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MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016
Jun 28, 2016
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Capital/Financing Update
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天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)
股票代码:300195
股票简称:长荣股份
天津长荣印刷设备股份有限公司
(天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号)
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非公开发行股票预案 (修订稿)
二零一六年六月
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天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)
声明
1、本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。
-
2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;
-
因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
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天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)
特别提示
1、本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三 届董事会第三十一次会议和2015年第五次临时股东大会、2016年第三次临时股东 大会审议通过。根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案尚需经中国证监 会核准。
2、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合法律、法规规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境 外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资 者,发行对象不超过5名。最终发行对象将由股东大会授权董事会在本次非公开 发行获得中国证监会发行核准批文后,按照证监会相关规定,根据竞价结果与保 荐机构(主承销商)协商确定。
3、本次非公开发行的股票数量不超过10,000万股(含10,000万股)。若公司 在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息 事项,本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大 会的授权、证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
4、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行 期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,或不低于发行期首日前一个 交易日公司股票均价的百分之九十。如本公司股票在本次发行定价基准日至发行 日期间发行派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行底价将作出 相应调整。最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会的发行核准 文件后,按照证监会相关规定,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商) 协商确定。
5、本次非公开发行完成后,上述特定投资者所认购的股份限售期需符合《创 业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部 门的相关规定:(1)发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的, 本次发行股份自发行结束之日起可上市交易;(2)发行价格低于发行期首日前 二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日
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天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)
前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的,本次发行股份自发行结束之 日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的 有关规定执行。
6、本次非公开发行募集资金总额不超过200,000万元,扣除发行费用后将用 于新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目和新型智能绿色印刷设备研发 创新基地建设项目。本次发行的募集资金到位前,公司可根据市场情况利用自筹 资金对募集资金投资项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。
7、公司一贯重视对投资者的持续回报。根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的有关要求,本 预案“第四节 公司利润分配情况”中对公司现行的利润分配政策、公司近三年股 利分配情况等情况进行了说明,提请广大投资者关注。
8、公司提醒投资者关注:本次发行将摊薄即期回报。本次发行后发行人的 净资产和股本将相应增加,由于募集资金投资项目效益的产生需要经历一定时间 的项目建设周期,项目产生效益尚需一定的时间。因此,发行人发行当年的净资 产收益率和每股收益会出现下降的可能,未来随着募投项目效益逐步体现,公司 的每股收益和净资产收益率将逐步回升。
9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股 东共享。
10、本次非公开发行股票完成后,公司股权分布将发生变化,但不会导致公 司不具备上市条件,不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更。
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天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)
目录
声明 ................................................................................................................................ 2 特别提示 ........................................................................................................................ 3 目录 ................................................................................................................................ 5 释义 ................................................................................................................................ 7 第一节 本次非公开发行股票方案概要 ...................................................................... 8 一、本公司基本情况 ........................................................................................................... 8 二、本次非公开发行股票的背景和目的 ........................................................................... 8 三、发行对象及其与公司的关系 ..................................................................................... 13 四、本次非公开发行方案概要 ......................................................................................... 14 五、募集资金投向 ............................................................................................................. 15 六、本次发行是否构成关联交易 ..................................................................................... 16 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ................................................................. 16 八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 ................. 17 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ............................................ 18 一、本次发行募集资金的使用计划 ................................................................................. 18 二、本次募集资金投资项目的基本情况 ......................................................................... 18 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ......................................................... 40 四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项 ................................................................. 40 五、募集资金投资项目可行性结论 ................................................................................. 41 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ........................................ 42 一、本次发行后公司业务及资产、《公司章程》、股东结构、高管人员结构、业 务结构的变化 ..................................................................................................................... 42 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况 ................................. 42 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等变化情况 ..................................................................................................................... 43 四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用 ......... 43 五、本次发行对公司负债情况的影响 ............................................................................. 43
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天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)
六、本次股票发行相关的风险说明 ................................................................................. 44 第四节 公司的利润分配政策及执行情况 ................................................................ 50 一、公司利润分配政策 ..................................................................................................... 50 二、公司近三年股利分配情况及未分配利润使用情况 ................................................. 52 第五节 董事会声明及承诺事项 ................................................................................ 54 一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的说明 ..... 54 二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于 承诺并兑现填补回报的具体措施 ..................................................................................... 54
