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HBIS Resources Co., Ltd. Audit Report / Information 2012

Apr 24, 2012

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Audit Report / Information

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河北宣化工程机械股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见

根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》 等法律法规的规定,监事会对董事会出具的《2011 年度内部控 制自我评价报告》认真审阅并发表如下意见:公司内部控制体系 较为完善,内控制度较为完整,内控体系和制度的健全、完善, 对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用,同时也为 公司内部控制的正常运行提供了良好的基础。董事会出具的2011 年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的 建立和运行情况,监事会对该评价报告无异议。

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