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Juneway Electronic Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2024

Apr 24, 2025

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Audit Report / Information

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钧崴电子科技股份有限公司

内部控制审计报告

2024年12月31日

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内部控制审计报告

安永华明( 2025 )专字第 70052557_B03 号 钧崴电子科技股份有限公司

钧崴电子科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了钧崴电子科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,钧崴电子科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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A member firm of Ernst & Young Global Limited

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内部控制审计报告(续)

安永华明( 2025 )专字第 70052557_B03 号 钧崴电子科技股份有限公司

(本页无正文)

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----- Start of picture text ----- 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:张 飞中国注册会计师:刘露璐中国 北京 2025 年 4 月 24 日----- End of picture text -----

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A member firm of Ernst & Young Global Limited