Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

QPR Software Oyj Interim / Quarterly Report 2011

Jul 28, 2011

3334_rns_2011-07-28_2812b1d5-f4a5-42de-bebc-ed7f3de7093d.html

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO NOUSI 3,6 MILJOONAAN EUROON, LIIKEVOITTO 9,5 % LIIKEVAIHDOSTA

QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO NOUSI 3,6 MILJOONAAN EUROON, LIIKEVOITTO 9,5 % LIIKEVAIHDOSTA

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.7.2011 klo 9.00

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011

QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO NOUSI 3,6 MILJOONAAN EUROON, LIIKEVOITTO 9,5 %
LIIKEVAIHDOSTA

Yhteenveto

Tammi-kesäkuu 2011:

-- Liikevaihto 3 552 tuhatta euroa (1-6/2010: 3 443), kasvua 3,2 %
-- Liikevaihto Suomessa kasvoi 13,5 %, kansainvälinen liikevaihto
laski 4,3 %
-- Liikevoitto 336 tuhatta euroa (316), kasvua 6,3 %
-- Liikevoitto 9,5 % liikevaihdosta (9,2)
-- Liiketoiminnan rahavirta oli 968 tuhatta euroa (488), kasvua 98,4 %
-- Osakekohtainen tulos 0,02 (0,02)

Huhti-kesäkuu 2011:

-- Liikevaihto 1 784 tuhatta euroa (4-6/2010: 1 773), kasvua 0,6 %
-- Liikevaihto Suomessa kasvoi 16,7 %, kansainvälinen liikevaihto laski 10,6 %
-- Liikevoitto 179 tuhatta euroa (171), kasvua 4,7 %
-- Liikevoitto 10,0 % liikevaihdosta (9,6)
-- Liiketoiminnan rahavirta oli 447 tuhatta euroa (139), kasvua 221,6 %.
-- Osakekohtainen tulos 0,01 (0,01)

Näkymät vuodelle 2011:

QPR Softwaren liikevaihdon kasvun arvioidaan vuonna 2011 olevan edellisvuotta
selvästi nopeampaa (liikevaihdon kasvu vuonna 2010: 4,8 %) ja yhtiön
liikevoiton olevan noin 10 %:n tasolla. Ennuste sisältää hankitun Nobultec Oy:n
liiketoiminnan vaikutuksen 1.8.2011 alkaen. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan
Suomen markkinoilla erityisesti ohjelmistojen tilausmyynnissä ja
kokonaisarkkitehtuuripalveluissa. Kansainvälisillä markkinoilla kasvua
odotetaan erityisesti Venäjältä ja IVY-maista.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

(EUR 1 000) 4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/
2011 2010 % 2011 2010 % 2010
Liikevaihto 1 784 1 773 0,6 3 552 3 443 3,2 6 937
Liikevoitto 179 171 4,7 336 316 6,3 752
% liikevaihdosta 10,0 9,6 9,5 9,2 10,8
Voitto ennen veroja 171 126 35,7 312 246 26,8 707
Katsauskauden 147 93 58,1 247 188 31,4 527
voitto
% liikevaihdosta 8,2 5,2 7,0 5,5 7,6
Tulos/osake, euroa 0,02 0,02 0,04
Tulos/osake(laimenn 0,02 0,02 0,04
ettu), euroa
Oma pääoma/osake, euroa 0,20 0,20 0,22
Liiketoiminnan 968 488 860
rahavirta
Rahavarat kauden 1 747 1 742 1 703
lopussa
Nettovelka -1 067 -758 -910
Nettovelkaantumisas -42,4 -30,7 -33,8
te, %
Omavaraisuusaste, % 46,6 42,2 42,6
Oman pääoman 18,9 14,9 20,0
tuotto, %
Sijoitetun pääoman 20,1 15,2 21,0
tuotto, %

RAPORTOINTI

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Yhtiö on
soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita
kuin vuositilinpäätöksessä 2010. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen lisenssi-, tilaus- ja
ylläpitomyynnistä sekä asiantuntijapalvelujen myynnistä.

QPR Software siirtyi käyttämään 1.1.2011 alkaen raportoinnissaan kahta
liiketoimintasegmenttiä: Kansainvälinen liiketoiminta (ohjelmistolisenssien
myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomen
ulkopuolelle) ja Suomen liiketoiminta (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus,
ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomessa).

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

QPR Softwaren liiketoiminta kotimaassa kehittyi myönteisesti toisen
vuosineljänneksen aikana. Liikevaihto Suomessa kasvoi 16,7 % edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja kannattavuus parantui edellisvuodesta
merkittävästi. Kotimaan ohjelmisto- ja asiantuntijapalvelumyynti kasvoivat
vahvasti.

