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HFR, Inc. — Annual Report 2012
Aug 19, 2013
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Annual Report
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Publication
HFR AG
Köln
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
AKTIVA
| Bereich | EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | ||||
| II. Sachanlagen | ||||
| 3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.190,01 € | |||
| Summe II. Sachanlagen | 4.190,01 € | |||
| Summe A. Anlagevermögen | 4.190,01 € | |||
| B. Umlaufvermögen | ||||
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||||
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 486,22 € | |||
| Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 486,22 € | |||
| IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro | 7.818,81 € | |||
| Summe B. Umlaufvermögen | 8.305,03 € | |||
| Summe Aktiva | 12.495,04 € | |||
| PASSIVA | ||||
| Bereich | EUR | |||
| A. Eigenkapital | ||||
| I. Kapital | ||||
| Gezeichnetes Kapital | ||||
| Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | -37.500,00 € | |||
| Summe Gezeichnetes Kapital | 12.500,00 € | |||
| Summe I. Kapital | 12.500,00 € | |||
| IV. Gewinn- und Verlustvortrag | -3.305,35 € | |||
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.668,46 € | |||
| Summe A. Eigenkapital | 11.863,11 € | |||
| C. Verbindlichkeiten | ||||
| 8. sonstige Verbindlichkeiten | 631,93 € | |||
| Summe C. Verbindlichkeiten | 631,93 € | |||
| Summe Passiva | 12.495,04 € |
Schlussbemerkung
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.
Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 12.495,04 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 2.668,46 aus.
Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2012 nachgewiesen.
Köln, den 14.06.2013
| Datum | 31. Dezember 2012 |
|---|---|
| Bilanzsumme | 12.495,04 € |
| Jahresergebnis | 2.668,46 € |
Anhang zum 31.12.2012
I. Allgemeines
Der Jahresabschluss der HFR AG wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend hierzu wurden die Vorschriften des Aktiengesetzes beachtet.
Die Ausweis- und Gliederungsbestimmungen wurden entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften befolgt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Von den größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
1. Umlaufvermögen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten ausgewiesen.
2. Rückstellungen
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten; sie sind in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
3. Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen nicht mehr als 5 Jahre.
III. Erläuterungen zur Bilanz
Die Körperschaftsteuerrückforderung enthält die abgeführte Kapitalertragsteuer 2012 i.H. von € 13,93 sowie den darauf entfallenen Solidaritätszuschlag i.H. von € 0,76.
Die Zinsen auf die Forderungen gegen Geschäftsführer wurden anhand der Zinsstaffelmethode ermittelt und mit 5% festgesetzt.
IV. Sonstige Angaben
1. Vorstand
| Jan Peter Hasenclever | |
| Melanie Hasenclever | |
| Harald Friedrichs |
2. Aufsichtsrat
| Cornelius Neufert (Aufsichtsratvorsitzender) | |
| Ferdinand von Klocke (Aufsichtsratmitglied) | |
| Martin Krutt (Aufsichtsratmitglied) |
3. Arbeitnehmerschaft
Im Berichtsjahr waren keine Arbeitnehmer beschäftigt.
4. Gewinn- / Verlustverwendung
Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Köln, 14.06.2013
Jan-Peter Hasenclever
Melanie Hasenclever
Harald Friedrichs
Vorstand