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天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)
释义
在本预案中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:
| 发行人、长荣股份、本 公司或公司 |
指 | 天津长荣印刷设备股份有限公司 |
|---|---|---|
| 本次非公开发行、本次 发行 |
指 | 天津长荣印刷设备股份有限公司拟以非公开发行股票的方式 向特定对象发行股票 |
| 长荣控股 | 指 | 天津长荣控股有限公司 |
| 发行方案 | 指 | 长荣股份本次非公开发行股票方案 |
| 定价基准日 | 指 | 本次发行期首日 |
| 本预案 | 指 | 长荣股份本次非公开发行股票预案 |
| 公司章程 | 指 | 天津长荣印刷设备股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 发行人股东大会 |
| 董事会 | 指 | 发行人董事会 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 三年一期 | 指 | 2013年、2014年、2015年及2016年1-3月 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 海德堡 | 指 | 德国海德堡机械股份有限公司 |
| 赛鲁迪 | 指 | 意大利赛鲁迪集团 |
| 力群印务 | 指 | 深圳市力群印务有限公司 |
| 台湾健豪 | 指 | 台湾健豪印刷事业股份有限公司 |
| 两化融合 | 指 | 信息化和工业化的高层次的深度结合,是指以信息化带动工 业化、以工业化促进信息化,走新型工业化道路;其核心是 信息化支撑,追求可持续发展模式 |
| 印后设备 | 指 | 印后设备是指对印刷半成品进行进一步加工处理,使之在装 订、外观、平整度、防伪、包装等方面得到加强或美化的一 大类设备 |
| 烟标 | 指 | 俗称“烟盒”,是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称, 主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格,使之 区别于各种烟草制品并具有商标意义 |
| 云印刷 | 指 | 通过印刷技术与数字信息技术的有机结合,采用可发送印刷 任务的应用程序、传递印刷任务的云印刷服务网络、印刷生 产设备以及物流服务,为客户提供个性化的印刷品服务 |
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天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、本公司基本情况
中文名称:天津长荣印刷设备股份有限公司
英文名称:Masterwork Machinery Co.,Ltd.
法定代表人:李莉
注册资本:339,299,578 元
总股本:339,299,578 股
股票简称:长荣股份 股票代码:300195
成立日期:1995 年 9 月 13 日
公司股票上市地:深圳证券交易所
注册地址:天津市新技术产业园区北辰科技工业园
办公地址:天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号
电话号码:022-26986268
传真号码:022-26973430
公司网址:www.mkmchina.com
经营范围:印刷设备、包装设备、检测设备、精密模具的研制、生产、销售 及租赁;本企业生产产品的技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软件技术开 发、销售及相关技术服务;货物及技术的进出口(法律、行政法规另有规定的除 外)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项 专营规定的按规定办理)。
二、本次非公开发行股票的背景和目的
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天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)
(一)本次非公开发行的背景
1 、国家政策鼓励智能制造,智能印刷包装设备发展机遇良好
2015 年 5 月,国务院印发《中国制造 2025》,部署全面推进实施制造强国 战略。其核心是智能制造,主题是促进制造业创新发展,中心是提质增效,主线 是加快新一代信息技术与制造业深度融合,主攻方向是推进智能制造,目标是满 足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求。其任务和重点是“提高国家 ” “ ” “ ” “ 制造业创新能力 、 推进信息化与工业化深度融合 、 强化工业基础能力 、 加 ” “ ” “ ” 强质量品牌建设 、 全面推行绿色制造 。其战略目标是力争通过 三步走 实现 制造强国的战略目标。随着《中国制造 2025》规划的出台,制造业政策红利将 会逐步释放,我国制造业的发展将会进入一个新的台阶。
2015 年 6 月,国务院办公厅印发《关于成立国家制造强国建设领导小组的 通知》。领导小组主要职责为统筹协调国家制造强国建设全局性工作,审议推动 制造业发展的重大规划、重大政策、重大工程专项和重要工作安排,加强战略谋 划,指导各地区、各部门开展工作,协调跨地区、跨部门重要事项,加强对重要 事项落实情况的督促检查。领导小组成立是继《中国制造 2025》后又一重要举 措,为中国智造 2025 规划的顺利实现创造了重要前提及打下坚实基础。
2015 年 7 月,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,明 确提出要发展“互联网+”协同制造,“推动互联网与制造业融合,提升制造业数字 化、网络化、智能化水平,加强产业链协作,发展基于互联网的协同制造新模式。 在重点领域推进智能制造、大规模个性化定制、网络化协同制造和服务型制造, 打造一批网络化协同制造公共服务平台,加快形成制造业网络化产业生态体系。”
智能制造已成为当今全球制造业的发展趋势,亦是我国今后一段时期推进工 业化和信息化深度融合、建设制造强国的主攻方向。智能印刷机械属于高端制造 装备,是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域,在智能制造趋势中将获得 巨大历史机遇。以智能印刷设备为代表的智能印刷工厂不仅可以抵消劳动力成本 上升带来的劣势,还可以通过更好的接入互联网而大幅提高生产效率。在互联网 时代,所有的市场需求都将数据化、在线化,并通过云端处理和决策,并最终由 智慧工厂里的自动化设备、智能装备来实现。在此过程中,智能印刷设备可以更
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天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)
好的响应市场需求,产生更大的经济效益。
2 、制造业面临转型升级,掌握核心技术的印刷包装设备企业获得发展先机
当前我国已进入工业化中后期,伴随着人口结构老龄化、劳动力成本逐渐上 升,以及新一代信息化技术、自动化控制技术、机器人技术、视觉识别等技术的 发展,中国制造业正从劳动密集型向资本密集型和技术密集型过渡,开始步入转 型升级阶段。
经过三十多年的发展,中国制造业取得了巨大的进步,成为世界制造大国, 但与世界发达国家先进技术相比,我国装备制造业水平仍然有很大差距,大而不 强的特点十分明显,特别是高端装备制造能力亟待提高。我国拥有自主知识产权 和自主品牌的技术和产品较少,很多高端产品领域的核心技术和关键零部件并没 有掌握。有实力的企业集团在行业所占比例较少,且企业实力普遍有待进一步增 强。与国际高端产品相比,大部分国产设备仍处于中档产品水平,产品基础性能 仍有待进一步提高。
根据《中国制造 2025》规划的“三步走战略”,我国力争用十年时间,迈入 制造强国行列。“到 2020 年,基本实现工业化,制造业大国地位进一步巩固,制 造业信息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键核心技术,优势领域竞争力进 一步增强,产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。 重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。”
因此,在制造业转型升级及建设制造强国之际,大力发展我国的高端、绿色、 智能印刷设备具有十分重要的意义。在此背景下,拥有自主知识产权和掌握核心 技术的国内印刷设备龙头企业将受到大力支持,获得发展先机,有利于提高我国 高端印刷设备的国产化率,实现制造强国目标。
3 、经济新常态下,印刷包装行业的市场需求正发生深刻变化
“十二五”末以来,我国进入了经济发展缓增长的新常态,尽管受宏观经济一 定影响,但印刷包装行业整体仍然保持了稳定的增长。2014 年,全国出版、印 刷和发行服务实现营业收入 19,967.1 亿元,较 2013 年增长 9.4%;实现利润总额 1,563.7 亿元,同比增长 8.6%。根据国家统计局数据,2014 年,全国规模以上印
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天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)
刷企业总数 4,950 家(同比增长 16%),年主营业务收入 6,579 亿元(同比增长 26%)。规模以上印刷企业以占全国印刷企业总数的 5%数量,实现全行业 60% 以上的主营业务收入,成为支撑中国印刷业发展的骨干力量。
从印刷包装设备行业看,“十二五”期间,印刷机械行业进入了增长速度趋缓 与经济结构调整阵痛交织阶段,传统市场需求萎缩,制造及人工成本上升,人口 红利效应不在,技术引进、消化、吸收、再创新尚未完成市场就发行了很大变化。 新的技术产品、工艺来势迅猛,技术竞争加剧,环保压力加大,传统产品普遍受 到了冲击。与发达国家的先进水平相比,我国的印刷包装设备行业呈现中低端产 品过剩、高端产品供给不足的特点。印刷装备产品总体上水平不高,特别是高端 印刷机依赖进口的状况仍未得到根本性转变,在两化融合、自主研发、系统配套、 以及设备稳定性、可靠性方面与国外存在较大差距,这些差距在“十二五”期间并 未得到实质性缩小。高端装备中关键核心辅机、零部件、原材料发展滞后,一些 关键核心技术尚未掌握。因此,未来高端印刷设备将成为市场需求的主流。
从下游印刷行业看,随着互联网时代的信息革命、印刷领域的多元交叉、印 刷需求的个性化,现代印刷技术正在向着生产过程绿色化、电气控制智能化、经 营管理信息化、技术支撑网络化、服务产业多样化方向发展。以书、报、刊纸媒 为代表的传统印刷产业链不断被打破、衍生和重构,以新兴印刷技术为核心的产 业技术所服务的领域已经由传统的传媒产业、包装产业衍生到新型功能材料制造 产业领域,并呈现旺盛的生命力。传统的标准化产品越来越难以满足客户的需求, 市场倒逼印刷企业向绿色、智能、信息化、定制化方向发展。
4 、经过多年行业深耕细作后,公司发展迎来战略转型期
经历二十余年的发展,长荣股份已成长为国内领先的印刷设备制造企业,印 后设备制造技术水平达到世界一流水平。公司具备高精密自动平压平电脑全息烫 印模切机、高速自动糊折盒机、数字喷码印刷机、卷筒纸烫金模切机、纸制品印 刷质量自动化检测设备等系列化产品研发设计生产能力,能为不同类型的纸包装 印刷客户提供从单张纸,卷筒纸到瓦楞纸的高精度、高速度、高自动化的专用设 备,为烟包、酒包、药包、电子产品、食品包装提供专业和个性化的整体解决方 案。公司生产的印后设备国内市场占有率第一,产销规模在同行业居亚洲第一、
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天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)
世界第二,并出口至美国、德国、日本、瑞士等四十多个国家和地区,服务于全 球千余家印刷包装企业。近几年公司陆续推出多款世界首创的高技术装备产品, 在印刷装备领域实现了中国制造向中国创造的跨越,提高了中国印刷装备在国际 市场的影响,亦取得了良好的经济效益。
近几年,公司根据行业发展趋势、产业布局及未来发展目标,制定了“以印 刷装备为主导,向上下游产业链延伸,实现装备制造和印刷产业的协同发展”新 的发展战略。具体内容包括:(1)以智能化打造世界领先的印刷装备服务供应 商,建设以印刷装备为主体的中国高端装备及零部件智能制造、加工基地。(2) 建设以云印刷为核心的中国第一互联网+印刷新模式,发展高端商务和大众文化 消费性印刷。(3)对接互联网和物联网技术,发挥资本市场作用,整合优质资 源,使公司获得新的跨越式超常规发展。
2015 年 8 月,公司入选工信部“2015 年互联网与工业融合创新试点企业名 单”,创新方向和内容为“基于互联网的智能工厂与全流程交互平台”。按照《信 息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018 年)》(工信部信〔2013〕317 号)工作部署,2015 年工信部遴选 100 家企业作为互联网与工业融合创新试点 企业,并确定了各企业的融合创新试点方向和项目。公司顺应国家工业转型升级 趋势,结合互联网思维,提出“云印刷”构想,旨在搭建国内云印刷网络平台, 实现云印刷产业化,促进公司业务向印刷产业链下游延伸,提升了公司的综合竞 争力及在印刷行业的影响力。
基于以上战略,公司积极进行产业布局,先后与海德堡、赛鲁迪进行合作, 引进世界先进的印后、印中技术,进一步完善产业链和提高产品性能。同时,公 司加大智能印刷包装设备的研发力度,并融合互联网、物联网技术,实施智能产 品升级、开展从国内印后设备制造商向印刷行业智能工厂方案提供商和领先的互 联网印刷服务商的转型。在产品升级和战略转型过程中,公司存在较大的资金需 求,以继续加大高端智能印刷包装设备的研发投入,贴近客户提高服务响应速度, 提升个性化服务质量,丰富产品种类,扩大市场份额,提高公司盈利能力。
(二)本次非公开发行的目的
1 、筹集长期发展资金,促进公司战略转型