Yhtiön kotimaisen palvelutarjonnan laajentaminen
kokonaisarkkitehtuuri-konsultointiin edistyi suunnitellusti. Katsauskauden
aikana keskityimme erityisesti palvelutarjonnan tuotteistamiseen, kehitykseen
ja markkinointiin. Julkaisimme alkuvuodesta ratkaisun julkishallinnon JHS 179
-suosituksen mukaiseen kokonaisarkkitehtuurin hallintaan. Ensimmäiset
projektitoimitukset tähän ratkaisuun pohjautuen ovat jo käynnistyneet, ja QPR
uskoo uuden tietohallintolain voimaantulon (syyskuussa 2011) vaikuttavan
myönteisesti ratkaisun kysyntään jatkossa.

Kansainväliseen liikevaihtoomme vaikutti myönteisesti Venäjän ja IVY-maiden
myynnin vahva kasvu. Erityisesti Venäjän tytäryhtiömme palveluliiketoiminta
kasvoi vahvasti edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tytäryhtiön
resursseja vahvistetaan edelleen kuluvan vuoden aikana. Toisaalta kanavamyynnin
liikevaihto laski kanavakumppaniemme raportoimien toimitusten siirtymisen
vuoksi. Tämä johti kansainvälisen liikevaihdon 10,6 %:n laskuun päättyneellä
vuosineljänneksellä.

Alkuvuodesta markkinoille tuodun uuden QPR ProcessAnalyzer -ohjelmisto-tuotteen
lanseeraus on onnistunut erittäin hyvin. Yhtiö sai tuotteelle ja
prosessianalyysipalveluilleen päättyneellä vuosineljänneksellä useita uusia
asiakkaita: projekteja toteutettiin muun muassa Onniselle, Outokummulle,
Metsäliitolle sekä Helsingin Yliopistolle. Ohjelmiston tuotekehitysresursseja
lisättiin päättyneen neljänneksen aikana.

Myös QPR ProcessAnalyzerin kansainvälinen liiketoiminta on käynnistynyt hyvin.
QPR on aloittanut ohjelmistotoimitukset sekä allekirjoittanut ensimmäiset
jälleenmyyjäsopimukset sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Yhtiö pyrkii tässä
uudessa tuoteliiketoiminnassa vahvaan kansainväliseen kasvuun ja merkittävään
markkinaosuuteen, sekä panostaa tämän lisäksi kotimaassa myös
prosessianalyysipalveluiden kehittämiseen.

QPR ProcessAnalyzer kuvaa organisaation liiketoimintaprosessien nykytilan
automaattisesti tietojärjestelmiin tallentuneiden tapahtumatietojen
perusteella. Visuaalisten prosessikaavioiden lisäksi ohjelmisto tuottaa tiedot
prosessivariaatioista, poikkeamista ja vaiheiden kestoista sekä mahdollistaa
porautumisen yksittäisiin tapahtumiin. QPR ProcessAnalyzerin avulla
organisaatiot tehostavat liiketoimintaprosesseja, kehittävät IT-järjestelmiä ja
parantavat laatua.

Jari Jaakkola

toimitusjohtaja

LIIKEVAIHTO

Huhti-kesäkuu

QPR Software -konsernin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 1 784 tuhatta euroa (1
773), ja kasvoi 0,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Suomen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 47,8 % ja kansainvälisen
liiketoiminnan osuus 52,2 %.

QPR Softwaren liikevaihto Suomessa nousi edellisvuodesta 16,7 %. Suomen
ohjelmistomyynnin liikevaihdon kasvua vauhditti erityisesti tilauspohjaisen
ohjelmistomyynnin hyvä menestys. Asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvu
johtui puolestaan yhtiön asiantuntijapalvelujen laajentumisesta
kokonaisarkkitehtuuri- ja prosessianalyysikonsultointiin.

Yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto laski 10,6 % edellisvuodesta.
Tämä johtui kansainvälisen kanavamyynnin liikevaihdon laskusta. Kansainvälisen
liikevaihdon laskua vaimensi QPR:n Venäjän ja IVY-maiden liikevaihdon vahva
kasvu edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Venäjän ja IVY-maiden
liikevaihdon kasvu johtui asiantuntijapalvelujen myynnin myönteisestä
kehityksestä sekä lisenssimyynnin kasvusta.

