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PowerTECH Co., Ltd. — Audit Report / Information 2026
Mar 30, 2026
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Audit Report / Information
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关于佛山市联动科技股份有限公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告
信会师报字[2026]第 ZC10115 号
佛山市联动科技股份有限公司全体股东:
我们审计了佛山市联动科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年度的 财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和 相关财务报表附注,并于 2026 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZC10115 号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编 制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 简称“汇总表”)。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总 表所载信息与我们审计贵公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计 财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2025 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他 目的。
汇总表第 1页
(此页无正文)
立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国注册会计师:黄春燕
中国注册会计师:郭华赛
中国·上海
二〇二六年三月二十七日
汇总表第 2页