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高端装备制造业具有资本密集型的特点,公司通过本次非公开发行筹集长期 发展所需资金,提高资产规模,优化资本结构,加大智能印刷装备技术研发和高 端产品的投入,着力打造“互联网+印刷智造”新型业态模式,实施智能产品升 级,强化公司提供印刷包装全产业链服务的能力,巩固公司在印刷包装设备制造 行业的龙头地位,实现公司由国内印后设备制造商向印刷行业智能工厂方案提供 商和领先的互联网印刷服务商的战略转型,全面提升公司的核心竞争力和可持续 发展能力。
2 、构建多维度业务板块,增强公司的盈利能力
公司过去一直专注于印后设备制造领域,并已确立了在印后领域的龙头地位。 本次非公开发行股票募集资金将用于研发生产智慧印厂整体解决方案、智能包装 生产线、绿色智能凹印机、海德堡高端印刷设备零部件、印刷装备新材料、自动 物流系统及配件等产品,使公司由传统的印后设备业务延伸至印刷设备、高端零 部件、印刷装备新材料、自动物流直至智能印厂整体解决方案等领域,业务板块 将更为丰富,抗风险能力亦得到增强。本次募集资金投资项目符合行业的发展趋 势和国家产业政策的鼓励方向,具有广阔的市场前景。本次非公开发行完成后, 公司的持续盈利能力将大大增强。
3 、发展高端技术,推动印刷行业进步
长荣股份作为我国印刷包装设备行业的领先企业,其研制的高端模切、烫金 机等印刷装备的技术指标已达到或接近国际先进水平。特别是印后设备产品,已 在国内外市场上占据了一定的地位,为我国的印刷装备行业发展作出了巨大的贡 献。目前印刷装备行业的集中度不断提高,龙头企业的竞争优势越来越明显,技 术落后的中小企业面临着被淘汰的局面。本次非公开发行股票募集资金将主要用 于高端产品的研发、生产,代表了行业当前最先进的技术水平,这对于打破国外 垄断,构成我国印刷装备高、中、低端完整的产品线体系,补齐高端装备短板, 推动印刷工业结构调整、转型升级有重要意义。
三、发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行股票的发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金管理
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天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)
公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投 资者、其他境内法人投资者和自然人等合计不超过5名的特定对象。证券投资基 金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司 作为发行对象的,只能以自有资金认购。
最终发行对象将由股东大会授权董事会在本次非公开发行获得中国证监会 发行核准批文后,按照证监会相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商) 协商确定。
公司本次发行尚无确定的对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。发行 对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。
四、本次非公开发行方案概要
(一)发行股票的种类和面值
本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00元。
(二)发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行,公司将在中国证监会核准 之日起六个月内择机向不超过5名特定对象发行。上述特定对象均以现金方式认 购。
(三)发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首 日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,或不低于发行期首日前一个交易 日公司股票均价的百分之九十。如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期 间发行派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行底价将作出相应 调整。最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会的发行核准文件 后,按照证监会相关规定,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协 商确定。
(四)发行数量
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天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)
本次非公开发行的股票数量不超过10,000万股(含10,000万股)。若公司在 定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、 证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
(五)限售期
本次非公开发行完成后,特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上 市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相 关规定:(1)发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,本次 发行股份自发行结束之日起可上市交易;(2)发行价格低于发行期首日前二十 个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一 个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的,本次发行股份自发行结束之日起 十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关 规定执行。
(六)本次非公开发行股票前的滚存利润安排
在本次非公开发行完成后,新老股东共享本次非公开发行完成前本公司的滚 存未分配利润。
(七)本次发行申请有效期
本次非公开发行股票申请的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如 果国家法律、法规对非公开发行有新的政策规定,则按新的政策进行相应调整。
公司第三届董事会第三十一次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过 《关于延长公司创业板非公开发行股票相关事项有效期的议案》,将公司本次非 公开发行决议以及对董事会授权的有效期延长12个月,即延长至2017年9月7日。
(八)上市地点
在限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
五、募集资金投向
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天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)
本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过200,000万元,扣除发 行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:
| 序 号 |
项目名称 | 项目总投资 (万元) |
拟投入募集资金 (万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新型智能绿色装备制造产业示范基地建设 项目 |
160,018.00 | 160,000.00 |
| 2 | 新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设 项目 |
40,010.00 | 40,000.00 |
| 合计 | 200,028.00 | 200,000.00 |
若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,资金缺口由公司自筹 解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以 其他资金先行投入,募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予 以置换。
在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照 相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
六、本次发行是否构成关联交易
本次发行面向符合中国证监会规定的机构投资者以及其他投资者,采用竞价 方式进行;目前,本次发行尚未确定具体发行对象,最终是否存在因关联方认购 公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况 报告书中披露。
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化
长荣股份现股本总额为339,299,578股。公司控股股东及实际控制人李莉直接 和间接控制公司股份占公司股本总额的比例为50.80%。按本次发行数量上限 10,000万股计算,非公开发行后李莉直接和间接控制公司股份占公司股本总额的 比例为39.24%,李莉仍为公司的实际控制人。因此,本次非公开发行不会导致公 司的控制权发生变化。
本次非公开发行股票后,公司股权分布仍符合上市条件。
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八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准 的程序
本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董 事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议和 2015 年第五次临时股东 大会、2016 年第三次临时股东大会审议通过。根据有关法律法规的规定,本次 非公开发行方案尚需经中国证监会核准。
在获得中国证监会核准后,公司将向深圳证券交易所和中国登记结算有限责 任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行全部申报 批准程序。
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第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次发行募集资金的使用计划
本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过200,000万元,扣除发 行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:
| 序 号 |
项目名称 | 项目总投资 (万元) |
拟投入募集资金 (万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新型智能绿色装备制造产业示范基地建设 项目 |
160,018.00 | 160,000.00 |
| 2 | 新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设 项目 |
40,010.00 | 40,000.00 |
| 合计 | 200,028.00 | 200,000.00 |
若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,资金缺口由公司自筹 解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以 其他资金先行投入,募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予 以置换。
在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照 相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目的基本情况
(一)新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目
1 、项目基本情况
项目名称为新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目,由公司全资子公 司长荣控股负责实施,项目总投资为 160,018 万元,拟投入募投资金 160,000 万 元。
目前,智能制造已成为全球制造业发展趋势,是我国工业转型升级的方向, 也是我国今后一段时期推进两化融合的主攻方向。长荣股份针对当前市场需求和 技术发展趋势,以高端智能印刷设备为核心,建设具有高性能、信息化、低能耗
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等特点的新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目,符合符合当前国家产业 政策发展要求。
本项目主要产品包括智慧印厂整体解决方案、智能包装生产线、绿色智能凹 印机、智能大幅面模切烫印机、智能高速模切机、糊盒生产线、海德堡高端印刷 设备零部件、印刷装备新材料以及 AGV 小车等智能印厂辅助产品。
依托于本次新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目的实施,公司将充 分发挥在印刷装备制造领域的技术、渠道和服务等方面的优势,通过在智能工厂、 印中设备、高端零部件、新材料、自动物流等方面的建设,构造全面的产业链服 务体系,实现向印刷行业智能工厂方案提供商和领先的互联网印刷服务商的转型, 进一步提升公司在印刷领域的地位和影响力。
2 、项目建设的背景
( 1 )智能制造已成为制造业发展的必然趋势
智能制造伴随新一代信息技术而产生,贯穿于设计、生产、管理、服务等制 造活动各个环节,具备信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功 能。具有以智能工厂为载体,以关键制造环节智能化为核心,以端到端数据流为 基础、以网络互联为支撑等特征,可有效缩短产品研制周期、降低运营成本、提 高生产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗。
近年来,智能制造技术飞速发展,已成为全球制造业的发展趋势。特别是信 息技术革命以来,传感技术、物联网、软件技术、系统控制以及工业互联网的融 合推进,推动着智能制造从原来的自动化上升到智能化。可以说,智能制造技术 正在引发一场新的工业革命,给许多传统行业带来了新的业态和模式。