Tammi-kesäkuu

QPR Software -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 3 552 tuhatta euroa (3
443), ja kasvoi 3,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Suomen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 46,1 % ja kansainvälisen
liiketoiminnan osuus 53,9%.

QPR Softwaren liikevaihto Suomessa nousi edellisvuodesta 13,5 % lähinnä
ohjelmistoliikevaihdon vahvan kasvun ansiosta.

Yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto laski 4,3 % edellisvuodesta,
mikä johtui kanavamyynnin liikevaihdon laskusta. Laskua vaimensi QPR:n
venäläisen tytäryhtiön liikevaihdon vahva kasvu Venäjällä ja IVY-maissa.

Yhtiö toimitti katsauskaudella kotimaassa ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluja
muun muassa Carealle, CRH Finlandille, DNA Oyj:lle, Keski-Suomen
Sairaanhoitopiirille, Kesko Oyj:lle, Mikkelin ammattikorkeakoululle, Onninen
Oy:lle, Outotec Oyj:lle, Patria Oyj:lle, SATO Oyj:lle, Terveystalo Oyj:lle,
Vacon Oyj:lle, Vaisala Oyj:lle, Varkauden kaupungille sekä
valtiovarainministeriön Kunta-IT -yksikölle.

Yhtiön suurimmat Suomen ulkopuoliset markkina-alueet olivat katsauskaudella
Venäjä, Etelä-Afrikka, Belgia, Ruotsi, Iso-Britannia ja Japani. Yhtiö toimitti
ohjelmistoja muun muassa Abu Dhabi Sewerage Services Companylle Yhdistyneisiin
Emiraatteihin, Anglo Platinumille ja Real Peoplelle Etelä-Afrikkaan,
Antwerpenin kaupungille ja Sibelcolle Belgiaan, IRKUTille ja TNK-BP:lle
Venäjälle, Liettuan terveysministeriölle, Liettuan oikeusministeriölle, Millard
Filtersille Espanjaan, Santiagon yliopistolle Chileen, United Chemical
Companylle Kazakhstaniin, Vattenfallille Ruotsiin sekä Aramarkille
Yhdysvaltoihin.

Liikevaihto jakautui liiketoimintasegmenttien mukaisesti seuraavasti, (EUR 1
000):

       Kansain-välinen liiketoiminta  Suomen liike- toiminta  Yhteensä

4-6/2011 932 852 1 784
Osuus-% 52,2 47,8 100,0
4-6/2010 1 043 730 1 773
Osuus-% 58,8 41,2 100,0
Muutos-% -10,6 16,7 0,6
1-6/2011 1 916 1 636 3 552
Osuus-% 53,9 46,1 100,0
1-6/2010 2 002 1 441 3 443
Osuus-% 58,1 41,9 100,0
Muutos-% -4,3 13,5 3,2
1-12/2010 4 077 2 860 6 937

Liikevaihdon jakautuminen tuoteryhmittäin (EUR 1 000):

       Ohjelmisto-lisenssi  Ylläpito-palvelu  Asiantuntija-palvelu  Yhteensä
                         t                 t                     t

4-6/2011 455 913 416 1 784
Osuus-% 25,5 51,2 23,3 100,0
4-6/2010 484 930 359 1 773
Osuus-% 27,3 52,5 20,2 100,0
Muutos-% -6,0 -1,8 15,9 0,6
1-6/2011 903 1 863 786 3 552
Osuus-% 25,4 52,5 22,1 100,0
1-6/2010 969 1 808 666 3 443
Osuus-% 28,1 52,5 19,4 100,0
Muutos-% -6,8 3,0 18,0 3,2
1-12/2010 2 101 3 622 1 214 6 937

TULOSKEHITYS

Huhti-kesäkuu

QPR Software -konsernin liikevoitto huhti-kesäkuussa 2011 nousi 4,7 % ja oli
179 tuhatta euroa (171). Poistot olivat 134 tuhatta euroa (151). Suomen
liiketoiminta kasvatti liikevoittoaan merkittävästi lisääntyneen liikevaihdon
myötä. Toisaalta kanavamyynnin lasku heikensi kansainvälisen liiketoiminnan
kannattavuutta, minkä vuoksi konsernin liikevoitto kasvoi vain lievästi.
Konsernin kustannukset kasvoivat 2,3 % edellisvuodesta.

