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HFR, Inc. — Annual Report 2009
May 4, 2011
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Annual Report
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Publication
HFR AG
Köln
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz 31. Dezember 2009
Aktiva
| in EUR | |
|---|---|
| B. Umlaufvermögen | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 160,00 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 160,82 |
| Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 320,82 |
| III. Wertpapiere | |
| 2. sonstige Wertpapiere | 6.344,06 |
| Summe III. Wertpapiere | 6.344,06 |
| IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro | 147,67 |
| Summe B. Umlaufvermögen | 6.812,55 |
| Summe Aktiva | 6.812,55 |
| Passiva | |
| in EUR | |
| A. Eigenkapital | |
| I. Kapital | |
| Gezeichnetes Kapital | |
| Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | - 37.500,00 |
| Summe Gezeichnetes Kapital | 12.500,00 |
| Summe I. Kapital | 12.500,00 |
| IV. Gewinn- und Verlustvortrag | - 7.272,38 |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 58,17 |
| Summe A. Eigenkapital | 5.169,45 |
| B. Rückstellungen | |
| 3. sonstige Rückstellungen | 1.050,00 |
| Summe B. Rückstellungen | 1.050,00 |
| C. Verbindlichkeiten | |
| 8. sonstige Verbindlichkeiten | 593,10 |
| Summe C. Verbindlichkeiten | 593,10 |
| Summe Passiva | 6.812,55 |
Schlussbemerkung
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.
Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 6.812,55 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR -58,17 aus.
Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2009 nachgewiesen.
Köln
Anhang zum 31. Dezember 2009
I. Allgemeines
Der Jahresabschluss der HFR AG wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend hierzu wurden die Vorschriften des Aktien-Gesetzes beachtet.
Die Ausweis- und Gliederungsbestimmungen wurden entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften befolgt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
1. Umlaufvermögen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten ausgewiesen.
2. Rückstellungen
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten; sie sind in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
3. Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen nicht mehr als 5 Jahre.
III. Erläuterungen zur Bilanz
Die sonstigen Rückstellungen enthalten die Rückstellung für die Finanzbuchführung 2009, sowie zusätzliche Buchführungs- und Verwaltungskosten.
IV. Sonstige Angaben
1. Vorstand
| Jan Peter Hasenclever | |
| Melanie Hasenclever | |
| Harald Friedrichs |
2. Aufsichtsrat
| Cornelius Neufert (Aufsichtsratvorsitzender) | |
| Ferdinand von Klocke (Aufsichtsratmitglied) | |
| Martin Krutt (Aufsichtsratmitglied) |
3. Arbeitnehmerschaft
Im Berichtsjahr waren keine Arbeitnehmer beschäftigt.
4. Gewinn- / Verlustverwendung
Der Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Köln
J.-P. Hasenclever
M. Hasenclever
H. Friedrichs