中国作为全球最大的装备制造业市场,正面临着前所未有的机遇与挑战。与 世界先进水平相比,我国虽然是制造大国却不是强国,在自主创新能力、产业结 构水平、资源利用效率、信息化程度、质量效益等方面差距明显,转型升级和跨 越发展的任务紧迫而艰巨。在当前经济结构调整时期,智能制造将是我国加快转 变经济发展方式的必然选择,许多制造企业也因此迎来历史性机遇。
( 2 )“互联网 +” 快速向制造业领域渗透
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随着移动互联网、物联网以及云计算和大数据技术的成熟,“互联网+”正逐 渐向各个行业渗透,制造业也在发生巨大变化。无论是美国的“工业互联网”,德 国的“工业 4.0”,还是我国的《中国制造 2025》,都反映了当前工业互联网化正 成为不可阻挡的发展趋势。无论是制造业的参与者角色、制造的理念、模式,还 是驱动力,都在出现颠覆与重构。
制造业传统意义上的价值创造和分配模式正在发生转变,借助互联网平台, 企业、客户及利益相关方纷纷参与到价值创造、价值传递及价值实现等生产制造 的各个环节。因为“互联网+工业”不仅仅是“信息共享”,还将广泛开展“物理共享”, 从而形成新的价值创造和分享模式,开创全新的共享经济,带动大众创业和万众 创新。“互联网+工业”无疑将会加快推进我国工业化进程,促进制造业的转型升 级。
2015 年 7 月,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,要 求大力发展“互联网+”协同制造,推动互联网与制造业融合,提升制造业数字化、 网络化、智能化水平,加强产业链协作,发展基于互联网的协同制造新模式。不 难预见,在今后一段时期内,“数字化、网络化、智能化制造”以及“互联网+印刷 机械”是我国印刷机械装备制造业转型升级的重要方向。
( 3 )《中国制造 2025 》配套政策将陆续落地
2015年5月,国务院印发《中国制造2025》,提出了中国制造强国建设三个 十年的“三步走”战略,是第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》规划是我国 主动应对新的历史时期,提升制造业水平,实现由大变强的一项重要国策,其核 心要义是一条主线、四大转变和八项战略措施。一条主线是以体现信息技术与制 造技术深度融合的数字化、网络化、智能化制造为主线。四大转变是由要素驱动 向创新驱动转变;由低成本竞争优势向质量效益竞争优势转变;由资源消耗大、 污染物排放多的粗放制造向绿色制造转变;由生产型制造向服务型制造转变。八 项战略对策是推行数字化网络化智能化制造;提升产品设计能力;完善制造业技 术创新体系;强化制造基础;提升产品质量;推行绿色制造;培养具有全球竞争 力的企业群体和优势产业;发展现代制造服务业。
《中国制造2025》的后续政策将陆续推出,其中包括《中国制造2025》中提 出的相关任务、工作重点、重点发展技术的后续支撑政策,以及相应的财税金融
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扶持政策。根据工信部、发改委的工作安排,《中国制造2025》“1+X”方案,以 及重点技术创新“绿皮书”有望年内相继推出;工业强基等专项工程,则将在年内 进入实质性推进阶段。随着各项具体的针对性政策落地,《中国制造2025》正在 从一纸规划逐渐进入落实阶段。
3 、项目建设必要性
( 1 )积极响应国家政策,加快产品智能化升级
印刷机械行业包括印前、印中、印后设备三大类,是为印刷工业提供生产设 备的重要装备制造产业,是印刷工业发展的重要支撑。本项目主要产品包括智慧 印厂整体解决方案、智能包装生产线、绿色智能凹印机、智能大幅面模切烫印机、 智能高速模切机、智能糊盒生产线等,均属于高端制造装备,是国家培育和发展 战略性新兴产业的重要领域。
本项目把智能制造作为主攻方向,充分利用了互联网、工业以太网、智能采 集、自动物流、无轴伺服传动控制、视觉识别、智能张力控制、零速对标拼接、 全息定位、智能电子定位、高速盲文压印、高速追挂、智能分拣等先进技术,加 快新一代信息与制造业深度融合,推进生产过程智能化,搭建智能制造网络系统 平台,符合《中国制造2025》智能制造的发展方向,亦符合“互联网+”的发展要 求。
( 2 )打造新型业态模式,寻求长期多维度业务发展
印刷市场对设备的需求正由传统标准化设备向智能化、自动化的个性需求转 变,公司基于对市场的前瞻性判断,致力于打造智能工厂整体解决方案的新型业 态模式。项目主要产品智慧印厂整体解决方案(互联网+智能采集+自动物流), 正是基于互联网技术、传感技术、智能采集技术、自动物流技术和软件技术集成, 与工厂的ERP、PDM、MES等管理系统对接,实现对整个工厂的物流、作业、设 备等信息的综合管理、分析和决策的人机交互系统管理平台,实现制造业企业延 伸服务链条,从主要提供产品制造向提供产品和服务转变,构建由生产型制造向 服务型制造的新型业态模式。
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业务多元化是企业发展到一定阶段之后的自然选择,长荣股份在确立印后设 备的领先地位之后,积极向产业链两端延伸:与赛鲁迪合作进入印中领域,收购 海德堡印后业务加强自身产品技术实力,收购下游烟标印刷企业,与台湾健豪合 作运营云印刷业务。同时,公司积极主动“走出去”,将未来发展发向之一瞄向海 外市场。通过实施本项目,公司可以进一步实现业务的多维度发展,有利于增强 公司的抗风险能力。
( 3 )聚焦高端产品,推动我国印刷设备制造技术进步
我国印刷设备制造业经过几十年的发展,取得了较大进步,近几年进口额呈 下降趋势,出口额逐年增加。但与世界先进水平相比,我国印刷制造业仍呈现出 整体专业化水平偏低、总体技术水平较低、有实力的企业集团在行业所占比例较 少且企业实力普遍有待进一步增强等系列发展问题。国产产品自身也仍存在有待 改善的空间:速度不够快,精度不够高;设备运行的稳定性、零配件的通用性仍 有待提高;具有一体化加工功能的联合印刷机组尚不多见等。与国际高端产品相 比,大部分国产设备仍处于中档产品水平,产品基础性能仍有待进一步提高。
本项目产品绿色智能凹印机、智能大幅面模切烫印机、智能高速模切机、糊 盒生产线、海德堡高端印刷设备零部件,均是行业高新技术的代表,处于国内领 先地位,甚至可达到或接近国际先进水平。以绿色智能凹印机为例,其运行速度 可达到350m/min,精度小于等于±0.10mm,可实现张力自动调整、快速定位和零 废张的高速印刷,技术属于世界领先水平,且具有绿色、高效、智能的特点,在 未来一段时间内仍将是不可替代的主流技术。以智能高速模切机为例,其拥有全 球领先的技术,对于减少人工、清废、全物流、高效节能、提高成品率等方面, 具有不可替代的作用,是对传统产品换代升级的颠覆性产品。因此,从企业技术 能力发展进而促进行业技术发展的角度而言,本项目的建设实施,有益于我国印 刷设备制造业技术水平的提高。
( 4 )优化产业布局,为实现公司战略转型奠定基础
经历二十几年的发展,长荣股份已成长为国内领先的印刷设备制造企业。目 前公司正在经历从国内印刷包装装备第一品牌,向印刷行业智能工厂方案提供商 和领先的互联网印刷服务商的转型。公司立足于装备制造主营业务,通过及时优
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化业务布局,稳步推进战略性转型升级,平衡多领域协同发展,经营业绩稳步提 升。
本项目以公司自主研发成果,结合引进海外先进技术,并充分融合“互联网 +”思维为手段,产出智慧印厂整体解决方案、智能印中设备、智能印后设备、 高端零部件等产品,是公司进行“互联网+”和“中国制造 2025”产业布局的重 要实践。
本项目建设将有效整合公司现有产品及研发资源、优化服务效能、扩展业务 范围,从而大力夯实公司在印刷包装领域的领先地位,提高公司在印刷行业智能 工厂服务领域的市场竞争力和盈利能力,有利于公司保持持续快速发展的势头, 进一步扩大市场份额,是公司实现战略转型的重要举措。
4 、项目建设的可行性
( 1 )公司的智能工厂战略布局已初见成效
公司认识到印刷市场对设备需求由传统标准化设备趋于智能化、自动化的个 性需求,因而已经提前开始了布局:收购力群印务进入下游烟标领域,与赛鲁迪 合作进入印中领域,收购海德堡印后业务加强自身产品技术实力,参股贵联控股 为示范工厂建设提供条件,子公司天津荣彩科技有限公司已经在智能化工厂软件 开发方面积累多年经验并已经有成功项目。
自 2013 年开始,公司加大了智能工厂整体解决方案的研发投入,截止到目 前,已成功开发出可替代人工的适用于印刷包装企业的智能化自动物流系统、生 产过程数据采集系统、电子定位系统以及自动纸堆转换系统等,并已在部分客户 处进行试用,提高了客户的生产效率,节约了人工成本,得到了客户的充分认同。
( 2 )项目产品符合市场需求且市场容量巨大
印刷包装行业作为传统的加工行业,正由劳动密集型行业向资本密集型和技 术密集型行业转变,过去该行业对劳动力依赖较大,随着劳动力成本的提升以及 印刷包装企业对提升劳动生产率的要求,未来通过智能化设备代替人工将成为印 刷包装行业发展的主流趋势。“十三五”时期,在工信部提出《中国制造 2025》、 互联网+智能制造、绿色印刷、清洁生产的大形势下,市场或将迎来需求爆发。
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根据国家统计局数据,2014 年,全国规模以上印刷企业总数 4,950 家(同比 增长 16%),年主营业务收入 6,579 亿元(同比增长 26%)。规模以上印刷企业 以占全国印刷企业总数的 5%数量,实现全行业 60%以上的主营业务收入,成为 支撑中国印刷业发展的骨干力量。未来这些规模企业更新设备、建设一体化智能 工厂将为本项目提供广阔的市场空间。
此外,公司已入选工信部“2015 年互联网与工业融合创新试点企业名单”, 创新方向和内容为“基于互联网的智能工厂与全流程交互平台”,说明本项目亦 得到了国家有关部门的支持。
( 3 )公司拥有较强的研发能力和技术积累
公司始终致力于高新技术的研究及其产品生产,经不断发展完善,现已拥有 一支具有较强实力的技术队伍,并已配备了一批具有先进技术水平的研发生产设 备,技术开发能力、成果转化能力持续提升。研发中心作为支持公司可持续发展 的重要部门,精研技术,不断开拓创新,近年来均保持每年至少推出两个重大项 目,公司推出的三项产品经鉴定为国际先进水平。公司产品具有完全自主知识产 权,截至 2015 年底,公司已拥有授权专利 485 项,其中发明专利 355 项,取得 软件著作权 3 项。公司非常重视研发方面的投入,2008 年至 2015 年,公司的研 发经费投入均占产品销售收入的 5%以上。
除了加强自主研发能力以为,公司不断引进欧洲先进技术。2014 年 11 月, 公司完成收购德国海德堡机械股份有限公司印后包装资产(包含 300 余项专利), 并与德国海德堡机械股份有限公司在技术、生产、销售、服务等多方面业务合作, 双方结成长期战略合作伙伴关系。2015 年 2 月,公司与意大利赛鲁迪集团签订 了关于 R983 凹印机永久性技术许可协议。根据协议内容,长荣股份将在中国市 场(包括香港、澳门和台湾)的纸制品领域获得协议所包含的全部技术内容的永 久性生产和销售服务权利,并与意大利公司对该项技术的专利和新的研发技术等 享有同步使用的权利。与海德堡、赛鲁迪的合作,使得公司在印后、印刷设备领 域拥有了世界一流的技术能力。
( 4 )公司拥有覆盖面较广的全国及跨国的客户资源优势和综合服务能力
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公司的下游行业为主要为印刷包装企业,公司的主要客户群集中在印刷包装 行业其中的高端印刷包装领域,如烟草、药品、高端化妆品、电子产品、食品等。 这些行业对于包装、印刷及印后加工的品质要求较高,且具有较强的购买力,倾 向于高端印刷装备的采购。凭借公司产品的性能和价格优势,以及能够给客户带 来全方位的服务,公司深得国内外高端市场客户的认可,客户资源优势明显,现 在公司已经拥有了 1,200 余家客户。产品遍布国内 30 个省、市、自治区,并销 往 40 多个国家和地区。2015 年公司与海德堡公司签署合作协议,将充分利用海 德堡成熟的销售服务网络,更好的为全球客户提供产品和服务。,
( 5 )公司拥有较强的管理优势
为了强化管理,适应公司业务不断扩大的需求,公司从外部引入了多名同行 业国际化的高级管理人才。公司目前管理团队中既有经验丰富的资深企业管理人 员,又有具有开拓进取精神的年轻管理人员,在管理风格上形成互补。充分发挥 年轻管理人员创造性思维,并由稳重的决策层把关,保证了公司管理决策的正确、 高效。公司拥有竞争力较强的研发队伍,核心研发成员都具有较强的专业知识背 景和多年的研发工作经验。此外,公司拥有稳定、熟练的生产制造团队,多数生 产人员在公司工作 5 年以上,所生产的设备质量及稳定性都能够有很好的保证。
公司在多年的经营发展中,在研发管理、服务网络管理、资金管理、财务核 算、投融资管理等方面形成了较为完善的管理制度。无论是软件还是硬件,在行 业内均属先进水平。
5 、项目建设内容及主要产品
项目主要产品包括智慧印厂整体解决方案、智能印刷设备、智慧印厂辅助产 品、印刷设备零部件及新材料四大类,其中主要产品如下:
( 1 )智慧印厂整体解决方案(互联网 + 智能采集 + 自动物流)
智慧印厂整体解决方案是基于互联网技术、物联网技术、自动物流技术结合 二十年印刷包装设备研发制造经验及印刷包装行业运营经验进行软件、硬件技术 和管理思想的集成,实现整个工厂的订单、人员、物流、设备、仓储等综合系统 的规划设计、实施和运营。
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智慧印厂由智能供应链系统、设备管理系统、生产管理系统、和大数据分析 及云系统组成,各大系统通过中央控制平台进行无缝对接和调度,并与企业 ERP、 MRP 系统对接。
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① 智能供应链系统
智能供应链系统,通过物流设备(物流车、通道机、输送带、AGV 车、立 体库等)、物料识别设备(条码、RFID 等)、分拣设备,运用物联网技术,对 物流形成有效管理,提高系统运行效率,支持操作人员快速处理故障。
功能涵盖:入库管理、出库管理、库存管理、盘点管理、储位管理、储存养 护管理等基本仓储管理功能;能够与生产管理系统互动,及时供应相应的物料, 提供库存数量预警机制,及时报告库存短缺和库存超量;实现物料在工序间的自 动流转。任何时间点,各品种、各储位的帐、实、位相符;能够管理到批次、管 理到储位,管理到托盘、管理到料件,实现准确的批次、储位、托盘和物料跟踪, 实现先进先出;系统自动对出入库储位进行优化运算和指派,加快出入库速度和 准确度,提高储位利用率;支持整托盘下架或非整托盘下架;支持整件打码出库; 实现主存储区、备货区、分拣线缓冲库存的统一管理,可以实时查询各个区域的 库存。
②设备管理系统
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基于行业经验和既定标准对整厂设备根据产品特点、规模和工序要求进行规 划设计和施工。