Tammi-kesäkuu

QPR Software -konsernin liikevoitto katsauskaudella 2011 nousi 6,3 % ja oli 336
tuhatta euroa (316). Poistot olivat 264 tuhatta euroa (280). Konsernin
liikevoiton kasvu johtui Suomen liiketoiminnan liikevaihdon myönteisestä
kehityksestä. Liikevoiton kasvua hidasti 3,6 %:n kustannusten nousu
edellisvuodesta. Kustannusten kasvu johtui liiketoiminnan kehityspanoksista,
jotka katsauskaudella kohdistettiin lähinnä Suomen ja Venäjän markkinoille.
Suurin osa kehityspanoksista on palkkakuluja.

Liikevoitto jakautui liiketoimintasegmenttien mukaisesti seuraavasti, (EUR 1
000):

               Kansain-välinen       Suomen liike-  Kohdistamat-tom  Yhteens
                 liiketoiminta            toiminta               at        ä

4-6/2011 88 178 -87 179
4-6/2010 193 67 -89 171
Muutos-% -54,4 165,7 2,2 4,7
1-6/2011 242 265 -171 336
1-6/2010 347 138 -169 316
Muutos-% -30,3 92,0 -1,2 6,3
1-12/201 777 320 -345 752
0

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella tammi-kesäkuussa oli 968 tuhatta euroa
(488). Yhtiön tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin vahva kehitys alkuvuonna
vaikutti myönteisesti liiketoiminnan rahavirtaan.

Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 747 tuhatta euroa (1 742).

Konsernin investoinnit katsauskaudella tammi-kesäkuussa olivat 250 tuhatta
euroa (169). Suurin osa investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja.

Venäläisiltä jälleenmyyjiltä marraskuussa 2009 ostettujen liiketoimintojen
kauppahinnaksi määräytyi kauppasopimuksessa määriteltyjen ehtojen sekä ostetun
liiketoiminnan tuloksen (1.3.2010 - 28.2.2011 välisenä aikana) mukaisesti 272
tuhatta euroa, mukaanlukien transaktiokulut. Hinta käsittää korvauksen OOO QPR
Softwareen siirretystä liiketoiminnasta. Kauppahinta maksetaan vuoden 2011
aikana. Osana kauppahintaa myyjät saivat lisäksi 20 %:n omistusosuuden QPR CIS
Oy:stä. Tästä osuudesta on sovittu osto-optio QPR:lle ja myyntioptio myyjille,
joita voidaan käyttää aikaisintaan vuoden 2014 tammikuussa.

Korolliset velat laskivat ja olivat katsauskauden lopussa 680 tuhatta euroa
(984). Konsernin nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -42,4 %
(-30,7). Sijoitetun pääoman tuotto oli 20,1 % (15,2).

Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 302 tuhatta euroa (1
080). Quick ratio katsauskauden lopussa oli 2,06 (2,14).

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 2 525 tuhatta euroa (2 457) ja
konsernin omavaraisuusaste oli 46,6 % (42,2). Oman pääoman tuotto oli 18,9 %
(14,9).

Konsernin taseessa oli katsauskauden lopussa laskennallista verosaamista 181
tuhatta euroa (353).

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 65 henkilöä (66),
joista 10 työskenteli konsernin venäläisen tytäryhtiön palveluksessa.
Keskimääräinen henkilömäärä katsauskaudella oli 68 (63).

TUOTE- JA PALVELUKEHITYS

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella tammi-kesäkuussa 688 tuhatta
euroa (697) eli 19,4 % liikevaihdosta (20,2).

Katsauskaudella tuotekehitysmenoja on aktivoitu taseeseen 161 tuhatta euroa
(97). Tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa, katsauskaudella
tuotekehityspoistoja on kirjattu 90 tuhatta euroa (82).

Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 16 henkilöä, mikä vastaa
24,6 % koko henkilöstöstä katsauskauden lopussa.

Katsauskaudella tuotekehitys keskittyi QPR:n ohjelmistotuoteperheestä
loppuvuodesta 2011 julkaistavan uuden tuoteversion kehitykseen.

Yhtiö jatkoi prosessien automaattiseen analysointiin tarkoitetun uuden QPR
ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteen kehitystä. Ohjelmiston avulla on
mahdollista toteuttaa automaattisesti organisaation tietojärjestelmiin
kertyneen tiedon avulla visuaalinen prosessianalyysi.

QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston tuoteversio 2.0 julkaistiin helmikuussa 2011.
Samana kuukautena QPR Software ja saksalainen Marketing Resultang GmbH sopivat
QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistolla laadittavia automaattisia prosessikuvauksia
hyödyntävän ratkaisun tarjoamisesta asiakaspalvelukeskuksille. Maaliskuussa QPR
julkaisi yhdessä Nobultec Oy:n kanssa automaattista prosessikuvausta
hyödyntävän ratkaisun SAP-järjestelmien käytön optimoimiseksi.

