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Leedarson Iot Technology Inc. Audit Report / Information 2022

Apr 25, 2022

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Audit Report / Information

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RSM 容诚

内部控制审计报告

立达信物联科技股份有限公司 容诚审字[2022]361Z0186号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码: 110100322022046004794
报告名称: 立达信物联科技股份有限公司内部控制审
计报告
报告文号: 容诚审字[2022]361Z0186号
被审(验)单位名称: 立达信物联科技股份有限公司
会计师事务所名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型: 专项审计
报告日期: 2022年04月23日
报备日期: 2022年04月24日
签字注册会计师: 周俊超(350200020151),
黄茹萍 (110101560393)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层 /922-926 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail: [email protected] https://www.rsm.global/china/

内部控制审计报告

容诚审字[2022]361Z0186号

立达信物联科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了立达信物联科技股份有限公司(以下简称"立达信公司")2021年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是立达 信公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 中于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 立达信公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

$\mathbf{1}$

(此页无正文, 为立达信物联科技股份有限公司容诚审字[2022]361Z0186 号 内部控制审计报告之签字盖章页。)

中国·北京

新空

2022年4月23日

就蓄通合伙) 特位 公计师计务所 29602016 顶事务所1 在你的标 席合伙人肖厚发 我》 "核:

主任会计师:

所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 大厦901-22至901-26 场

批准执业文号:京财会许可[2013]0067号 批准执业日期2013年10月25日 式特殊营通合伙 执业证书编号11010032 织 形 组

容诚会计师事务所(特殊普通合伙 业务报告附件专用

证书序号 0011869

明 说

  • 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
  • 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。 $\overline{2}$
  • 田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 租、出借、转让。 $\mathfrak{S}^{\prime}$
  • 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。 $\overline{4}$

中华人民共和国财政部制