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Hanshang Group Co.,Ltd. Audit Report / Information 2016

Apr 21, 2017

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Audit Report / Information

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武汉市汉商集团股份有限公司董事会 关于2016 年度带强调事项段内部控制审计报告的 专项说明

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计了武汉市汉商 集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年12 月31 日的财务报 告内部控制的有效性,并于2017 年4 月20 日出具了众环审字(2017) 012055 号带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》。强调事 项如下:

我们提醒内部控制审计报告使用者关注:汉阳区城建重点工程征 地拆迁指挥部2016 年8 月19 日与汉商集团签订《征地拆迁货币补偿 框架协议书》,于2016 年8 月24 日支付汉商集团征地补偿款2,000.00 万元。汉商集团已于2017 年4 月19 日对《征地拆迁货币补偿框架协 议书》及补充说明进行了公告披露。

本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

公司董事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公 司2016 年度财务报告内部控制出具带强调事项段无保留意见的《内 部控制审计报告》,是为了提醒内部控制审计报告使用者关注所述事 项,不会对公司财务报告和内部控制的有效性产生重大影响,且公司 已就该事项进行了公告,详见2017 年4 月19 日公司在上海证券交易 所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《关于 获得拆迁补偿的公告》(公告编号2017-007)。

特此说明。

武汉市汉商集团股份有限公司

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