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LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. Audit Report / Information 2011

Sep 29, 2011

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Audit Report / Information

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广发证券股份有限公司关于

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

内部控制规则落实情况自查表的核查意见

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(简称“建研集团”、“公司”) 董事会按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落 实”专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)的有关要求,依据建研集团 的实际情况,认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况,填写了《厦门市建 筑科学研究院集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》(简称“《自查 表》”),并针对存在未落实深圳证券交易所内部控制相关规则的情况,提出了 具体、可行的整改计划,明确整改责任人和整改期限。

根据深交所通知的有关要求,广发证券股份有限公司(简称“广发证券”、 “保荐机构”)作为建研集团首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构,就 建研集团编制的《自查表》进行了核查。具体的核查情况及核查意见如下:

一、保荐机构进行的核查工作

广发证券保荐代表人获悉有关事项后,拟定了核查方案,并就建研集团自查 的有关事项与董事会秘书进行了沟通,向董事会秘书提交了核查计划及需要的资 料清单。保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会 计师等人员交谈,复核了公司2010 年以来现场检查的有关工作底稿,包括董事 会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制的自我评价报告、 监事会报告,以及各项业务和管理规章制度,从公司内部控制环境、内部控制制 度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有 效性进行了复核。保荐代表人将复核结果与公司董事会填写的《自查表》和制定 的整改方案进行核对,根据核对结果出具核查意见。

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二、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:建研集团董事会已按照深交所通知的有关要求完成 了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作,并填写了《自查表》。公司 的《自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行情况的实际,不存在隐瞒、疏 漏等情况。公司董事会已制定并通过整改计划,明确了整改责任人和整改期限, 符合公司的实际情况,切实可行。

(以下无正文)

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【本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于厦门市建筑科学研究院集团股份 有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人(签名):

崔海峰 周 伟

保荐机构(公章):广发证券股份有限公司

2011 年 9 月 28 日

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