通过工业以太网、传感技术、信息采集技术和工业总线技术,将工厂的各个 主要生产设备和物流设备形成物联网。实时监控各个设备的运行状态、故障状况 和作业状况。实现与物流配送系统的实时数据传输,为配送管理提供即时的作业 信息。同时对设备状态的采集和分析,可以对设备作预警管理。借助数据分析和 远程诊断技术,可以实现系统设备的远程故障诊断,并做出主动式的设备维护保 养和预警。
③生产管理系统
生产管理系统将印刷包装设备与计算机网络系统通过以太网相连接,由计算 机软件系统自动采集生产设备的数据,上传到数据库系统,再由专门的管理软件 分析汇总输出生产管理报告。实现了自动化生产报工功能,解决了生产信息的准 确性和实时性,实现了生产管理,通过与 ERP 系统的交互连接,使管理者随时 随地可以了解订单的完成情况以及设备的运行状态。为生产设备、人力资源的合 理调配提供了可靠的保证。从而告别了以往手工方式报工,人工方式查验设备状 态的历史,通过整合技术,均衡增效,加快了信息传递速度,节省了人力,提高 了效率,降低了成本。最终达到企业数字化管理,智能化管理,精益化管理,为 提高企业竞争力打下坚实的基础。
④大数据和云系统
采用互联网云存储和云计算技术,可以实现各个工厂的设备信息的云存储和 分析。形成设备运行状况分析、设备保养策略分析、订单管理和作业效率分析、 设备故障分析等各种有助于管理决策的分析数据。形成的有效经验数据可以通过 中央控制平台对接仓储、配送和设备管理系统,实现部分智能微调,实现部分终 端设备策略优化管理。如优化设备保养、设备自动预警等智能服务。
云平台的建立,不用进行软件安装,降低了 IT 部门维护难度、系统部署人 员以及时间成本;专业云的高端机房维护,增加了数据的保存可靠度;账户权限 独立数据独立的解决方案提高了企业安全等级;云平台的高速宽带通讯,提供了
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便利的跨平台远程维护、升级服务,并让使用者实现跨平台跨地域全球实时登录 系统,获取工厂所有信息。
大数据与云平台是密不可分的,通过云平台的建立和推广,行业大数据收集 成为可能。通过收集高密度行业高价值关键数据,不仅可以分析出行业发展趋势, 更能从中获取统一化行业平均技术水平以及管理流程方法。为制定行业标准奠定 坚实基础。
⑤中央控制平台
中央控制平台是整个智慧工厂的大脑中枢,具备高度灵活的可扩展性和兼容 性,通过 API 接口技术,与各子系统进行联动,实现对各子系统的指挥调度, 各子系统通过平台进行交互,从而实现对整个工厂人、物、设备、订单的精确管 理。平台同时具备与企业 ERP、PDM 等系统的接口。
( 2 )智能包装生产线
实现盒片的自动送料、折叠、粘接、盒盖成型、裹包、封口、开盒等主要工 序。生产线包括自动上料设备、自动送料设备、折叠设备、粘接设备、成型设备、 开盒设备、收料设备、堆码设备和装箱设备等。
基于无轴伺服传动控制技术、工业以太网技术、伺服运动控制技术、喷墨技 术和视觉识别技术,将整个生产线形成自动化生产线。各个子设备间设置缓冲环 节和质量检测系统,将生产线形成柔性生产线。利用网络技术和传感技术,可以 实现与系统的数据交互。整机生产效率达到 120 包/分。
( 3 )绿色智能凹印机
采用凹印技术实现卷筒纸的多色精细套准印刷。设备采用工业以太网技术、 伺服运动控制技术、智能张力控制技术、智能套准技术,智能烘干技术、零速对 标拼接技术和不停机收放料技术,将整机形成自动生产线。整机实现张力自动调 整、快速定位,实现零废张的高速印刷。设备运行速度达到 350m/min,精度小 于等于±0.10mm。整机的操作系统采用基于 window 系统,实现人性化操作和工 单作业管理。配置与智能管理系统的接口,可以实现设备的故障、保养等信息的 网络共享。
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( 4 )智能大幅面模切烫印机
采用伺服运动控制技术、电子保压技术、烫金控制技术、全息定位技术、智 能输纸技术、智能电子定位技术、CCD 识别技术、自动物流不停机换纸技术。 实现整机从物料自动上料、烫金、不停机换料功能。设备最大加工幅面达到 1450mm×1050mm,速度达到 6000 张/时,精度小于等于±0.10mm。整机的操作 系统采用基于 window 系统,实现人性化操作和工单作业管理。配置与智能管理 系统的接口,可以实现设备的故障、保养等信息的网络共享。
( 5 )智能高速模切机
采用伺服运动控制技术、智能输纸技术、智能电子定位技术、CCD 识别技 术、自动物流不停机换纸技术、高速凸轮驱动技术、高速降噪技术、高速清废分 盒技术。实现整机在高速运转中从物料自动上料、自动定位、模切、清废、分盒 盒不停机收换料功能。设备运行速度 9000 张/时,精度小于等于±0.10mm。整机 的操作系统采用基于 window 系统,实现人性化操作和工单作业管理。配置与智 能管理系统的接口,可以实现设备的故障、保养等信息的网络共享。
( 6 )智能高速糊盒机生产线
采用伺服运动控制技术、自动输纸技术、CCD 视觉检测技术、高速盲文压 印技术、高速追挂技术、智能分拣技术。设备实现高速的自动上料、盲文压印、 质量检测、喷胶、折盒、分拣、自动收集和自动装箱功能。设备最高运行速度 650m/min。整机的操作系统采用基于 window 系统,实现人性实现设备的故障、 保养等信息的网络共享,远程故障诊断等。
( 7 )辅助设备
自动导引车(Automated Guided Vehicle,AGV)采用激光定位技术自动导 引,沿规划好的路径行驶,以电池为动力,并且装备安全保护以及各种辅助机构 (例如移载,装配机构)的无人驾驶的自动化车辆。多台 AGV 与控制计算机(控 制台),导航设备,充电设备以及周边附属设备组成 AGV 系统。其主要工作原 理表现为在控制计算机的监控及任务调度下,AGV 可以准确的按照规定的路径
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行走,到达任务指定位置后,完成一系列的作业任务,控制计算机可根据 AGV 自身电量决定是否到充电区进行自动充电。
自动堆垛机、自动搬运机和自动上料机,都是采用伺服技术和人工智能技术, 实现对规定物料的规则堆垛的机器人。
将上述设备合理地连接成一个流水线,借助互联网、智能采集技术、机器人、 AGV 小车等装置,形成一个高效、高速、高性能的物流终端。
6 、项目投资概况
( 1 )项目投资概算
项目总投资为 160,018 万元,其中:建设投资 125,064 万元,铺底流动资金 34,954 万元。投资估算明细如下表所示:
| 序号 | 工程和费用名称 | 投资额(万元) | 所占总投资比例 |
|---|---|---|---|
| 总投资 | 160,018.00 | 100.00% | |
| 一 | 建设投资 | 125,064.00 | 78.16% |
| 1 | 建筑工程费 | 29,272.00 | 18.29% |
| 2 | 设备购置费 | 80,173.00 | 50.10% |
| 3 | 安装工程费 | 3,420.00 | 2.14% |
| 4 | 工程其他费用 | 2,935.00 | 1.83% |
| 5 | 基本预备费 | 9,264.00 | 5.79% |
| 二 | 铺底流动资金 | 34,954.00 | 21.84% |
( 2 )项目实施时间表
本项目建设期为 2 年,项目实施时间表如下:
| 月 阶段 |
建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 | 建设进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 月 |
第 2 月 |
第 3 月 |
第 4 月 |
第 5 月 |
第 6 月 |
第 7 月 |
第 8 月 |
第 9 月 |
第 10 月 |
第 11 月 |
第 12 月 |
第 13 月 |
第 14 月 |
第 15 月 |
第 16 月 |
第 17 月 |
第 18 月 |
第 19 月 |
第 20 月 |
第 21 月 |
第 22 月 |
第 23 月 |
第 24 月 |
|
| 方案审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 初步设计及 施工图 |
||||||||||||||||||||||||
| 土建施工 |
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设备购置 安装调试 试生产 交付使用
7 、项目效益评价
本项目全部达产后预计年销售收入为 205,300 万元,年均净利润 27,862 万元, 内部收益率等主要指标如下:
| 序号 | 经济评价指标 | 所得税前 | 所得税后 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部收益率(%) | 21.9% | 19.2% |
| 2 | 净现值(万元)Ic=12% | 71,734.00 | 50,894.00 |
| 3 | 静态投资回收期(年) | 6.2 | 6.6 |
由此可见,本项目经济效益良好且具有一定的抗风险能力,因此,该项目具 有经济可行性。
(二)新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目
1 、项目基本情况
项目名称为新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目,由公司全资子公 司长荣控股负责实施,项目总投资 40,010 万元,拟投入募投资金 40,000 万元。
本项目实施完成后,将实现多项自主创新成果并完成产业链拓展、研发、批 量生产所需的技术和工艺积累,这对于打破国外垄断、补齐我国高端印刷机械装 备短板,推动印刷工业结构调整、转型升级,促进印刷机械装备制造业智能化水 平的提高,加强环境保护、节能减排,实现绿色发展具有重要意义。
2 、项目建设的背景
( 1 ) “ 智能制造、绿色制造、服务型制造 ” 是印刷设备制造业的发展趋势
如本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析/二、本次募 集资金投资项目的基本情况/(一)新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项 目/2、项目建设的背景”中所述,智能制造已成为制造业发展的必然趋势。对于
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印刷设备制造业而言,由于我国正处于消费升级阶段,市场对高档印刷品需求上 升,同时受到网络等新媒体的冲击,传统印刷产业需求边界发生变化,个性化定 制增多,再版重印率下降,短版活件增多,在纸媒上的广告投放减少带来传统书、 报、刊业务下降,其总量增速放缓,库存增加,在印刷工业产值中的占比呈下降 趋势,而服务于工业生产和商品流通的包装、商业、标签以及工业功能性印刷(出 口产品占很大比例)继续保持稳步、快速发展,在印刷工业中的占比将进一步提 升。涉及食品、药品安全的包装、标签印刷以及青少年健康的课本印刷领域将以 立法形式建立市场准入制度。我国印刷工业正处于结构调整和产业升级的关键时 期,印刷企业投资方面将加大对数字化、智能化、绿色环保高端印刷机械的需求。
数字技术、网络技术与市场的发展互动带来了新业态,并显示出服务增值的 新特征。因此,加快推进由生产型制造向服务型制造转型,由生产实物产品向提 供实物产品+服务产品的整体解决方案转型,是企业提升产出价值链增值水平, 提高产品附加值的关键。
( 2 )我国印刷技术不断取得突破,但研发能力仍需进一步提升
“十二五”时期,印刷机械行业的产业结构得到进一步调整,产业集中度有 所上升,自主创新有了新的突破,一批数字喷墨印刷装备;数字化、智能化高端 胶印装备、柔印装备、凹印装备、印后装备;计算机直接制版(CTP)装备研发 成功并推向市场,标志着我国印刷高端装备已实现了多项自主创新成果并完成产 业链拓展、研发、批量生产所需的技术和工艺积累,这对于打破国外垄断,构成 我国印刷装备完整的产品线体系,补齐高端装备短板,并迫使国外同类产品降价, 惠及国内印刷企业用户,推动印刷工业结构调整,转型升级,提升效率、技术水 平和产品质量,降低能源消耗,以及实现绿色发展都具有重要意义。特别是在高 端印后设备、高端环保型凹版印刷设备、数字喷墨印刷设备、高端卫星式柔版印 刷设备、计算机直接制版(CTP)设备、高端胶印设备、柔性版版材等领域,技 术创新突破的幅度较大,其产品技术指标已达到或接近国际先进水平,已在国内 外市场上占据了一定的地位。
在取得成绩的同时,我们也应看到多年制约行业发展的主要问题仍未根本解 决:
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1)产品结构问题:结构不合理的问题仍未解决,中、低端设备生产能力可 以满足市场需求,高端设备尚存技术瓶颈,不能满足国内市场需求,依赖进口的 状况仍未得到根本转变。在全球印刷装备产业价值链中处于中、低端水平。
2)技术创新能力弱、核心技术、高端装备研发问题:从总体上讲行业内企 业创新资源少,能力弱,技术开发投入不足,这与我国印刷机械制造产业集中度 低,以及其产品具有品种多、技术复杂、研发成本高、风险大的特点不无关系, 我们在自主研发、系统配套、以及设备的稳定性、可靠性方面与国外存在差距, 特别是高端装备中关键核心辅机、零部件、原材料发展滞后,国产印刷高端装备 中的一些关键核心技术我们还没有掌握,高端装备主机国产化率有待提高,在这 方面我们还要受制于人。
3)产业基础薄弱,关键零部件、系统配套问题:基础加工装配、基础材料 及外购配套件均是影响产品质量稳定性、可靠性的重要因素,而我们智能制造装 备工具工装、检测设备少,标准低或缺少统一标准,导致加工装配精度不稳定, 一致性差,与发达国家相比差距较大。
3 、项目建设必要性
( 1 )本项目符合国家大力发展高端装备制造业的政策要求
《中国制造 2025》的核心要义是一条主线、四大转变和八项战略措施。一 条主线是以体现信息技术与制造技术深度融合的数字化、网络化、智能化制造为 主线。四大转变是由要素驱动向创新驱动转变;由低成本竞争优势向质量效益竞 争优势转变;由资源消耗大、污染物排放多的粗放制造向绿色制造转变;由生产 型制造向服务型制造转变。八项战略对策是推行数字化网络化智能化制造;提升 产品设计能力;完善制造业技术创新体系;强化制造基础;提升产品质量;推行 绿色制造;培养具有全球竞争力的企业群体和优势产业;发展现代制造服务业。
《印刷机械行业“十二五”发展规划》中提出加快数字化、智能化、高速多 功能高端印刷机产业化发展。继续提高现有凹印机的水平和质量,增强自主创新 能力,降低设备能耗,提高环保水平。巩固和提高平压模切机、烫金机和模切烫 金机的水平,在稳定可靠的基础上,提高自动化水平。
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本新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目,以智能制造为核心,聚焦 高端印刷设备制造技术,符合《中国制造 2025》智能制造的发展方向,亦符合 我国大力发展高端装备制造业的宗旨。
