistotuotteidensa, QPR ProcessAnalyzerin ja QPR EnterpriseArchitectin,
kehitykseen sekä niihin liittyvien prosessianalyysi- ja
kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehitykseen, millä on lyhyellä tähtäimellä
negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Yhtiö pitää panostuksia hyvin
perusteltuina kyseisten liiketoimintojen hyvien kasvunäkymien vuoksi.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

(EUR 1 000) 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
2012 2011 % 2012 2011 % 2011
Liikevaihto 2 011 1 772 13,5 6 628 5 324 24,5 7 539
Liikevoitto 165 152 8,6 594 488 21,7 755
% liikevaihdosta 8,2 8,6 9,0 9,2 10,0
Voitto ennen veroja 169 150 12,7 562 462 21,6 705
Katsauskauden voitto 152 113 34,5 425 360 18,1 521
% liikevaihdosta 7,6 6,4 6,4 6,8 6,9
Tulos/osake, euroa 0,03 0,03 0,0 0,04
Tulos/osake 0,03 0,03 0,0 0,04
(laimennettu), euroa
Oma pääoma/osake, euroa 0,23 0,22 4,5 0,24
Liiketoiminnan rahavirta 1 862 1 046 78,0 1 261
Rahavarat kauden lopussa 1 797 913 96,8 1 020
Vapaa kassavirta 1 464 -124 570
Nettovelka -1 457 -347 319,9 -454
Nettovelkaantumisaste, % -51,2 -12,4 -15,3
Omavaraisuusaste, % 53,9 52,7 44,2
Oman pääoman tuotto, % 19,5 17,5 18,4
Sijoitetun pääoman 23,5 19,0 21,5
tuotto, %

RAPORTOINTI

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai
uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä
kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole
kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta
osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä
vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen
myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja
asiantuntijapalvelut.

Liiketoimintasegmentteinä raportoidaan Kansainväliset liiketoiminnot
(ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja
asiantuntijapalvelujen myynti Suomen ulkopuolelle) ja Suomen liiketoiminnot
(ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja
asiantuntijapalvelujen myynti Suomessa).

LIIKEVAIHTO

QPR Software -konsernin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 2 011 tuhatta euroa (1
772), ja kasvoi 13,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 10,6 %. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti
QPR:n tarjoamien ohjelmistojen vuokraus (+99,4 %) sekä asiantuntijapalvelut
(+25,8 %). Ohjelmistojen uusmyynti on siirtymässä yhä voimakkaammin
ohjelmistojen vuokraukseen lisenssimyynnin sijasta, mikä näkyi heinä-syyskuussa
ohjelmistolisenssien liikevaihdon selvänä laskuna. Suomen liiketoiminnan osuus
liikevaihdosta oli 60,0 % ja kansainvälisen liiketoiminnan 40,0 %.

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 6 628 tuhatta euroa (5 324), ja
kasvoi 24,5 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 14,0 %, minkä lisäksi kasvua
vauhditti Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin. Suomen liiketoiminnan osuus
liikevaihdosta oli 58,1 % ja kansainvälisen liiketoiminnan 41,9 %.

Liikevaihto segmenteittäin

Liikevaihto jakautui liiketoimintasegmenttien mukaisesti seuraavasti, (EUR 1
000): 7-9/ 7-9/ Muutos, % 1-9/ 1-9/ Muutos, % 1-12/
2012 2011 2012 2011 2011
Kansainvälinen 804 845 -4,9 2 778 2 761 0,6 3 836
liiketoiminta
Suomen liiketoiminta 1 207 927 30,2 3 850 2 563 50,2 3 703


Yhteensä 2 011 1 772 13,5 6 628 5 324 24,5 7 539

QPR Softwaren liikevaihto Suomessa nousi heinä-syyskuussa edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 30,2 %. Kasvu johtui pääosin orgaanisesta kasvusta,
joka oli 26,0 %. Erityisesti prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen
tähtäävien ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen myynti kehittyi hyvin. QPR
vahvisti kuluneen vuosineljänneksen aikana edelleen henkilöresurssejaan näillä
liiketoiminta-alueilla.

Tammi-syyskuussa liikevaihto Suomessa nousi edellisvuoden vastaavasta
ajankohdasta 50,2 %. Vahva kasvu johtui QPR:n ohjelmistoliiketoiminnan ja
palveluliiketoimintojen orgaanisesta kasvusta sekä Nobultec Oy:n yhdistämisestä
konserniin elokuusta 2011 lähtien. Nopeimmin kasvoivat prosessien ja
kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen ja
asiantuntijapalvelujen myynti.

Yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto laski heinä-syyskuussa 4,9 %
edellisvuodesta, mikä johtui lähinnä yhtiön kansainvälisen kanavamyynnin
ohjelmistolisenssimyynnin laskusta. Kanavakumppanien lisenssikauppojen
lukumäärä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna, mutta kaupan keskikoko
aiempaa pienempi.

Tammi-syyskuussa kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 0,6%.
Liiketoiminnan kehitys eri markkina-alueilla oli epäyhtenäistä. Liikevaihto
kasvoi useilla markkina-alueilla kuten Saksassa ja Kaukoidässä merkittävästi,
mutta kehittyi epäsuotuisasti Etelä-Euroopan maissa sekä Venäjällä.

Liikevaihto tuoteryhmittäin

Liikevaihdon jakautuminen tuoteryhmittäin (EUR 1 000):

                       7- 9/  7- 9/   Muutos,   1-9/   1-9/   Muutos,  1-12/
                        2012   2011         %   2012   2011         %   2011

Ohjelmistolisenssit 247 354 -30,2 1 241 1 257 -1,3 1 822
Ohjelmistojen 844 779 8,3 2 447 2 371 3,2 3 181
ylläpitopalvelut
Ohjelmistojen vuokrat 315 158 99,4 866 429 101,9 606
Asiantuntijapalvelut 605 481 25,8 2 074 1 267 63,7 1 930


Yhteensä 2 011 1 772 13,5 6 628 5 324 24,5 7 539

Ohjelmistolisenssien liikevaihto laski heinä-syyskuussa selvästi (-30,2 %),
mutta toisaalta QPR:n ohjelmistojen vuokrauksen liikevaihto kasvoi ripeästi
(+99,4 %). Ohjelmistojen uusmyynti onkin siirtymässä yhä vahvemmin
tilauspohjaiseen myyntiin lisenssimyynnin sijasta. Lisäksi ohjelmistolisenssien
liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti heikko uusmyynnin kehitys
Etelä-Euroopassa.

Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat)
yhteenlasketun liikevaihdon kasvu ylsi heinä-syyskuussa 23,7 %:iin. QPR:n
päättyneellä neljänneksellä saamien uusien tilausten määrä nousi voimakkaasti
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Asiantuntijapalvelujen
liikevaihto kasvoi 25,8 %. Asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvu johtui
pääasiassa kokonaisarkkitehtuuripalvelujen myynnin hyvästä menestyksestä.

Tammi-syyskuussa ohjelmistolisenssien liikevaihto laski lievästi (-1,3%), mutta
muiden tuoteryhmien liikevaihdot kasvoivat. Voimakkainta kasvu oli
ohjelmistovuokrien (+101,9 %) sekä asiantuntijapalvelujen (+63,7 %)
liikevaihdoissa. Nobultecin yhdistäminen konserniin vauhditti
asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvua. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen
ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi
18,3 %.

Konserni toimitti katsauskaudella kotimaassa ohjelmistoja ja
asiantuntijapalveluja muun muassa Cargotecille, Certialle, DNA:lle, HK
Ruokatalolle, Kemiralle, maa- ja metsätalousministeriölle, Lassila&Tikanojalle, Metso Paperille, Onniselle, opetus- ja kulttuuriministeriölle,
Opetushallitukselle, Outotecille, Pohjoismaiden Investointipankille,
Puolustusvoimille, Rautaruukille, sosiaali- ja terveysministeriölle, Suomen
Ympäristökeskukselle, Tukolle, Turun kaupungille, Vaisalalle,
valtiovarainministeriön JulkICT -yksikölle, verohallinnolle sekä
Viestintävirastolle.

Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimitti ohjelmistoja muun muassa Alfa
Bankille ja Russian Ventures Companylle Venäjälle, Diehl AKO:lle sekä Robert
Bosch GmbH:lle Saksaan, Highland Councilille Iso-Britanniaan, Istanbulin
kaupungille Turkkiin, Malaysian Administrative Modernisation and Management
Planning Unitille Malesiaan, Mine Health and Safety Councilille sekä North West
Corporationille Etelä-Afrikkaan, Pessacin kaupungille ja Pouey
Internationalille Ranskaan, Purac Petrochemille Belgiaan, Pädagogische
Hochschule PHBernille ja SVA Aargau Sozialversicherung AG:lle Sveitsiin,
Redecard S.A:lle Brasiliaan sekä United Chemical Companylle Kazakhstaniin.

TULOSKEHITYS

Liikevoitto segmenteittäin (EUR 1 000):

                         7-9/  7-9/  Muutos, %  1-9/  1-9/  Muutos, %  1-12/
                         2012  2011             2012  2011              2011

Kansainvälinen 103 67 53,7 324 309 4,9 472
liiketoiminta
Suomen liiketoiminta 147 180 -18,3 557 445 25,2 646
Kohdistamattomat -85 -95 10,5 -287 -266 -7,9 -363


Yhteensä 165 152 8,6 594 488 21,7 755

Heinä-syyskuu

QPR Software -konsernin liikevoitto nousi kolmannella vuosineljänneksellä
kasvaneen liikevaihdon myötä 8,6 % ja oli 165 tuhatta euroa (152).

QPR on strategiansa mukaisesti lisännyt panostuksia uusiin
ohjelmistotuotteisiinsa ja kasvuliiketoimintoihinsa, minkä johdosta konsernin
kulut lisääntyivät 14,6 %. Valtaosa kululisäyksestä johtuu henkilöstökulujen
kasvusta. Yhtiö on rekrytoinut uutta henkilöstöä erityisesti Suomen
palveluliiketoimintaan, tuotekehitykseen ja QPR ProcessAnalyzerin
liiketoiminnan kehitykseen.

Suomen liiketoiminnan liikevoitto laski hieman, mikä johtuu strategian
mukaisista panostuksista kasvualueisiin. Kansainvälisen liiketoiminnan
liikevoitto nousi edellisvuodesta, mikä johtui edellisvuotta alhaisemmasta
kulutasosta.

Poistot kasvoivat 174 tuhanteen euroon (157), mikä johtuu lähinnä Nobultec Oy:n
yhdistämisestä konserniin sekä kasvaneista tuotekehityspoistoista. 38,5 %
konsernin poistoista johtuu yritysostojen tai liiketoimintakauppojen
poistoista. Hankinnat ovat tapahtuneet vuosina 2008 - 2011.

Tammi-syyskuu

Konsernin liikevoitto nousi liikevaihdon vahvan kasvun myötä 594 tuhanteen
euroon (488). Suomen liiketoiminnan liikevoitto oli edellisvuotta korkeampi ja
erityisesti katsauskauden alkupuolella erittäin korkealla tasolla. Keväällä ja
kesällä tehdyt rekrytoinnit ovat suunnitelmien mukaisesti nostaneet Suomen
liiketoiminnan kulutasoa. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoittoon
vaikuttivat negatiivisesti luottotappiot, joita kirjattiin yhteensä 202 tuhatta
euroa (87). Tästä huolimatta kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto parani
hieman onnistuneen kulujen hallinnan vuoksi.

Poistot kasvoivat 510 tuhanteen euroon (421). Poistojen kasvun lähteet olivat
samat kuin heinä-syyskuussa. Konsernin kustannukset kasvoivat 24,9 %, mikä
johtui pääosin Nobultecin yhdistämisestä konserniin sekä panostuksista
kasvuliiketoimintoihin.

Yhtiön nettorahoituskulut tammi-syyskuussa olivat 32 tuhatta euroa (26), joista
nettokorkokuluja oli 11 tuhatta euroa (19). Rahoituskulujen kasvu johtui
lähinnä valuuttakurssitappioista, jotka olivat 21 tuhatta euroa. Tulos ennen
veroja oli 562 tuhatta euroa (462).

Tuloverot olivat 137 tuhatta euroa (102). Katsauskauden voitto oli 425 tuhatta
euroa (360) ja osakekohtainen tulos 0,03 euroa (0,03).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella tammi-syyskuussa kehittyi erittäin
myönteisesti ja oli 1 862 tuhatta euroa (1 046). Vahva kasvu johtui
myyntisaatavien kierron nopeutumisesta, ohjelmistovuokrauksen uusmyynnin
hyvästä kehityksestä sekä tulosparannuksesta.

Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 797 tuhatta euroa (913).

Konsernin investoinnit katsauskaudella tammi-syyskuussa olivat 398 tuhatta
euroa (1 170). Suurin osa investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja.

Korolliset velat laskivat ja olivat katsauskauden lopussa 340 tuhatta euroa
(566). Konsernin nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -51,2 %
(-12,4). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 536 tuhatta
euroa (1 306). Sijoitetun pääoman tuotto nousi 23,5 %:iin (19,0).

Omavaraisuusaste nousi edellisvuodesta ja oli 53,9 % (52,7). Konsernin oma
pääoma oli katsauskauden lopussa 2 854 tuhatta euroa (2 793). Oman pääoman
tuotto oli 19,5 % (17,5).

QPR Sotware Oyj:n yhtiökokous 22.3.2012 valtuutti hallituksen päättämään
enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 500 000 oman osakkeen
luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset
ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti
omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq OMX
Helsingissä pörssitiedotteella 22.3.2012.

