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Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2023
Mar 15, 2024
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Audit Report / Information
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中航光电科技股份有限公司
关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号) 有关要求,公司对大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”) 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估,具体情况如下:
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本信息
会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期: 2012 年2 月9 日
组织形式: 特殊普通合伙(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业)
注册地址: 北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼1101
(二)会计师事务所执业记录
签字注册会计师(项目合伙人)张玲、签字注册会计师白莹莹、项目质量控 制复核人郝丽江近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分。
二、质量管理水平
1、项目咨询
年报审计过程中,大华所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询, 按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
大华所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核 人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。年报审计过程中,大华所就公司 的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中,大华所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内 部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰 富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展 审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
大华所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。大华所 质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范 围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试; 其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰 当地执行审计程序。
三、具体工作方案
年报审计过程中,大华所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制 定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重 点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、 合并报表、关联方交易、租赁业务等。
大华所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。制 定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。 四、人力及其他资源配备
大华所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经 验。项目负责合伙人均由资深审计服务合伙人担任,现场负责经理具备多年上市
公司审计工作经验。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了事务所在信息安全管理中的责任义务。大华所 制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度, 在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检 查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
大华所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险 基金和购买职业保险,已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额 之和超过人民币8 亿元。
七、2023 年度审计工作开展情况
大华所按照《业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范,结合国资委对中央企业年度财务决算的统一要求及公司2023 年度年报工 作安排,对公司2023 年财务报告及2023 年12 月31 日财务报告内部控制有效性 进行了审计,同时对公司募集资金使用情况、控股股东关联方资金占用情况、财 务公司关联交易的存款贷款等金融业务进行核查并出具专项报告。
经审计,大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了中航光电公司2023 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以 及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大华所出具了 标准无保留意见审计报告。
八、总体评价
在执行审计工作的过程中,大华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计小组人员的构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年
度审计关键事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通,按时完成2023 年度审计工作,审计程序规范、有效,出具报告客观、及时。
中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十六日