( 2 )本项目有利于加快推进我国印刷设备制造业 “ 互联网 +” 发展
我国印刷工业正处于结构调整和产业升级的关键时期,印刷企业投资方面将 加大对数字化、智能化、绿色环保高端印刷机械的需求。数字技术、网络技术与 市场的发展互动带来了新业态,并显示出服务增值的新特征。因此,加快推进由 生产型制造向服务型制造转型,由生产实物产品向提供实物产品+服务产品的整 体解决方案转型,有利于企业提升产出价值链增值水平、提高产品附加值,而“互 联网+”是促进我国印刷工业技术进步、效率提升的关键之一。
“互联网+”是把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合,推动技术 进步、效率提升和组织变革,提升实体经济创新力和生产力,形成更广泛的以互 联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。在全球新一轮科技革命和产 业变革中,互联网与各领域的融合发展具有广阔前景和无限潜力,已成为不可阻 挡的时代潮流,正对我国经济社会发展产生着战略性和全局性的影响。长荣股份 作为行业内龙头企业,理应承担推动行业进步的重任,缩小本行业与国外的差距。
2015 年 7 月,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》, 提出大力发展智能制造。以智能工厂为发展方向,开展智能制造试点示范,加快 推动云计算、物联网、智能工业机器人、增材制造等技术在生产过程中的应用, 推进生产装备智能化升级、工艺流程改造和基础数据共享。着力在工控系统、智 能感知元器件、工业云平台、操作系统和工业软件等核心环节取得突破,加强工 业大数据的开发与利用,有效支撑制造业智能化转型,构建开放、共享、协作的 智能制造产业生态。鼓励制造企业利用物联网、云计算、大数据等技术,整合产 品全生命周期数据,形成面向生产组织全过程的决策服务信息,为产品优化升级 提供数据支撑。鼓励企业基于互联网开展故障预警、远程维护、质量诊断、远程 过程优化等在线增值服务,拓展产品价值空间,实现从制造向“制造+服务”的 转型升级。
本项目主要研发方向紧密围绕着“互联网+”的概念,打造建立基于互联网、
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” 大数据的柔性智能制造平台,将有利于加快推进我国印刷设备制造业“互联网+ 发展,继续夯实技术基础,缩小与国际先进印刷机械水平的差距。
-
( 3 )本项目是行业和公司发展的需要
-
1)项目建设是企业持续发展的需要
企业作为技术创新的主体,建设企业研发创新基地建设是提升企业技术创新 能力的关键环节和重要内容,也是企业自我发展、提高竞争力的内在需求和参与 市场竞争的必然选择。多年来,公司坚持以科技创新为导向,依靠科技进步保持 持续发展。加大研发投入,建设研发创新中心将成为企业的必然选择。
- 2)项目建设是企业加强持续创新能力、保持市场领先优势的需要
公司所处的行业的竞争集中体现在产品技术水平的竞争,谁掌握行业的关键 技术,谁就掌握市场的先机。只有加大企业的研发投入,加强企业的持续创新能 力,使企业的新产品开发保持勃勃生机与活力,成为行业的风向标,才能在激烈 的市场竞争中立于不败之地。
3)项目建设有利于培养和引进高端人才,加强企业产学研结合,加速科技 成果转化
通过项目建设,大力扩充研发人员,引进行业高端人才,造就一批技术创新 带头人。公司产品研发一直坚持高起点、高标准、引进高新技术的原则,除依靠 自有技术力量外,还运用多种机制,注重联合开发,通过多种方式提高新产品技 术水平。通过本项目建设,为加强同科研院校机构的合作奠定了坚实的基础,可 以充分利用社会资源对公司技术创新的支持力度。通过项目建设,利用研发创新 中心的技术力量为行业提供关键的生产技术和核心部件技术工艺的能力,将有市 场潜力的技术开发成果以及研究项目,经过研发中心的工程化研究,形成可批量 生产的工程化技术,实现科技成果转化,力争将其打造成为国内外一流的研发基 地。
- 4)项目建设有利于促进产品销售
项目将建设示范样板工厂,包括 CTP 制版机、冲版机、切纸机等印前设备,
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自产的长荣赛鲁迪凹印机和购买的海德堡胶印机等印中设备,以及自产的烫金机、 模切机、糊盒机、检品机等印后设备,并实现印刷机到各印后工序之间自动物流 配置。通过实物演示,将企业产品的优良性能展示给客户,加深客户的消费体验, 挖掘出客户的潜在消费需求,有利于促进产品销售。
( 4 )本项目是公司建设模切烫金实训基地的客观需要
长荣股份模切烫金实训基地是印刷行业第一家企业承担的具备鉴定资质的 实训基地。其目的是加快模切烫金设备技能人才尤其是高技能人才的培养步伐, 承担行业模切烫金技能人成才鉴定和考核。宗旨是以贯彻执行国家劳动就业准入 制度和推行国家职业资格证书制度为主线,开展特有工种职业技能鉴定考核工作 为手段,依靠区域内重点骨干企业、院校实力和专业技术管理人才集中的优势, 建立完善的区域职业技能鉴定系统管理工作网络,规范所属鉴定机构的工作秩序, 扩大特有工种职业技能鉴定工作在本地区的影响和范围,为高技能人才的培养和 储备奠定基础。
该实训基地具有以下权利:在鉴定范围内申报工种的培训;鉴定范围内申报 工种的鉴定;指定培训设备;与所辖范围内的高校、职业技术学院、其他单位开 展联合培训;选拔优秀的工作人员参加分中心相关的工作;选拔、推荐优秀人员 担任技能鉴定考官、巡考、裁判员;申报全国技能大赛;按照国家有关规定收取 相关费用;受理技能鉴定站点的申请。
公司模切烫金实训基地的建立,是我国印刷机械行业第一个具备培训和鉴定 能力的技能人才培养基地,标志着印刷机械行业技能人才培养进入实质性阶段, 为印刷机械行业技能培训和鉴定树立窗口作用。本项目的实施有利于公司模切烫 金实训基地发挥最大化作用。
4 、项目建设的可行性
如本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析/二、本次募 集资金投资项目的基本情况/(一)新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项 目/4、项目建设的可行性”中所述,公司在印刷包装制造领域拥有较强的研发能 力和技术积累。近年来公司先后研究开发共性关键技术 200 余项,推出整机新产
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品二十三台,其中机组式模烫机、卷筒纸机组式烫印机等七项产品填补了国内空 白,有九项新产品经专家鉴定整体技术达到了国内领先或国际先进水平,十九项 通过欧盟 CE 认证。公司积极参与国家和行业标准制定,现已参与国家标准制定 1 项,正在参与制定国家标准 3 项,已制定国内首创产品企业标准 5 项。公司还 注重品牌建设,截至 2015 年底,拥有注册商标 41 件,其中中国驰名商标 1 件, 天津市著名商标 3 件。
公司非常重视研发方面的投入,2008 年至 2015 年,公司的研发经费投入均 占产品销售收入的 5%以上。截至 2015 年底,公司已拥有授权专利 485 项,其中 发明专利 355 项,取得软件著作权 3 项。除自主研发外,公司近两年先后与海德 堡、赛鲁迪合作,引进了世界一流的印后、印中技术,进一步提高了公司的技术 实力,为本项目的顺利实施打下了良好的基础。
5 、项目建设内容
( 1 )研发方向
本项目主要研发方向包括以下几个方面:
①智能化技术的应用开发
加强智能化技术的应用开发,包括智能采集技术、自动物流技术、数码喷墨 技术、无轴伺服传动控制技术、视觉识别技术、智能张力控制技术、智能套准技 术,智能烘干技术、零速对标拼接技术、不停机收放料技术、电子保压技术、全 息定位技术、智能输纸技术、智能电子定位技术、高速盲文压印技术、高速追挂 技术、智能分拣技术等先进生产工艺。
②大数据和云计算系统的开发
采用互联网云存储和云计算技术,建立包装印刷行业大数据分析系统,向用 户提供智慧印厂整体解决方案,建立世界先进的智能印刷产业体系。
将数字技术和智能制造技术广泛应用于产品设计和制造过程,丰富产品功能, 提高产品性能。运用互联网、大数据等信息技术,积极发展定制生产,满足多样 化、个性化消费需求。提升自主设计水平和系统集成能力,突破共性关键技术与
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工程化、产业化瓶颈,促进工业互联网、云计算、大数据在研发设计、生产制造、 经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用。
通过工业互联网、传感技术、信息采集技术和工业总线技术,将印刷工厂的 各个主要生产设备和物流设备形成物联网,实时监控各个设备的运行状态、故障 状况和作业状况,实现与物流配送系统的实时数据传输,为配送管理提供即时的 作业信息。借助数据分析和远程诊断技术,实现系统设备的远程故障诊断,并做 出主动式的设备维护保养和预警。
采用互联网云存储和云计算技术,实现各个工厂的设备信息的云存储和分析, 形成设备运行状况分析、设备保养策略分析、订单管理和作业效率分析、设备故 障分析等各种有助于管理决策的分析数据,并与企业 ERP、MRP 系统对接。
通过收集行业高密度高价值关键数据,分析出行业发展趋势,获取统一化行 业平均技术水平以及管理流程方法,为制定行业标准奠定坚实基础。 ③绿色制造专题开发
加强绿色制造研发应用,包括节能环保、低碳排放、能效提升、清洁生产、 节水治污、循环利用、再制造等技术、工艺和装备的研发和应用。一方面,采用 高效、节能、自动化生产工艺和设备,实现印刷设备生产过程的绿色化。另一方 面,努力实现产品的绿色化,例如进一步降低印刷设备的总损耗,包括降低换单、 接换卷、升降速等损耗;推进电化铝烫金控制系统应用,减少铝材消耗;加强设 备噪声控制、残留溶剂控制、LEL(最低爆炸浓度)控制;通过印刷版面设计减 少耗材用量;研发高效、低成本 VOCs 和废水处理工艺;将先进的热泵供热技术、 热管技术、全自动热风循环技术等节能技术与印刷包装工艺相结合。
④新技术、新工艺、新材料应用开发
加快推进新材料、新技术和新工艺的研发与应用,吸收引进国外先进工艺, 借鉴国内外其他装备制造业新技术和新工艺,进一步加强互联网技术、工业以太 网技术、传感技术、光机电一体化技术、数控伺服技术、CCD 图像识别处理技 术、光标定位控制技术的研发和应用,重点突破节能环保、数字化智能化网络化 技术,研制绿色环保型材料、高端核心零部件等先进可靠适用的产品。
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( 2 )主要建设内容
项目主要建设内容包括 1 座研发中心、1 座试制中心、1 座演示中心,1 座 辅助用房。
6 、项目投资概况
( 1 )项目投资概算
项目总投资为 40,010 万元,其中:建设投资 36,010 万元,经营费用 4,000 万元。投资估算明细如下表所示:
| 序号 | 工程和费用名称 | 投资额(万元) | 所占总投资比例 |
|---|---|---|---|
| 总投资 | 40,010 | 100.00% | |
| 一 | 建设投资 | 36,010 | 90.00% |
| 1 | 建筑工程费 | 8,391 | 20.97% |
| 2 | 设备购置费 | 22,035 | 55.07% |
| 3 | 安装工程费 | 2,200 | 5.50% |
| 4 | 工程其他费用 | 717 | 1.79% |
| 5 | 基本预备费 | 2,667 | 6.67% |
| 二 | 经营费用 | 4,000 | 10.00% |
( 2 )项目实施时间表
本项目建设期为 2 年,项目实施时间表如下:
| 本项目 | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: | 建设期为2年,项目实施时间表如下: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建设进度 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 阶段 |
||||||||||||||||||||||||
| 第 1 月 |
第 2 月 |
第 3 月 |
第 4 月 |
第 5 月 |
第 6 月 |
第 7 月 |
第 8 月 |
第 9 月 |
第 10 月 |
第 11 月 |
第 12 月 |
第 13 月 |
第 14 月 |
第 15 月 |
第 16 月 |
第 17 月 |
第 18 月 |
第 19 月 |
第 20 月 |
第 21 月 |
第 22 月 |
第 23 月 |
第 24 月 |
|
| 方案审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 初步设计及 施工图 |
||||||||||||||||||||||||
| 土建施工 | ||||||||||||||||||||||||
| 设备购置 安装调试 |
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| 试生产 | ||||||||||||||||||||||||
| 交付使用 | ||||||||||||||||||||||||
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7 、项目效益评价
本项目不直接产生经济效益,但对于提高公司核心竞争力和可持续发展能力, 保障公司产业化项目顺利实施,促进印刷行业发展具有重要意义。本项目实施后, 将有利于提升公司形象,促进新产品销售,增强公司技术实力,推动国产印刷机 械的创新升级。此外,公司的模切烫金实训基地对于加快行业技能人才尤其是高 技能人才的培养步伐有重要的社会效益。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
本次发行完成后,公司资产总额、净资产规模均将有所增加,公司资产负债 率将相应下降,进一步优化资产负债结构,提高公司抗风险的能力,为公司未来 的发展奠定基础。
本次发行完成后,公司筹资活动产生的现金流入将大幅度增加;在资金开始 投入募投项目后,投资活动产生的现金流出量将大幅增加;在募投项目建成运营 后,公司经营活动产生的现金流量净额将得到显著提升。
本次发行完成后,公司股本总额将即时增加,而募集资金投资项目在短期内 无法即时产生效益,因此,公司的每股收益短期内存在被摊薄的可能。本次募集 资金投资项目的实施是公司实践向印刷行业智能工厂方案提供商转型的重要举 措,有利于提高公司的主营收入与利润水平,增强公司的竞争优势,提升公司未 来整体盈利水平。
四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项
“新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目”已经于 2016 年 1 月 29 日取得天津市北辰区行政审批局下发的《关于同意天津长荣控股有限公司新型智 能绿色装备制造产业示范基地建设项目备案的通知》(津辰审投[2016]32 号),于 2016 年 4 月 11 日取得天津市北辰区行政审批局下发的《关于天津长荣控股有限 公司新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目环境影响报告表的批复意见》 (津辰审环[2016]第 80 号)。
