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JSTI GROUP Audit Report / Information 2024

Apr 14, 2025

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Audit Report / Information

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苏交科集团股份有限公司

关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《苏交科集团股份 有限公司章程》等相关规定,苏交科集团股份有限公司(以下简称“公司”)对 会计师事务所 2024年度履职情况评估报告如下:

一、资质条件

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农会计师事务 所”) 成立于2020年11月25日,注册地址:广州市南沙区南沙街兴沙路6号704 房-2,执行事务合伙人(首席合伙人):吉争雄。截至2024年12月31日,司农 会计师事务所拥有从业人员346人,合伙人32人,注册会计师148人,签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师73人;2024年度,司农会计师事务所经审计 收入总额为人民币12,253.49万元,其中审计业务收入为10,500.08万元(含证券 业务收入6,619.61万元);2024年度,司农会计师事务所为上市公司提供审计 服务的客户数为36家,客户行业主要有:制造业、信息传输、软件和信息技术 服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房 地产业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业,审计收费总额 3,933.60万元。公司同行业上市公司审计客户1家。

司农会计师事务所签字项目合伙人、签字注册会计师陈皓淳先生,于2015年取 得注册会计师资格,2008年起从事上市公司审计,2022年开始在司农会计师事务所 执业,现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署过5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:耿启庆先生,2020年取得注册会计师资格,2016年起从 事上市公司审计,2022年开始在司农会计师事务所执业,现任司农会计师事务 所经理。近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目质量控制负责人:徐俊先生,2010年取得注册会计师资格,2010年开 始从事上市公司审计,2022年开始在司农会计师事务所执业,现任司农会计师 事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计

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和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任 能力。

司农会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 二、执业记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处 分,因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未 因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,10名从业人员近三年因执业行为受到监 督管理措施和自律监管措施13次。根据相关法律法规的规定,前述监督管理措 施和自律监管措施不影响司农会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他 业务。

司农会计师事务所上述签字项目合伙人陈皓淳、拟签字注册会计师耿启庆 以及项目质量控制复核人徐俊最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、 监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。 三、质量管理水平

1. 项目咨询

近一年审计过程中,司农会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部 及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。

2. 意见分歧解决

司农会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项 目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专 业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准 汇总表中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业 意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中,司农会计师事务所就公司 所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3. 项目质量复核

近一年审计过程中,司农会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序,主 要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组 内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成

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员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、 财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

4. 项目质量检查

司农会计师事务所设立质量管理部,对质量管理体系的监督和整改的运行承 担责任。对于执行上市实体财务报表审计业务的所有项目合伙人,每三年一个周 期对其已完成的项目实施质量检查,对于执行其他类型业务的项目合伙人,每五 年一个周期对其已完成的项目实施质量检查。近一年审计过程中,司农会计师事 务所没有在项目质量检查方面发现重大问题。

四、工作方案

近一年审计过程中,司农会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实 际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计 单位的审计重点展开,其中包括收入确认、资产减值、金融工具、合并报表、关 联方交易等。

近一年审计过程中,司农会计师事务所全面配合公司审计工作,充分满足了 上市公司报告披露时间要求。司农会计师事务所就预审、终审等阶段制定了详细 的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

五、人力及其他资源配备

司农会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市 公司行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。司农会计师事务所的后 台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理等多领域专家,全程参与对审 计服务的支持。

六、信息安全管理

公司在聘任合同中明确约定了司农会计师事务所在信息安全管理中的责任 义务。司农会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统 性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对 敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

七、风险承担能力水平

司农会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业

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风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 1 亿元。司农会计师 事务所近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情 况。

综上,公司认为司农会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的 态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、 及时。

苏交科集团股份有限公司 2025年4月12日

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