TUOTE- JA PALVELUKEHITYS

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella tammi-syyskuussa 1 217
tuhatta euroa (1 011) eli 18,4 % liikevaihdosta (19,0). Tuotekehitysmenot eivät
sisällä tuotekehitysmenojen poistoja.

Katsauskaudella tuotekehitysmenoja on aktivoitu taseeseen 296 tuhatta euroa
(250). Tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Katsauskaudella
tuotekehityspoistoja on kirjattu 207 tuhatta euroa (149).

Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 26 henkilöä, mikä vastaa
32,5 % koko henkilöstöstä katsauskauden lopussa (20,5).

Katsauskaudella tuotekehitys keskittyi QPR:n ohjelmistotuoteperheestä
lokakuussa 2012 julkaistun uuden tuoteversion kehitykseen. Painopistealueina
ohjelmistotuotekehityksessä ovat erityisesti QPR ProcessAnalyzer sekä QPR
EnterpriseArchitect -tuotteet.

Uudessa prosessianalyysiliiketoiminnassa yhtiö noudattaa aiempaa aktiivisempaa
IPR-strategiaa, jonka tuloksena vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen
aikana QPR jätti patenttihakemukset viiteen erilliseen keksintöön liittyen
Suomessa ja USA:ssa. Keksinnöt liittyvät tapahtumatietojen pohjalta tehtävään
automaattiseen prosessien analysointiin.

Yhtiö lisää merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen
vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun
ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön
jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja
ratkaisuja.

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 80 henkilöä (78).
Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskaudella tammi-syyskuussa oli 78 (71).
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut katsauskaudelta olivat yhteensä 3 865
tuhatta euroa (3 233).

Henkilöstön keski-ikä on 35,7 (34,3) vuotta. Korkeakoulututkinnon suorittaneita
henkilöstöstä on 72 %. Naisia on 15 % (22) ja miehiä 85 % (78) henkilöstöstä.
Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava
bonusohjelma.

Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta,
luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan
määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaanlukien
toimitusjohtajan, tulospalkkio on korkeintaan 40 % vuosittaisesta
peruspalkasta. Ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. QPR Software Oyj:n hallitus päätti
vuonna 2011 konsernin johtoryhmän jäsenten osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä, joka on voimassa vuosina 2011-2013. Järjestelmän
tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön
arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille
kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.
Tietoja palkkiojärjestelmästä on julkistettu pörssitiedotteessa 25.3.2011.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeiden pörssivaihdon kehitys 1 - 9/2012 1 - 9/2011 1 -
12/2011


Vaihdetut osakkeet, kpl 432 002 573 241 1 122 981
Vaihto, euroa 375 094 478 494 953 083
% osakkeista 3,5 4,6 9,0


Osake ja markkina-arvo 1 - 9 1 - 9 1 - 12
/2012 /2011 /2011


Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 274 875 149 429 179 405
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 12 169 988 12 295 434 12 265 458
Osakkeenomistajat, lkm 593 591 588
Päätöskurssi, euroa 0,88 0,78 0,88
Osakekannan markkina-arvo, euroa 10 709 589 9 590 439 10 793 603
Katsauskaudella hankitut omat osakkeet, kpl 95 470 76 238 132 591
Katsauskaudella luovutetut omat osakkeet, 0 -249 021 -249 021
kpl
Omien osakkeiden kirjanpidollinen 30 236 16 437 19 735
vasta-arvo, euroa
Omien osakkeiden hankintahinta, euroa 251 083 132 914 16 484
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden 2,2 1,2 1,4
lukumäärästä, %


QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkona 0,03 euroa
osaketta (0,03) kohti eli yhteensä 367 314 euroa (362 876). Osinko maksettiin
osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012 merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli
3.4.2012.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

QPR käynnisti katsauskauden alussa Nobultec Oy:n liiketoimintojen integroinnin
Suomen liiketoimintoihinsa. Integroinnin myötä palvelutarjoomaa, konsultointi-
ja myyntiresursseja on vahvistettu ja käyttöön on otettu kasvavan
liiketoiminnan tarpeisiin soveltuva prosessimainen toimintamalli.
Integrointityö eteni suunnitelmien mukaisesti ja saatiin päätökseen toisen
vuosineljänneksen aikana.

Jaakko Riihinen nimitettiin kesäkuussa tuotejohtajaksi ja johtoryhmän
jäseneksi. Riihinen aloitti tuotejohtajana 13.8.2012. Riihinen siirtyi QPR
Softwareen Nokia Siemens Networks Oyj:n palveluksesta, jossa hän toimi vuodesta
2008 alkaen verkonhallinnan tuotekehitysjohtajana sekä yhtiön
restrukturointiohjelmassa. Tätä aiemmin vuosina 2001-2008 hän toimi muun muassa
yritys- ja kokonaisarkkitehtuurijohtajana (Director, Enterprise Architecture)
Nokiassa ja Nokia Siemens Networksissa.