“新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目”已经于 2016 年 3 月 31
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日取得天津市北辰区行政审批局下发的《关于同意天津长荣控股有限公司新型智 能绿色印刷设备研发创新基地建设项目备案的通知》(津辰审投[2016]156 号), 于 2016 年 4 月 25 日取得天津市北辰区行政审批局下发的《关于天津长荣控股有 限公司新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目环境影响报告表的批复意 见》(津辰审环[2016]第 96 号)。
五、募集资金投资项目可行性结论
综上所述,本次发行募集资金的用途合理、可行,项目符合国家产业政策, 是国家鼓励投资的产业。项目建设有利于完善公司业务结构,提升公司综合实力 和核心竞争力,促进公司持续、健康发展,符合本公司及本公司全体股东的利益。
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第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行后公司业务及资产、《公司章程》、股东结构、高管 人员结构、业务结构的变化
(一)本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划
本次发行完成后,公司的业务和资产不存在整合计划。
(二)《公司章程》是否进行调整
本次发行完成后,公司将根据发行结果对《公司章程》中注册资本、股本结 构等相关条款进行调整,并办理工商变更登记。
(三)股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况
本次发行完成后,李莉女士仍为本公司控股股东、实际控制人。
本次发行完成后,不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人 员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。
本次发行完成后,公司的业务结构将得到优化,由此前的印后设备延伸至印 中设备、高端零部件、印刷装备新材料、自动物流等领域,业务种类将更加丰富。 同时,公司将形成以提供智慧印厂整体解决方案为代表的新型业务模式,公司的 业务竞争力将得到进一步增强。
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况
本次非公开发行募集资金到位后,公司的总资产及净资产规模将相应增加, 财务状况将得到较大改善,资产负债结构更趋合理,盈利能力进一步提高,核心 竞争力得到增强。本次非公开发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体 影响如下:
(一)本次发行对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后,公司的资产负债率和财务风险将有较大幅度降低,
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公司的财务结构将进一步改善,资本实力得到增强。此外,将有效提高公司的利 润水平,进一步改善公司的财务状况。
(二)本次发行对公司盈利能力的影响
本次发行有助于增强公司在印刷包装领域中的优势,进一步提高公司的盈利 能力。由于本次发行后公司股本总额增加,因此不排除公司每股收益短期内将被 摊薄的可能。
募集资金到位后,公司资本实力增强,能够满足生产经营的资金需求,有利 于营业收入、利润总额等盈利指标的稳定增长。
(三)本次发行对公司现金流量的影响
本次发行募集资金到位后,公司筹资活动现金流入将大幅增加,公司资本实 力将得以提升,公司主营业务的盈利能力将得以加强,经营活动产生的现金流量 也将得以增加,从而进一步改善公司的现金流量状况。
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关 联交易及同业竞争等变化情况
本次发行完成后,本公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系 均不存在重大变化,也不涉及新的关联交易和同业竞争。
四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其 关联人占用
本次发行完成后,公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人违规占用的 情形,也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。
五、本次发行对公司负债情况的影响
公司不存在通过本次发行而大量增加负债(包括或有负债)的情况。本次发 行完成后,公司将统筹利用好募集资金和信贷资金,进一步提升抗风险能力及优 化资本结构,不存在发行后公司负债比例、财务成本不合理的情况。
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六、本次股票发行相关的风险说明
(一)宏观经济风险
受宏观经济增长放缓的影响,消费品市场也出现了增长缓慢的迹象,并逐步 传导到和消费品市场关系密切的印刷包装行业,直接影响了印刷包装企业采购设 备、扩大产能的需求。虽然公司具有产品性能处于国内领先水平、产品性价比高、 公司抗风险能力较强等有利条件,但若出现行业整体状况大幅下滑或宏观经济环 境遭受重大冲击的情况,则将影响公司的盈利水平,存在公司经营业绩受宏观经 济环境影响的风险。公司将在努力保持国内市场份额持续稳定的基础上,加大海 外市场的开发和销售,分散公司面临的市场风险。
(二)经营风险
1 、成本变动风险
公司产品的成本构成中原材料所占比重较大,采购的主要原材料包括:外购 制造件、电器件、标准件、铸件等。如原材料价格上涨,将导致公司产品成本提 高,降低公司产品的毛利率水平,影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大, 公司对原材料的需求量将持续上升,存在原材料价格变动对公司盈利产生影响的 风险。公司经过多年经营,与众多供应商建立了长期稳定的合作关系。公司从签 订合同到交付客户产品的周期大约为 3-6 个月,所需时间较长,公司在原材料采 购和产品定价方面,加强对市场和客户的研究,尽量缩短产品生产和交货周期, 使原材料价格变动因素对公司经营的影响降至最小。同时,日益增长的人工劳务 成本也对产品成本起到了一定的影响,本公司多年来不断完善公司管理机制,制 定并完善日益成熟的内控管理体系,有利于提高公司劳动生产率,降低公司面对 的成本变动风险。
2 、产品结构变动风险
公司主营高端印后设备,如烫金机、模切机、糊盒机等。其中,烫金机毛利 率较高,其他产品毛利相对较低,因此产品销售结构发生变化时,会对公司毛利 水平有一定影响。为此,公司以智能化、自动化为目标,加大了其他类型设备的 研发力度,通过功能的提升,提高产品的售价水平;同时积极开发新产品,如智
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能检品机、数字喷墨印刷机、自动连线生产系统等产品,丰富产品线,优化产品 结构,为客户提供自动化智能工厂的整体解决方案,由单一为客户提供产品服务, 转向为客户提供系统的集成解决方案,以降低产品结构变动带来的风险。另外, 公司与海德堡、塞鲁迪等国际著名设备制造商进行技术方面等合作,将带动公司 高端模切机、糊盒机技术的持续升级以及市场的开发,同时由目前的印后设备领 域向印刷设备领域进军。
3 、对外投资和运营管理风险
根据公司战略规划,近年来公司加大了在与主业相关领域内的投资力度,以 提高公司未来的盈利能力和抗风险能力。但随着对外投资的增多,也给公司投资 管理能力带来了一定的挑战。从长期发展角度看,新投项目对印刷行业商业模式 转型将带来巨大空间,但由于投资项目相对超前,可能存在投资初期投入大于产 出、项目进度低于预期以及资源整合的风险。同时前期的人员增加造成的费用加 大可能影响管理成本和公司运行成本,对公司当期的盈利能力造成一定影响。公 司将在项目投资初期,加大项目可行性研究,降低投资风险,在项目运行过程中, 加强预算管理、市场运营管理和技术开发管理,控制资金和财务风险,缩短新项 目的试验周期,使新项目尽快达到预期目标。
4 、产业政策影响导致消费环境变化的风险
公司 2014 年重组完成的深圳力群印务,其主营业务为烟标产品的研发、生 产和销售,其下游客户为卷烟生产企业。而我国对烟草行业实行统一领导、垂直 管理、专卖专营的管理体制。各卷烟企业严格按照国家计划组织生产和经营,市 场规模增长速度受到限制,且国家政策导向将会使得卷烟作为礼品的消费环境发 生转变,长期而言会对卷烟销售的数量和结构造成影响,进而可能对烟标印刷行 业的产品销量产生一定的影响
(三)财务风险
1 、存货余额较高导致的跌价风险
截至 2016 年 3 月 31 日,公司存货金额为 42,089.10 万元,占流动资产和总 资产比例分别为 22.79%、11.84%,如果存货滞销或价格大幅下降,将导致存货
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的账面价值高于其可变现净值,公司存货将面临减值的风险。
2 、应收账款回收风险
截至 2016 年 3 月 31 日,公司应收账款净额为 60,527.88 万元,占流动资产 及总资产的比例分别为 34.21%、17.02%,如果公司在项目管理、信用政策管理、 客户关系维护存在问题,或客户预算收入不足等其他问题,导致应收账款回收风 险。
(四)税收优惠政策变动风险
本公司于2014年10月21日取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天 津市国家税务局以及天津市地方税务局联合换发的编号为GR201412000469的 《高新技术企业证书》,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的 规定,经天津市北辰区国家税务局第二税务所批准同意本公司高新技术企业备案, 本公司2014年至2016年适用企业所得税税率为15%。
力群印务于2012年9月10日取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市 财政委员会、深圳市国家税务局以及深圳市地方税务局联合换发的编号为 GR200944200645的《高新技术企业证书》,有效期三年。根据《中华人民共和 国企业所得税法》的规定,经深圳市地方税务局批准同意力群印务高新技术企业 备案,力群印务2012年至2014年适用企业所得税税率为15%。
若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致发行人及下 属企业不符合高新技术企业认定的相关条件,发行人及下属企业将不能享受高新 技术企业所得税优惠税率。上述因素可能影响发行人未来的企业所得税税率并对 税后利润产生一定的影响。
(五)实际控制人不当控制的风险
截至预案公布日,长荣股份股本总额为339,299,578股。公司控股股东及实际 控制人李莉直接和间接控制公司股份占公司股本总额的比例为50.80%。虽然公司 建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理 工作细则》、《关联交易管理制度》及《独立董事工作制度》等各项内控制度,从 制度安排上可以避免实际控制人不当控制现象的发生,且自公司成立以来也未发
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生实际控制人损害公司和其他股东利益的现象,但实际控制人仍有可能通过行使 表决权等方式对公司的经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等重大问题施 加影响,从而出现影响公司经营决策的科学性和合理性,进而影响公司及其他股 东利益的情形。
(六)商誉减值的风险
因公司2014年完成对深圳力群印务的重大重组工作,力群印务业绩自2014 年5月份并入公司财务报表,在合并财务报表中相应增加商誉,需要在未来每年 会计期末进行减值测试,若力群印务未来经营中不能较好地实现收益,则商誉将 会有减值风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。
(七)因发行新股导致原股东分红减少、表决权被摊薄的风险
2013-2015年度,公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为 9.27%、8.47%、6.14%,基本每股收益分别为1.01元/股、1.10元/股和0.58元/股。 本次发行后公司的净资产和总股本将大幅提高,由于募集资金投资项目有一定的 建设周期,短期内营业收入及净利润较难以实现同步增长,因而公司在短期内存 在净资产收益率下降和每股收益被摊薄的风险。未来随着公司的持续经营和稳步 发展,公司的净资产收益率和每股收益将逐步上升。
本次发行亦将导致公司原股东分红减少、表决权被摊薄的风险。未来公司将 通过严格实施利润分配政策、进一步完善股东未来回报规划等方式,减轻股东分 红少的影响;同时在未来公司的经营管理决策中,多听取股东尤其是中小股东的 意见和建议。
(八)募集资金投资项目风险
1 、募集资金项目达不到预计效益可能导致的资产盈利能力下降的风险
发行人本次非公开发行股票募集资金总额 200,000.00 万元,用于新型智能绿 色装备制造产业示范基地建设项目和新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设 项目。该投资项目的可行性分析是建立在当前的市场环境、技术发展趋势等因素 的基础上,如果项目实施过程中受不可测因素影响,项目可能达不到预计效益, 从而导致发行人盈利能力下降。发行人存在募集资金项目达不到预计效益可能导
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致资产盈利能力下降的风险。
2 、募集资金投资项目实施的风险
发行人本次非公开发行股票募集资金总额 200,000.00 万元,用于新型智能绿 色装备制造产业示范基地建设项目和新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设 项目。该项目是在公司现有业务良好的发展态势和经过充分市场调研的基础上提 出的,若能得到顺利实施,公司的行业地位、盈利能力和研发能力将得以大幅提 升,业务规模和范围也将进一步扩展,有利于公司进一步增强核心竞争力和持续 盈利能力。但是在上述项目的实施过程中,也不排除因经济环境发生重大变化, 或者市场开拓不同步所带来的风险,从而对项目的顺利实施和公司的预期收益造 成不利影响。