QPR Software julkaisi alkuvuodesta ratkaisun julkishallinnon JHS 179
-suosituksen mukaiseen kokonaisarkkitehtuurin hallintaan. Ensimmäiset
projektitoimitukset tähän ratkaisuun pohjautuen käynnistyivät katsauskauden
aikana.

OSAKKEET JA KAUPUNKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA

Osakkeiden pörssivaihdon kehitys 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010

Vaihdetut osakkeet, kpl 226 901 507 051 881 585
Vaihto, euroa 200 923 470 973 805 808
% osakkeista 1,8 4,1 7,1


Osake ja markkina-arvo 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010

Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 356 150 178 249 322 212
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 12 088 713 12 266 614 12 122 651
Osakkeenomistajat, lkm 589 621 600
Päätöskurssi, euroa 0,87 0,89 0,91
Osakekannan markkina-arvo, euroa 10 517 180 10 917 286 11 031 612
Katsauskaudella hankitut omat osakkeet, kpl 33 938 20 249 64 212
Omien osakkeiden kirjanpidollinen 39 639 19 607 35 443
vasta-arvo, euroa
Omien osakkeiden hankintahinta, euroa 314 340 236 391 274 701
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden 2,9 1,4 2,6
lukumäärästä, %


Yhtiöllä ei ole voimassaolevia optio-ohjelmia.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Sami Tähtinen nimitettiin QPR Software Oyj:n tuotejohtajaksi ja johtoryhmän
jäseneksi 24.1.2011 alkaen. Hän siirtyi QPR Softwaren palvelukseen CCC
Corporation Oy:stä. Vuosina 2002—2009 Tähtinen toimi Frends Technology Oy:n
teknologiajohtajana (CTO). Sami Tähtinen on koulutukseltaan sähkö- ja
tietoliikennetekniikan diplomi-insinööri.

QPR Software Oyj:n toimintajärjestelmälle myönnettiin 27.1.2011 yhtiön kaikki
toiminnot kattava ISO 9001:2008 -laatusertifikaatti.

QPR Software Oyj:n hallitus päätti 25.3.2011 konsernin johtoryhmän jäsenten
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on
yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi
sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön
osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

QPR Software Oyj ilmoitti 28.7.2011 ostavansa yhteistyökumppaninsa Nobultec
Oy:n koko osakekannan. Kauppa toteutetaan 1.8.2011. Nobultec Oy on
palveluyritys, joka on erikoistunut prosessien tehostamiseen erityisesti SAP-
järjestelmäympäristöissä. Nobultecista tulee kaupan myötä QPR Software Oyj:n
100 %:sti omistama tytäryhtiö. Osakkeista maksettava velaton kauppahinta on
arviolta 0,7 - 0,8 miljoonaa euroa, ja se jakautuu noin 0,7 miljoonan euron
peruskauppahintaan sekä noin 0,1 miljoonan euron ehdolliseen kauppahintaa, joka
maksetaan mikäli vuosille 2011 ja 2012 asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet
saavutetaan.

KTM, DI Mikko Mäki-Rahkola nimitettiin heinäkuussa QRP Softwaren johtoryhmän
jäseneksi 15.8.2011 alkaen. Mikko Mäki-Rahkola toimii Nobultec Oy:n
toimitusjohtajana.

DI Maija Erkheikki nimitettiin heinäkuussa yhtiön kansainvälisestä
ohjelmistomyynnistä vastaavaksi johtajaksi 15.8.2011 alkaen. Maija Erkheikki on
viimeksi toiminut yhtiön Service and Solutions - yksikön johtajana.

QPR Software Oyj:n johtoryhmän muodostavat 15.8.2011 alkaen toimitusjohtaja
Jari Jaakkola (puheenjohtaja), kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä vastaava
johtaja Maija Erkheikki, Suomen liiketoiminnasta vastaava johtaja Matti
Erkheikki, viestinnästä ja markkinoinnista vastaava johtaja Jyrki Karasvirta,
liiketoimintakehityksestä vastaava johtaja Teemu Lehto, talousjohtaja Päivi
Martti, Nobultecin toimitusjohtaja Mikko Mäki-Rahkola sekä tuotejohtaja Sami
Tähtinen.

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 18.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2010 jaetaan osinkona 0,03 euroa
osaketta (0,02) kohti eli yhteensä 362 876 euroa (243 737). Osinko maksettiin
osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2011 merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli
1.4.2011.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä.
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Aino-Maija Gerdt,
Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Asko Piekkola. Hallitus valitsi
yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka
Leskisen.

QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkoi tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden
hankinnasta.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista
valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 18.3.2011 pörssitiedote. Se on
luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR Software Oyj:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on
varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio
luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön
strategiset tavoitteet saavutetaan ja liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää:
liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, liikevaihtoennuste-, henkilöstö-,
juridiset ja taloudelliset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit
(tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit
(valuutta- ja operatiiviset luottoriskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja
vastuuvahinkoriskit on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-,
henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software
-tytäryhtiönsä osalta.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan
luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen
luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla
standardimaksuehtojen, saatavien ja luottorajojen seurannalla. Yhtiön johdon
näkemyksen mukaan yhtiön luottotappioriski on tavanomaisella ja kohtuullisella
tasolla.

Yhtiön ei-euromääräisistä myyntisaamisista oli katsauskauden lopussa suojattuna
16,0 prosenttia.

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan
riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja
riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2010 toimintakertomuksen
sivulta 15 alkaen (www.qpr.fi/sijoittajat/vuosikertomukset.html).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2011 alussa julkaistujen kansainvälisten tutkimuslaitosten
markkinaennusteiden mukaan maailmanlaajuisen ohjelmistomyynnin arvon arvioidaan
vuonna 2011 kasvavan noin 7,5 prosenttia ja asiantuntijapalvelumyynnin noin 5-8
prosenttia vuodesta 2010.

QPR Softwaren liikevaihdon kasvun arvioidaan vuonna 2011 olevan edellisvuotta
selvästi nopeampaa (liikevaihdon kasvu vuonna 2010: 4,8 %) ja yhtiön
liikevoiton olevan noin 10 %:n tasolla. Ennuste sisältää hankitun Nobultec Oy:n
liiketoiminnan vaikutuksen 1.8.2011 alkaen. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan
Suomen markkinoilla erityisesti ohjelmistojen tilausmyynnissä ja
kokonaisarkkitehtuuripalveluissa. Kansainvälisillä markkinoilla kasvua
odotetaan erityisesti Venäjältä ja IVY-maista.

Suurten ohjelmistokauppojen ajoittuminen eri vuosineljänneksille saattaa
vaikuttaa merkittävästi yksittäisten neljännesten liikevaihtoon ja tulokseen.

QPR SOFTWARE OYJ:N TALOUSTIEDOTUS VUONNA 2011

Osavuosikatsausten julkaisupäivät vuonna 2011 ovat seuraavat:

  • Osavuosikatsaus 1-9/2011: torstai, 20. lokakuuta 2011

QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397
www.qpr.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

KONSERNIN TULOSLASKELMA
(EUR 1 000) 4-6/ 4-6/ 2010 1-6/ 2011 1-6/ 1-12/
2011 2010 2010
Liikevaihto 1 784 1 773 3 552 3 443 6 937
Liiketoiminnan muut tuotot 17 3 38 37 94
Materiaalit ja palvelut 72 63 106 110 227
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut 1 053 1 040 2 175 2 049 4 094
Poistot 134 151 264 280 532
Liiketoiminnan muut kulut 363 351 709 726 1 426
Liikevoitto 179 171 336 316 752
Rahoitustuotot ja -kulut -8 -45 -24 -69 -45
Voitto ennen veroja 171 126 312 246 707
Tuloverot -24 -33 -65 -58 -180
Katsauskauden voitto 147 93 247 188 527
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 146 100 252 195 527
Määräysvallattomien omistajien 1 -7 -5 -7 0
osuus


                              147         93        247       188        527

Tulos/osake, laimennettu, € 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04
Tulos/osake, laimentamaton, € 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04
Laaja konsernin tuloslaskelma:
Katsauskauden voitto 147 93 247 188 527
Ulkomaiseen yksikköön -3 45 -15 93 23
liittyvät
muuntoerot
Muihin laajan tuloksen eriin - - - - -
liittyvät verot
Laajan tuloslaskelman voitto 144 138 232 281 550
Laajan tuloslaskelman voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 143 145 237 288 550
Määräysvallattomien omistajien 1 -7 -5 -7 0
osuus


