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JHT DESIGN CO.,LTD. — Audit Report / Information 2024
Mar 18, 2025
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Audit Report / Information
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内部控制审计报告
天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚审字 [2025]215Z0100 号
容诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) · 中国 北京
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内部控制审计报告
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢10 层1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:[email protected] https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字 [2025]215Z0100 号
天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“金海通公司”)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金海 通公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,金海通公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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(此页无正文,为天津金海通半导体设备股份有限公司容诚审字 [2025] 215Z0100 号内部控制审计报告之签字盖章页。)
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· 中国 北京
中国注册会计师:
中国注册会计师:
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----- Start of picture text ----- 蔡如笑----- End of picture text -----
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吴莉莉
2025 年 3 月 18 日
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