3 、募集资金到位后净资产收益率下降风险
2013-2015 年度,公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为 9.27%、8.47%、6.14%。截至 2016 年 3 月 31 日,公司归属于母公司所有者权益 为 23.71 亿元。如按本次募集资金 20 亿元预计,净资产将进一步增加,公司所 有者权益将显著提升。由于募集资金投资项目的实施以及建成后产生效益需要一 定时间,因此短期内公司净资产收益率存在因折旧费用和净资产的增加而被摊薄 的风险。
4 、研发失败的风险
公司成立至今始终坚持的技术创新战略,具备较强的研发实力,2015 年, 公司新申请专利 64 项(其中发明专利 30 项),新取得授权专利 38 项,参与并完 成制定行业标准 4 项;截至 2015 年末,公司已拥有授权专利 485 项,其中发明 专利 355 项,取得软件著作权 3 项。本次新型智能绿色印刷设备研发创新基地建 设项目内容包括研发中心建设,其主要研发方向为智能化技术的应用开发、大数 据和云计算系统的开发、绿色制造专题开发和新技术、新工艺、新材料应用开发, 募投项目的顺利实施将进一步支持公司的技术创新战略,提高公司的技术水平及 产品竞争力,为公司的可持续发展提供动力。公司所具备的较强研发实力,以及 在印刷包装行业积累多年的设备生产经验是本次募投项目顺利实施的有力保障,
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但鉴于上述研发内容涉及的技术具有前沿性、综合性、探索性特点,关键技术更 新换代速度快,且相关技术能否在印刷包装行业成熟应用并实现产业化存在一定 的不确定性,因此可能导致本次募投项目部分研发方向存在研发失败的风险。
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第四节 公司的利润分配政策及执行情况
一、公司利润分配政策
根据本公司《公司章程》的规定,本公司现行的利润分配政策如下:
(一)公司利润分配政策的基本原则
-
1、公司充分考虑对投资者的回报,公司最近三年以现金方式累计向股东分
-
配的股利应不少于母公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;
-
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、
-
全体股东的整体利益以及公司的可持续发展;
-
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
-
(二)公司利润分配的具体政策
-
1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配
-
股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
-
2、公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司应在当年盈利且
-
累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方 式累计向股东分配的股利应不少于母公司最近三年实现的年均可分配利润的百 分之三十;
现金分红的具体条件:
-
(1)公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
-
后利润)为正值;
-
(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
特殊情况指:
-
(1)公司当年年末母公司合并报表资产负债率超过百分之七十;
-
(2)当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数;
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(3)未来十二个月拟进行重大资本性支出。
3、公司发放股票股利的具体条件:公司在经营状况良好,并且董事会认为 公司股票价格与公司股本规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体利 益时,可以在满足上述现金分红条件下,提出股票股利分配预案。
(三)同时采取现金和股票方式进行利润分配时,现金分红在利润分配中 的占比要求
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
4.公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处 理。
本项所称“重大资金支出”是指公司预计未来十二个月内拟对外投资、收购 资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%,且超过 5,000 万元。
本项所称“现金分红在本次利润分配中所占比例”为现金股利除以现金股利 与股票股利之和。
(四)公司利润分配方案的审议程序
1、公司的利润分配方案由董事会拟定并就利润分配方案的合理性进行充分 讨论,形成决议后提交股东大会审议。股东大会审议前应充分听取中小股东意见。
独立董事应当就董事会通过的提案提出明确意见,该意见应经全体独立董事 过半数通过;如为不同意或者无法发表意见的,独立董事应提出不同意或者无法 发表意见的事实、理由。
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独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
2、公司因前述特殊情况不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具 体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立 董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
3、公司调整或变更《章程》确定的利润分配政策的决策程序:公司经过详 细论证后,认为确有必要的,可以对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更。 董事会就调整或变更利润分配政策的合理性进行充分讨论,形成决议后提交股东 大会审议。股东大会审议时,应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通 过。
(五)公司利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后 2 个 月内完成股利(或股份)的派发事宜。
二、公司近三年股利分配情况及未分配利润使用情况
(一)最近三年利润分配方案
公司股票于 2011 年 3 月在深圳证券交易所上市。近三年,公司经营业绩良 好,并重视回报股东,共进行了 3 次利润分配,具体情况如下:
2013 年 4 月 12 日,公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》,决议“以截止于 2012 年 12 月 31 日本公司总股本 140,000,000 股为基数,每 10 股派发人民币 7.00 元(含税)现金红利,共计派发 现金红利 98,000,000.00 元(含税)。”2013 年 5 月 23 日,公司完成首次限制性股 票激励计划的授予登记工作,根据“现金分红总额固定不变原则”,本次利润分配 方案调整为:以公司总股本 142,224,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 6.890538 元人民币现金(含税)。
2014 年 8 月 21 日,公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公 司 2014 年半年度利润分配预案的议案》,决议“以截止于 2014 年 6 月 30 日本公 司总股本 171,186,189 股为基数,每 10 股派发人民币 2.2 元(含税)现金红利,
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共派发现金红利 37,660,961.58 元(含税)。”2014 年 8 月 21 日,公司完成了限制 性股票激励计划部分已授予限制性股票回购注销工作,本次回购注销限制性股票 数量为 760,000 股,公司总股本由 171,186,189 股变更为 170,426,189 股。根据“现 金分红总额固定不变”的原则,将权益分派方案调整为:以公司现有总股本 170,426,189 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.209810 元(含税)现金。
2015 年 4 月 7 日,公司 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案》,以实施分配方案时股权登记日的公司总股本 170,426,189 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税),同时 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共派发现金 42,606,547.25 元。
(二)最近三年现金股利分配情况
单位:万元
| 现金分红金额 占母公司净利 润的比例 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 分红金额(含 税) |
母公司净利润 (母公司口径) |
|||
| 分红年度 | 方案 | |||
| 2015年 | - | - | 13,359.82 | - |
| 进行了两次利润分配: 每10股派现2.2元(含 税);每10股转增10 股,派现2.5元(含税) |
||||
| 2014年 | 8,026.75 | 14,679.50 | 54.68% | |
| 2013年 | - | - | 12,495.08 | |
| 最近三年累计现金分红占母公司最近三年年均净利润的比例 | 59.41% |
(三)最近三年未分配利润的使用情况
最近三年,公司滚存未分配利润主要用于补充业务经营所需的流动资金及公 司新建项目所需的资金投入,以支持公司长期可持续发展。
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第五节 董事会声明及承诺事项
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融 资计划的说明
除本次发行外,公司将根据业务发展规划、项目投资进度等情况,并结合公 司资本结构、融资成本等因素综合考虑再行实施股权融资计划的必要性和可行性, 不排除未来十二个月内会推出其他股权融资计划。
二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董 事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施
本次发行完成后,公司股本规模将较发行前有所扩大,公司净产规模也将随 着募集资金到位而相应提高。由于募集资金投资项目所产生的效益短期内可能无 法完全体现,公司存在即期回报可能因本次发行而有所摊薄的风险。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》(国办发[2013]110 号)的相关规定,公司就本次非公开发行股票事项对 即期回报摊薄的影响进行了认真分析,将采取多种措施保障此次募集资金的有效 使用并降低即期回报被摊薄的风险。
(一)加快募投项目投资进度,争取早日实现项目预期效益
本次非公开发行募集资金将用于新型智能绿色装备制造产业示范基地建设 项目和新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目。实施募投项目有利于丰富 公司产品种类,构建新型业务模式,增强公司盈利能力,扩大市场份额,符合上 市公司股东的长期利益。
本次募集资金到位前,公司将积极调配资源,力争尽早完成募集资金投资项 目的前期准备工作;本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项 目建设,争取早日达产并实现预期效益,增加以后年度的股东回报,降低本次发 行导致的即期回报摊薄的风险。
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(二)加强对募集资金投资项目监管,保证募集资金合理合法使用
公司根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,对募集资金专户存储、使 用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。为保障公司规范、有效使用 募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将继续监督公司对募集 资金进行专项存储,保障募集资金充分、有效的使用,定期对募集资金进行内部 审计,配合银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理 规范使用,防范募集资金使用风险。
(三)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
公司过往的经营积累、技术储备和管理经验为公司未来的发展奠定了良好的 基础。公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理 的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用 效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险。
(四)保证持续稳定的利润分配制度,强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定要求,公司已在《公司章程》 中制定了有关利润分配的相关条款,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体 条件、比例、分配形式等,完善了利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策 的调整原则。公司未来将严格执行《公司章程》等相关规定,切实维护投资者合 法权益,强化中小投资者权益保障机制。综上,本次发行完成后,公司将合理规 范使用募集资金,提高资金使用效率,持续采取多种措施改善经营业绩。此外, 净资产的充实将为公司使用多种手段撬动更多资源创造条件,公司能够利用这些 资源进一步做大做强主营业务,为股东特别是中小股东带来持续回报。
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