                              144        138        232       281        550

KONSERNITASE
(EUR 1 000) 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 100 117 85
Muut aineettomat hyödykkeet 1 372 1 637 1 400
Muut sijoitukset 5 5 5
Pitkäaikaiset muut saamiset 29 0 43
Laskennalliset verosaamiset 181 353 233
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 687 2 112 1 766
Lyhytaikaiset varat
Myynti- ja muut saamiset 3 287 3 063 3 781
Rahat ja pankkisaamiset 1 747 1 742 1 703
Lyhytaikaiset varat yhteensä 5 034 4 805 5 484
Varat yhteensä 6 721 6 917 7 250
================================================================================
Oma pääoma ja velat 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Oma pääoma
Osakepääoma 1 359 1 359 1 359
Vararahasto 21 21 21
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 5
Muuntoerot -85 -1 -70
Omat osakkeet -314 -236 -275
Kertyneet voittovarat 1 543 1 315 1 653
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 2 529 2 463 2 693
pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuus -4 -6 1
Oma pääoma yhteensä 2 525 2 457 2 694
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 453 679 566
Korottomat velat 0 460 0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 453 1 139 566
Lyhytaikaiset velat
Osto- ja muut velat 3 516 3 016 3 763
Korolliset velat 227 305 227
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 743 3 321 3 990
Velat yhteensä 4 196 4 460 4 556
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 721 6 917 7 250
================================================================================

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(EUR 1 000) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12.
2011 2010 2010
Liiketoiminnan rahavirta
Katsauskauden voitto 247 188 527
Oikaisut tilikauden tulokseen
Poistot 264 280 532
Liiketoimet, joihin ei liity maksua -14 85 24
Käyttöpääoman muutokset:
Myynti- ja muiden saamisten muutos 557 -341 -908
Osto- ja muiden velkojen muutos -81 306 759
Korko- ja muut rahoituskulut -9 -21 -42
Korko- ja muut rahoitustuotot 5 4 8
Verot 0 -13 -40
Liiketoiminnan rahavirta 968 488 860
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin -51 -22 -39
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -358 -147 -311
Investointien rahavirta -409 -169 -350
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen takaisinmaksut -113 -113 -305
Omien osakkeiden osto -40 -27 -66
Sijoitetun vapaan oman pääoman palautus 0 -122 -122
Osingon maksu -362 -244 -244
Rahoituksen nettorahavirta -515 -506 -736
Rahavarojen muutos 44 -187 -226
Rahavarat tilikauden alussa 1 703 1 929 1 929
Rahavarat tilikauden lopussa 1 747 1 742 1 703

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1. - 30.6.2011
(EUR 1 000) 1.1.2011 Omien Osingon Katsaus- 30.6.2011
osakkeiden maksu kauden hankinta laaja tulos
Osakepääoma 1 359 1 359
Muut rahastot 21 21
Muuntoerot -70 -15 -85
Omat osakkeet -275 -39 -314
Sijoitetun vapaan oman 5 5
pääoman rahasto
Osingon maksu -362 -362
Voittovarat 1 653 252 1 905
Määräysvallattomien 1 -5 -4
omistajien osuus
Yhteensä 2 694 -39 -362 232 2 525
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1. - 30.6.2010
(EUR 1 000) 1.1.2010 Omien Osingon Katsaus- 30.6.2010
osakkeiden maksu kauden
hankinta laaja tulos
Osakepääoma 1 359 1 359
Muut rahastot 21 21
Muuntoerot -94 93 -1
Omat osakkeet -209 -27 -236
Sijoitetun vapaan oman 127 -122 5
pääoman rahasto
Osingon maksu -244 -244
Voittovarat 1 371 188 1 559
Määräysvallattomien 0 -6 -6
omistajien osuus
Yhteensä 2 575 -27 -366 275 2 457

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai
uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC -tulkintoja vuoden 2010
tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien
käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta
raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä
kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä konsernin johto joutuu tekemään
tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa
laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten raportoidut tulokset saattavat
poiketa arvioista ja olettamuksista.

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja.

Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa
poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
(EUR 1 000) 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Yrityskiinnitykset 1 337 1 337 1 337
Leasingvastuut ja muut vuokravastuut
Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät
leasing- ja muut vuokravastuut 276 231 235
2-5 vuoden sisällä erääntyvät
leasingvastuut 136 168 53
Yhteensä 412 399 288
Omat vastuut yhteensä 1 749 1 736 1 625
Valuuttatermiinit (EUR 1 000) 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Kohde-etuuden arvo 141 510 260
Käypä-arvo -2 -11 -2

KONSERNIN AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset
(EUR 1 000) 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Hankintameno 1.1. 3 608 3 494 3 494
Lisäykset 199 147 311
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset
(EUR 1 000) 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Hankintameno 1.1. 1 021 983 983
Lisäykset 51 22 38
KONSERNIN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS
(EUR 1 000) 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Korolliset velat 1.1. 793 1 098 1 098
Lisäykset 0 0 0
Vähennykset -113 -113 -305
Korolliset velat 30.6./31.12. 680 984 792

