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GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Audit Report / Information 2010
Apr 23, 2011
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Audit Report / Information
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贵州轮胎股份有限公司董事会审计委员会 关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司
从事2010 年度审计工作的总结报告
各位股东:
2010 年12 月31 日,公司财务部、深圳市鹏城会计师事务所有限公司向审 计委员会提交了《贵州轮胎股份有限公司2010 年度审计计划》,审计委员会审阅 后,于2011 年3 月10 日与深圳市鹏城会计师事务所有限公司项目负责人作了充 分沟通,并达成一致意见,认为该计划制订详细、责任到人,可有力保障2010 年度审计工作的顺利完成。
按照审计工作计划,深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责公司本年度审计 工作的项目组共有15 名审计人员(含项目负责人)。
项目组于2011 年1 月1 日至1 月3 日在公司进行了存货监盘,2011 年3 月 14 日至2011 年4 月10 日,对公司本部及纳入合并报表范围的各子公司、分公 司进行了现场审计。
在项目组进行现场审计期间,项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计 政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理层和审计委 员会作了持续、充分的沟通。
审计委员会以电话及见面会形式,就以下几点与负责本次年报审计的注册会 计师作了重点沟通:1、所有交易是否均已记录,交易事项是否真实、资料是否 完整;2、财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务 制度规定编制; 3、公司年度盘点工作能否顺利实施,盘点结论是否充分反映了 资产质量;4、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其 他内部要求的遵守情况;5、公司内部会计控制制度是否建立健全;6、公司各部 门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。
年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定,2011 年4 月10 日至 2011 年4 月15 日,项目负责人出具审计报告并通过了深圳市鹏城会计师事务所 有限公司内部复核程序。
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我们认为,深圳市鹏城会计师事务所有限公司年审注册会计师已严格按照中 国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配 置合理、执业水平胜任,出具的审计报表能够充分反映公司2010 年12 月31 日 的财务状况以及2010 年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的 实际情况。
贵州轮胎股份有限公司 董事会审计委员会 二O 一一年四月二十日
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