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MOTORCOMM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD Audit Report / Information 2024

Apr 28, 2025

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Audit Report / Information

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裕太微电子股份有限公司

内部控制审计报告

二O二四年度

内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA12214 号

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

裕太微电子股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了裕太微电子股份有限公司(以下简称裕太微)2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是裕太微董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为, 裕太微于 2024年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

吴珉

中国·上海

二O二五年四月二十八日

内控审计报告 第2页

证书序号:0001247

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
部门依法审批,准予执行法册会计师法定业务的
凭证。
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
$\mathcal{L}$

涂改、
《会计师事务所执业证书》不得伪造、
出借、转让。
租、
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应当向财
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
会计师事务所终止或执业许可注销的,
Ŷ

发证机关:
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中华人民共和国财政部制
出报告使用 其他无效。 82号)

称: 立富会计师事务所(传来普通合伙)
三 云 计师事务所 室
三 特殊普通合伙) < 营 场 所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼 公计师事务所 执业基书 首席合伙人:朱建 主任会计师: 经 名

组织形式:特殊普通合伙制 执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 护财会 [2000] 26号 (转制批文 炉财会[2010]8 批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

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