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JCET Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017
Apr 11, 2018
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Audit Report / Information
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内部控制审计报告
安永华明 (2018) 专字第 61121126_B01 号 江苏长电科技股份有限公司
江苏长电科技股份有限公司全体股东 :
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执行准则的相关要求,我 们审计了江苏长电科技股份有限公司(以下简称 “ 长电科技 ” ) 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长电科技 董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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