Jaakko Salminen aloitti vt. johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä
vastuualueenaan kansainvälinen jälleenmyynti ja Venäjän liiketoiminta
elokuussa. Jaakko Salminen on aiemmin toiminut mm. Ohjelmistoyrittäjien
toimitusjohtajana, Ravensoftin toimitusjohtajana sekä useissa muissa
teknologiayhtiöiden johtotehtävissä.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Pauli Leppänen nimitettiin lokakuun alussa QPR Software Oyj:n talousjohtajaksi
7.1.2013 alkaen. Hän siirtyy QPR:n palvelukseen Sagacitas Finance Partners
Oy:stä, jossa hän toimii partnerina. Aiemmin hän on toiminut mm. konsernin
talouspäällikkönä ja vt. talous- ja rahoitusjohtajana TeliaSonera AB:ssa
(2003-2010), sekä taloushallinnon johto- ja asiantuntijatehtävissä Sonera
Oyj:ssä (1998-2002) ja Outokumpu Oyj:ssä (1990-1997). QPR Software Oyj:n
nykyinen talousjohtaja Päivi Martti jatkaa tehtävässään 7.1.2013 saakka, jonka
jälkeen hän siirtyy omasta aloitteestaan yhtiön sisällä muihin tehtäviin.

QPR Software sekä saksalainen, automaattisen prosessikuvauksen edelläkävijä
ProcessGold tiedottivat 17. lokakuuta solmineensa strategisen
kumppanuussopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on lisätä markkinoiden
tietoisuutta automaattisesta prosessikuvauksesta (engl. Automated Business
Process Discovery, ABPD) hyödyntäen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotetta.
Kumppanuussopimus kattaa QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteen
jälleenmyyntioikeudet, parhaiden käytäntöjen jakamisen sekä muita
yhteistyöhankkeita. Yhteensä sopimusosapuolilla on kokemus yli 200 kaupallisen
hankkeen toteuttamisesta, tehden yhtiöistä automaattisen prosessikuvauksen
edelläkävijöitä.

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että
hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi
hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio,
Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista
valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 22.3.2012 pörssitiedote. Se on
luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR Software Oyj:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on
varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio
luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön
strategiset tavoitteet saavutetaan ja liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää:
liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-,
juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin
liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-,
immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja
operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit
(uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan).
Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.
Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä
toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta.

QPR on pidättäytynyt maksamasta taseeseen kirjaamaansa 99 tuhannen euron
kauppahintajäännöstä vuonna 2009 hankkimistaan Trodos Consultingin ja United
Project and Services Groupin liiketoiminnoista niiden myyjille. Myyjät eivät
QPR:n näkemyksen mukaan ole täyttäneet kauppahinnan määrittelyssä asetettuja
ehtoja. Yhtiö on aiemmin maksanut myyjille 165 tuhannen euron suuruisen
kauppahinnan. QPR:llä ja myyjillä on erimielisyyttä liittyen kauppahintaan sekä
myyjien ja QPR:n välisiin työsuhteisiin. QPR pyrkii asiassa ratkaisuun
ensisijassa neuvotteluteitse, ja toissijaisesti QPR:n ja myyjien
allekirjoittaman yhteistyösopimuksen mukaisesti Keskuskauppakamarin nopeutetun
välimiesmenettelyn kautta Helsingissä.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan
luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen
luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla
standardimaksuehtojen, saatavien ja luottorajojen seurannalla. Euroalueen
kriisiytynyt taloustilanne on yhtiön johdon näkemyksen mukaan jonkin verran
lisännyt viime vuosina maltillisella tasolla ollutta luottotappioriskiä ja
näkynyt lisääntyneinä luottotappiokirjauksina. Yhtiö kirjasi katsauskauden
aikana tammi-syyskuussa luottotappioita yhteensä 202 tuhatta euroa (87), minkä
jälkeen yhtiön erääntyneiden, yli 60 päivää vanhojen myyntisaamisten määrä on
alhaisella tasolla ja oli katsauskauden lopussa 11,1 % (26,1) myyntisaamisten
määrästä.

Yhtiön myyntisaamisista 70 % on euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä
myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

Muilta osin katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön
lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä
ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2011
toimintakertomuksen sivulta 15 alkaen
(www.qpr.fi/sijoittajat/vuosikertomukset.html).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkina-analyysiyhtiöiden julkistamien viimeaikaisten ennusteiden mukaan
globaalit ohjelmistomarkkinat kasvavat kuluvana vuonna noin 6 % ja
IT-palvelumarkkinat lähes 5 % vuoteen 2011 verrattuna. Ensi vuonna
ohjelmistomarkkinoiden arvioidaan kasvavan noin 7 % ja IT-palvelumarkkinoiden
vajaat 6 %.

