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Leedarson Iot Technology Inc. — Audit Report / Information 2023
Apr 25, 2023
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Audit Report / Information
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内部控制审计报告
立达信物联科技股份有限公司 容诚审字[2023]361Z0181 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京

此码用于记者通过是告担用内容是否由具有执业许可的会计师事务所出具。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。报告编码:京2320AWZJMC

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 EAX:010-6600 1392 E-mail:[email protected] https://www.rsm.global.china/
内部控制审计报告
容诚审字[2023]361Z0181 号
立达信物联科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了立达信物联科技股份有限公司(以下简称"立达信公司")2022年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是立达 信公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为, 立达信公司于 2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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(此页无正文, 为立达信物联科技股份有限公司容诚审字[2023]361Z0181 号 内部控制审计报告之签字盖章页。)

中国·北京
中国注册会计师:
中國注册會計師 周俊超 $\frac{1}{4}$ 350200020151
周俊超(项目合伙人)
中国注册会计师 所章 黄茹萍 中国注册会计师: 长芯芯 0101560393 黄茹萍
2023年4月25日


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说 $\geq i$ Thii $\mathbf{F}$ 冬 fiff 凭证。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 名 称: 租、出借、转让。 首席合伙人肖厚发 主任会计师: 经营 场 所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 大厦901-22至901-26 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式特殊普通合伙 业务报告附件专用
执业证书编号11010032
批准执业日期:2013年10月25日
批准执业文号·京财会许可[2013]0067号
证书序号: 0011869
明
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。 应当向财政部门申请换发。
-
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
- 4、 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。

中华人民共和国财政部制
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