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
(EUR 1 000) 1-3/ 1-3/ 4-6/ 4-6/ 7-9/ 10-12/
2011 2010 2011 2010 2010 2010
Liikevaihto 1 768 1 671 1 784 1 773 1 574 1 920
Liiketoiminnan muut 21 34 17 3 13 44
tuotot
Materiaalit ja palvelut 34 47 72 63 50 67
Työsuhde-etuuksista 1 122 1 009 1 053 1 040 925 1 120
aiheutuvat kulut
Poistot 130 129 134 151 151 101
Liiketoiminnan muut kulut 346 375 363 351 297 403
Liikevoitto 157 145 179 171 164 273
Rahoitustuotot ja -kulut -16 -25 -8 -45 -11 34
Voitto ennen veroja 141 120 171 126 153 307
Tuloverot -41 -25 -24 -33 -55 -66
Tilikauden voitto 100 95 147 93 98 241

LIIKETOIMINTASEGMENTIT
(1 000 EUR) 1.4.-30.6. 1.4.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12.
2011 2010 2011 2010 2010
Liikevaihto
Kansainvälinen 932 1 043 1 916 2 002 4 077
liiketoiminta
Suomen 852 730 1 636 1 441 2 860
liiketoiminta
Kohdistamattomat 0 0 0 0 0
Liikevaihto 1 784 1 773 3 552 3 443 6 937
yhteensä
Liikevoitto
Kansainvälinen 88 193 242 347 777
liiketoiminta
Suomen 178 67 265 138 320
liiketoiminta
Kohdistamattomat -87 -89 -171 -169 -345
Liikevoitto 179 171 336 316 752
yhteensä
Rahoitustuotot ja -8 -45 -24 -69 -45
-kulut
Tuloverot -24 -33 -65 -58 -180
Tilikauden tulos 147 93 247 188 527
Muut tiedot
Poistot
Kansainvälinen 68 84 134 146 267
liiketoiminta
Suomen 66 67 130 134 265
liiketoiminta
Poistot yhteensä 134 151 264 280 532

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
EUR (1 000) 1-6/2011 1-6/2010
Liikevaihto 3 552 3 443
Liikevaihdon muutos-% 3,2 3,8
Liikevoitto 336 316
% liikevaihdosta 9,5 9,2
Voitto/tappio ennen veroja 312 246
% liikevaihdosta 8,8 7,1
Kauden voitto 247 188
% liikevaihdosta 7,0 5,5
Oman pääoman tuotto, % 18,9 14,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,1 15,2
Korollinen vieras pääoma 680 984
Rahavarat 1 747 1 742
Nettovelka -1 067 -758
Oma pääoma 2 525 2 457
Nettovelkaantumisaste, % -42,4 -30,7
Omavaraisuusaste, % 46,6 42,2
Taseen loppusumma 6 721 6 917
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 244 169
% liikevaihdosta 6,9 4,9
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 688 697
% liikevaihdosta 19,4 20,2
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 68 63
Henkilöstö kauden alussa 65 57
Henkilöstö kauden lopussa 65 66
Tulos/osake (laimentamaton), € 0,02 0,02
Tulos/osake (laimennettu), € 0,02 0,02
Oma pääoma/osake, € 0,20 0,20

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Oman pääoman tuotto, %:
Tilikauden voitto x 100
_______________________
Oma pääoma (tilikauden keskiarvo)
Sijoitetun pääoman tuotto, %:
Voitto tai tappio ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut x 100
_______________________________________________________________________
Taseen loppusumma - korottomat velat (tilikauden keskiarvo)
Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma x 100
________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, %:
Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit x 100
_____________________________________________________________________
Oma pääoma
Tulos/osake, euro:
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
____________________________________
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana
Oma pääoma/osake, euro:
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
________________________________________
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osinko/osake, euro:
Tilikaudelta jaettu osinko
__________________________
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osinko/tulos, %:
Osakekohtainen osinko x 100
___________________________
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, %:
Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x 100
_____________________________________________
Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.
Hinta/voitto -suhde (P/E-luku):
Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos
Osakekannan markkina-arvo:
(Osakkeiden lukumäärä - omat osakkeet) x tilinpäätöspäivän pörssikurssi
osakelajeittain
Osakkeiden vaihto, % osakekannasta:
Pörssivaihto (kpl) x 100
_________________________
Liikkeellä oleva keskimääräinen osakemäärä
Quick ratio:
Vaihtuvat vastaavat - vaihto-omaisuus
_____________________________________
Lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakot