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HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2009
Apr 23, 2010
53838_rns_2010-04-23_5780860d-50f1-4557-9d6f-8149a6040469.PDF
Audit Report / Information
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锦化化工集团氯碱股份有限公司
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锦化化工集团氯碱股份有限公司监事会 关于内部控制的专项意见
报告期,公司根据中国证监会相关文件精神和深交所《上市公司内部控制指 引》的要求,建立了较为完善的公司治理结构,内部控制体系较为健全,监督机 制有效。
报告对内部控制情况的自我评价客观准确。我们认为公司通过深入开展治理 专项活动,公司的治理结构得到了进一步完善,公司运作更加规范。报告期公司 重新修订和新制订了多项规章制度,保证了公司内部控制制度有章可循,在兼顾 成本的前提下科学的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。
对于报告期公司中对外担保过程中出现程序审议遗漏等问题,公司应严格 按照有关法律、法规的规定执行。在此以后也要进一步加强制度的执行力,杜绝 此类事项的再次发生。
锦化化工集团氯碱股份有限公司监事会
二○一○年四月二十一日
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