QPR Software nosti vuoden 2012 näkymiään heinäkuussa hyvin sujuneen alkuvuoden
perusteella. Yhtiö pitää näkymänsä ennallaan ja arvioi edelleen liikevaihdon
kasvun olevan kuluvana vuonna noin 18 - 24 %. Ohjelmistolisenssien myynti
kuluvalla vuosineljänneksellä ratkaisee mihin kohtaan kasvu ennustehaarukassa
yltää. QPR:n tarjoamien ohjelmistojen vuokrien ja asiantuntijapalvelujen
liikevaihdon arvioidaan jatkavan vahvaa kasvuaan, erityisesti
kokonaisarkkitehtuuripalveluissa. Yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton
paranevan hieman edellisvuodesta (2011: 755 tuhatta euroa), huolimatta yhtiön
lisääntyvistä panostuksista kasvuliiketoimintoihinsa.

Yhtiö panostaa kuluvalla tilikaudella merkittävästi uusien
ohjelmistotuotteidensa, QPR ProcessAnalyzerin ja QPR EnterpriseArchitectin,
kehitykseen sekä niihin liittyvien prosessianalyysi- ja
kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehitykseen, millä on lyhyellä tähtäimellä
negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Yhtiö pitää panostuksia hyvin
perusteltuina kyseisten liiketoimintojen hyvien kasvunäkymien vuoksi.

Yhtiö keskittyy jatkossa uusien kanavakumppanien rekrytointiin erityisesti QPR
ProcessAnalyzer- ja QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistotuotteilleen. Syyskuun
alussa yhtiö perusti Global OEM Business -tiimin vauhdittamaan QPR
ProcessAnalyzer ohjelmiston kansainvälistä kasvua. Sen tehtävänä on etsiä
ohjelmistotuotteille OEM-kumppaneita, jotka sisällyttävät QPR:n tuotteita
osaksi omaa ohjelmistoaan tai palveluaan.

Yhtiö lisää myös merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen
vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun
ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön
jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja
ratkaisuja.

QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

KONSERNIN TULOSLASKELMA
(EUR 1 000) 7-9/ 7- 9/ Muut 1- 9/ 1- 9/ Muutos, 1-12/
2012 2011 os, 2012 2011 % 2011
%
Liikevaihto 2 011 1 772 13,5 6 628 5 324 24,5 7 539
Liiketoiminnan muut tuotot 18 12 50,0 54 50 8,0 79
Materiaalit ja palvelut 100 78 28,2 302 184 64,1 250
Työsuhde-etuuksista 1 211 1 058 14,5 3 865 3 233 19,5 4 594
aiheutuneet kulut
Liiketoiminnan muut kulut 379 339 11,8 1 411 1 048 34,6 1 448


Käyttökate 339 309 9,7 1 104 909 21,5 1 326
Poistot 174 157 10,8 510 421 21,1 572


Liikevoitto 165 152 8,6 594 488 21,7 755
Rahoitustuotot ja -kulut 4 -2 300, -32 -26 -23,1 -50
0


Voitto ennen veroja 169 150 12,7 562 462 21,6 705
Tuloverot -17 -36 52,8 -137 -102 34,3 -184


Katsauskauden voitto 152 113 34,5 425 360 18,1 521
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 140 116 459 368 530
Määräysvallattomien 12 -3 -34 -8 -9
omistajien osuus


                           152       113          425    360             521

Tulos/osake, 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04
laimennettu, €
Tulos/osake, 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04
laimentamaton, €
Laaja tuloslaskelma:
Katsauskauden voitto 152 113 425 360 521
Ulkomaisiin yksikköihin 1 -26 -84 -41 4
liittyvät muuntoerot
Muihin laajan tuloksen - - - - -
eriin liittyvät verot


Laajan tuloslaskelman 153 87 341 319 525
voitto
Laajan tuloslaskelman voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 141 90 375 327 534
Määräysvallattomien 12 -3 -34 -8 -9
omistajien osuus


                           153        87          341    319             525

KONSERNITASE
(EUR 1 000) 30.9.20 31.12.2011 30.9.2011
12
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 629 1 760 1 760
Liikearvo 513 513 513
Aineelliset hyödykkeet 128 118 115
Muut pikäaikaiset varat 129 102 199


Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 399 2 493 2 587
Lyhytaikaiset varat
Myynti- ja muut saamiset 2 644 4 248 3 096
Rahat ja pankkisaamiset 1 797 1 020 913


Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 441 5 268 4 009
Varat yhteensä 6 840 7 761 6 596
================================================================================
Oma pääoma ja velat 30.9.20 31.12.2011 30.9.2011
12
Oma pääoma
Osakepääoma 1 359 1 359 1 359
Muut rahastot 21 21 21
Omat osakkeet -251 -158 -133
Muuntoerot -150 -66 -112
Sijoitetun vapaan oman 5 5 5
pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat 1 912 1 820 1 660


Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 2 896 2 981 2 800
oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuus -42 -8 -7


Oma pääoma yhteensä 2 854 2 973 2 793
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 113 340 340
Korottomat velat 0 146 56


Pitkäaikaiset velat yhteensä 113 486 396
Lyhytaikaiset velat
Osto- ja muut velat 3 647 4 076 3 181
Korolliset velat 226 226 226


Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 873 4 302 3 407
Velat yhteensä 3 986 4 788 3 803
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 840 7 761 6 596
================================================================================

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(EUR 1 000) 1- 1- 1-12/20
9/2012 9/2011 11
Liiketoiminnan rahavirta
Katsauskauden voitto 425 360 521
Oikaisut tilikauden tulokseen 423 488 718
Käyttöpääoman muutokset 1 137 196 28
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -31 -16 -23
liiketoiminnasta
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 6 18 27
Maksetut verot liiketoiminnasta -98 0 -10


Liiketoiminnan rahavirta 1 862 1 046 1 261
Investointien rahavirta
Ostetut tytäryhtiöt 0 -565 -565
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -398 -605 -691
käyttöomaisuushyödykkeisiin


Investointien rahavirta -398 -1 170 -1 256
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen takaisinmaksut -226 -226 -226
Omien osakkeiden osto -93 -75 -100
Osingon maksu -367 -362 -362


Rahoituksen nettorahavirta -686 -663 -688
Rahavarojen muutos 778 -787 -683
Rahavarat tilikauden alussa 1 020 1 702 1 702
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -1 -2 1


Rahavarat tilikauden lopussa 1 797 913 1 020

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.2012 - 30.9.2012
(EUR 1 Osake- Muut Muunto Omat Sijoitetun Voitto Määräys-v Yhteen
000) pääoma rahast erot osakke vapaan oman varat allattomi sä
ot et pääoman en osuus
rahasto
Oma
pääoma
1.1.2012 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973
Osingonm -367 -367
aksu
Omien -93 -93
osakkei
den
hankint
a
Tilikaud -84 459 -34 341
en laaja
tulos


Oman 0 0 -84 -93 0 92 -34 -119
pääoman
muutos
1-9


Oma 1 359 21 -150 -251 5 1 912 -42 2 854
pääoma
30.9.20
12
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.2011 - 31.12.2011
(EUR 1 Osake- Muut Muunto Omat Sijoitetun Voitto Määräysva Yhteen
000) pääoma rahast erot osakke vapaan oman varat llat-tomi sä
ot et pääoman en osuus
rahasto
Oma
pääoma
1.1.2011 1 359 21 -70 -275 5 1 653 1 2 694
Osingonm -362 -362
aksu
Omien -100 -100
osakkei
den
hankint
a
Omien 217 217
osakkei
den
luovutu
s
Tilikaud 4 529 -9 524
en laaja
tulos


Oman 0 0 4 117 0 167 -9 279
pääoman
muutos
1-12


Oma 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973
pääoma
31.12.2
011
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.2011 - 30.9.2011
(EUR 1 Osake- Muut Muunto Omat Sijoitetun Voitto Määräysva Yhteen
000) pääoma rahast erot osakke vapaan oman varat llat-tomi sä
ot et pääoman en osuus
rahasto
Oma
pääoma
1.1.2011 1 359 21 -70 -275 5 1 653 1 2 694
Osingonm -362 -362
aksu
Omien -75 -75
osakkei
den
hankint
a
Omien 217 217
osakkei
den
luovutu
s
Tilikaud -42 369 -8 319
en laaja
tulos


Oman 0 0 -42 142 0 7 -8 99
pääoman
muutos
1-9


Oma 1 359 21 -112 -133 5 1 660 -7 2 793
pääoma
30.9.20
11

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEE

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai
uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä
kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole
kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta
osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä
vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta
koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa
laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten lopputulemat saattavat poiketa
arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei
toisin mainita.

Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa
poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
(EUR 1 000) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011
Yrityskiinnitykset 1 337 1 337 1 337
Leasingvastuut ja muut vuokravastuut
Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät
leasing- ja muut vuokravastuut 176 231 334
2-5 vuoden sisällä erääntyvät
leasingvastuut 43 77 71----------------------------------------------------------------------


Yhteensä 219 308 405
Omat vastuut yhteensä 1 556 1 645 1 742

KONSERNIN AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset
(EUR 1 000) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011
Hankintameno 1.1. 4 839 3 608 3 608
Lisäykset 336 1 396 1 231
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset
(EUR 1 000) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011
Hankintameno 1.1. 1 158 1 021 1 021
Lisäykset 62 137 56
KONSERNIN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS
(EUR 1 000) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011
Korolliset velat 1.1. 566 792 792
Vähennykset -226 -226 -226


Korolliset velat 30.9./31.12. 340 566 566

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
(EUR 1 000) 7- 9/ 4- 6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011
Liikevaihto 2 011 2 404 2 212 2 215 1 772 1 784 1 768
Liiketoiminnan muut 18 21 15 29 12 17 21
tuotot
Materiaalit ja 100 115 87 66 78 72 34
palvelut
Työsuhde-etuuksista 1 211 1 360 1 294 1 361 1 058 1 053 1 122
aiheutuvat kulut
Liiketoiminnan muut 379 552 480 400 339 363 346
kulut


Käyttökate 339 398 366 417 309 313 287
Poistot 174 168 167 151 157 134 130


Liikevoitto 165 230 199 267 152 179 157
Rahoitustuotot ja 4 -34 -2 -24 -2 -8 -16
-kulut


Voitto ennen veroja 169 196 197 243 150 171 141
Tuloverot -17 -72 -48 -82 -36 -24 -41


Katsauskauden voitto 152 124 149 161 113 147 100

LIIKETOIMINTASEGMENTIT
(1 000 EUR) 7 - 9/ 7 - 9/ 1- 9/ 1- 9/ 1-12/
2012 2011 2012 2011 2011
Liikevaihto
Kansainvälinen 804 845 2 778 2 761 3 836
liiketoiminta
Suomen liiketoiminta 1 207 927 3 850 2 563 3 703
----------------------------------------------------------------------
Liikevaihto yhteensä 2 011 1 772 6 628 5 324 7 539
Käyttökate
Kansainvälinen 174 139 532 514 764
liiketoiminta
Suomen liiketoiminta 250 265 859 661 925
Kohdistamattomat -85 -95 -287 -266 -363
----------------------------------------------------------------------
Käyttökate yhteensä 339 309 1 104 909 1 326
Liikevoitto
Kansainvälinen 103 67 324 309 472
liiketoiminta
Suomen liiketoiminta 147 180 557 445 646
Kohdistamattomat -85 -95 -287 -266 -363
----------------------------------------------------------------------
Liikevoitto yhteensä 165 152 594 488 755
Rahoitustuotot ja -kulut 4 -2 -32 -26 -50
Tuloverot -17 -36 -137 -102 -184
----------------------------------------------------------------------
Katsauskauden voitto 152 113 425 360 521
Muut tiedot
Poistot
Kansainvälinen 71 72 208 205 292
liiketoiminta
Suomen liiketoiminta 103 85 302 216 280
----------------------------------------------------------------------
Poistot yhteensä 174 157 510 421 572
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
EUR (1 000) 1-9/201 1-9/201 1-12/2011
2 1
Liikevaihto 6 628 5 324 7 539
Liikevaihdon muutos-% 24,5 6,1 8,7
Liikevoitto 594 488 755
% liikevaihdosta 9,0 9,2 10,0
Voitto ennen veroja 562 462 705
% liikevaihdosta 8,5 8,7 9,4
Katsauskauden voitto 425 360 521
% liikevaihdosta 6,4 6,8 6,9
Oman pääoman tuotto, % 19,5 17,5 18,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 23,5 19,0 21,5
Korollinen vieras pääoma 340 566 566
Rahavarat 1 797 913 1 020
Vapaa kassavirta 1 464 -124 570
Nettovelka -1 457 -347 -454
Oma pääoma 2 854 2 793 2 973
Nettovelkaantumisaste, % -51,2 -12,4 -15,3
Omavaraisuusaste,% 53,9 52,7 44,2
Taseen loppusumma 6 940 6 596 7 761
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 398 1 324 1 478
% liikevaihdosta 6,0 24,9 19,6
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1 217 1 011 1 313
% liikevaihdosta 18,4 19,0 17,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 78 71 72
Henkilöstö kauden alussa 73 65 65
Henkilöstö kauden lopussa 80 78 73
Tulos/osake (laimentamaton), € 0,03 0,03 0,04
Tulos/osake (laimennettu), € 0,03 0,03 0,04
Oma pääoma/osake, € 0,23 0,22 0,24

Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät yhtiön vuoden 2011 vuosikertomuksen
sivulta 45.