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LANCY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015
Mar 30, 2016
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Audit Report / Information
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关于对朗姿股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明
信会师报字[2016]第 210417 号
朗姿股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的朗姿股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总 表”)。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满 足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监 督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及其他相关规定 编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控 制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中 国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊 或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册 会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表 的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审 计意见提供了基础。
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专项审计说明 第 1 页
三、专项审计意见
我们认为,贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情 况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制 以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是朗姿股份有限公司为满 足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此,汇 总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供朗姿股份有限公司 2015 年年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。本段内容不 影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
· 中国 上海
中国注册会计师:
二 O 一六年三月二十九日
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专项审计说明 第 2 页
附件
朗姿股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表
单位:万元
编制单位: 朗姿股份有限公司
| 资金 占用 类别 |
资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2015年期初 占用 资金余额 |
2015年度占用 累计发生金额 |
2015年度偿 还累计发生 金额 |
2015年期末占 用 资金余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股 股东、 实际 控制 人及 其附 属企 业 |
|||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | |||||
| 关联 自然 人及 其控 制的 |
|||||||||
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专项审计说明 第 3 页
| 法人 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | —— | —— | —— | —— | |||||
| 其他 关联 人及 其附 属企 业 |
|||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | |||||
| 上市 公司 的子 公司 及其 附属 企业 |
北京朗姿服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44.22 | 97,266.27 |
97,310.49 |
- |
非经营性往 来 |
|
| 北京莱茵服装有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 6,206.00 | 28,881.36 |
29,251.31 |
5,836.05 |
非经营性往 来 |
||
| 小计 | 6,250.22 | 126,147.63 |
126,561.80 |
5,836.05 |
|||||
| 总计 | 6,250.22 | 126,147.63 |
126,561.80 |
5,836.05 |
企业法定代表人:______
主管会计工作负责人:______
会计机构负责人:______
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专项审计说明 第 4 页