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JSTI GROUP Audit Report / Information 2016

Apr 17, 2017

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Audit Report / Information

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苏交科集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2016 年度计提资产减值准备及核销坏账的审查意见

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,苏交科集团股份有限公司(以 下简称“公司”)董事会审计委员会对公司计提资产减值准备及核销坏账相关材 料进行了审查,并听取了公司管理层的说明,对《关于2016 年度计提资产减值准 备及核销坏账的议案》进行了认真审议,基于审慎的判断,对公司计提资产减值 准备及核销坏账作如下说明:

本次计提资产减值准备及核销坏账事项,符合《企业会计准则》和公司会计 政策规定。基于谨慎性原则,公司及子公司依据实际情况计提资产减值准备的依 据充分,公允地反映了报告期末公司的财务状况和资产价值,我们同意将《关于 2016 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》提交公司董事会审议。

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(此页无正文,为《苏交科集团股份有限公司董事会审计委员会关于公司2016 年 度计提资产减值准备及核销坏账的审查意见》的签字页)

李文智_____________ 朱增进______________ 王军华______________

二〇一七年四月十六日

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