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Infore Environment Technology Group Co., Ltd. Audit Report / Information 2023

Apr 28, 2024

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Audit Report / Information

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关于盈峰环境科技集团股份有限公司

内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告…………………………………………第1—2 页

内部控制审计报告

天健审〔2024〕4376 号

盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称盈峰环境公司) 2023 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有 效性是盈峰环境公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。

四、财务报告内部控制审计意见

第1 页共2 页

我们认为,盈峰环境公司于2023 年12 月31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:边珊姗 中国·杭州 中国注册会计师:魏晓慧 二〇二四年四月二十六日

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