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Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021
Jan 26, 2022
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Audit Report / Information
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证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2022-014号
中航光电科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年7 月9 日召开 的第六届董事会第十三次会议及2021 年8 月23 日召开的2021 年第二次临 时股东大会审议通过了《关于聘任2021 年度年审会计师事务所的议案》, 聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”) 为公司2021 年度年审会计师事务所。“关于聘任2021 年度年审会计师事务 所的公告”披露在2021 年7 月10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网。
一、签字会计师变更情况
近日,公司收到大华会计师事务所《关于变更中航光电科技股份有限公 司签字注册会计师的函》,大华会计师事务所作为公司2021 年度财务报表 和内部控制的审计机构,原委派龙娇(项目合伙人)、王冬作为签字注册会 计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师因工作调整,根据大华会 计师事务所《执业质量控制制度》相关规定,大华会计师事务所现指派张玲 (项目合伙人)、李昊阳为签字注册会计师,继续完成相关工作。变更后, 公司2021 年度财务报表和内部控制的签字注册会计师为张玲(项目合伙人)、 李昊阳。
二、本次变更签字会计师信息
张玲(项目合伙人),2005 年11 月成为中国注册会计师,2008 年2 月
起开始从事上市公司审计,2021 年8 月加入大华会计师事务所执业,近三年 签署上市公司审计报告数量3 家。
李昊阳,2020 年4 月成为注册会计师, 2013 年11 月开始从事上市公 司审计,2020 年12 月开始在大华会计师事务所执业;近三年签署上市公司 审计报告数量1 家。
张玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形, 符合定期轮换的规定,无不良诚信记录。张玲曾于 2019 年10 月9 日收到 中国证券监督管理委员会北京监管局因中房股份2018 年内部控制审计过程 中存在审计程序不到位出具的警示函 1 项,但不影响证券期货业务的承接; 除上述情形以外,张玲最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚 和自律处分。
李昊阳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形,符合定期轮换的规定,无不良诚信记录。李昊阳近三年未受到刑事处罚、 行政处罚、行政监管措施和自律处分。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2021 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
(一)《关于变更中航光电科技股份有限公司签字注册会计师的函》及 相关附件。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会 二〇二二年一月二十七日