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G.tech Technology Ltd. Audit Report / Information 2026

Apr 28, 2026

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Audit Report / Information

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珠海市智迪科技股份有限公司

2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告

珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审众环在2025年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、2025年度会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

  1. 机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
  2. 成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
  3. 组织形式:特殊普通合伙企业
  4. 注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
  5. 首席合伙人:石文先
  6. 2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
  7. 2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
  8. 2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元。

(二)项目信息


  1. 基本信息

项目合伙人:徐灵玲,2010年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2020年加入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务,2024年起为公司提供审计服务,最近3年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师:谢润泽,2021年成为中国注册会计师,2018年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,2023年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为钟建兵,1997年成为中国注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,1995年起开始在中审众环执业,2023年起为公司提供审计服务。最近3年复核十余家上市公司审计报告。

  1. 诚信记录

项目质量控制复核合伙人钟建兵和项目合伙人徐灵玲最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师谢润泽最近3年收(受)行政监管措施0次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(三)投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

(四)诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次,纪律处分4次,监督管理措施10次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次,42名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。

(五)独立性

中审众环及项目合伙人徐灵玲、签字注册会计师谢润泽、项目质量控制复核合伙人钟建兵不存在可能影响独立性的情形。

二、2025年度会计师事务所履职情况


中审众环结合公司实际经营情况与年度审计服务需求,科学制定全面规范、贴合实际、具备较强可操作性的审计工作实施方案。审计工作正式开展前,中审众环与公司治理层、管理层就公司年度审计计划、各方审计工作职责、审计范围、审计实施周期、项目人员配置安排等重要事项进行充分交流,提前统筹部署各项审计事项。

审计实施过程中,中审众环持续保持常态化、高质量沟通机制,围绕关键审计事项识别判断、审计程序执行、审计结论确认、审计报告编制及审计意见等重点内容,积极与公司审计委员会深入交流、审慎研判,保障审计信息传递及时、完整、透明。

中审众环依据相关法律法规及执业准则,对公司2025年度财务报表、截至2025年12月31日财务报告内部控制有效性开展全面审计,出具标准无保留意见审计报告。对公司2025年度募集资金存放与使用合规性、非经营性资金占用、关联方资金往来等事项开展了专项核查工作,并出具专项核查报告。

三、对会计师事务所履职情况的评估

经审查,中审众环勤勉尽责、执业规范严谨,具备为公司提供审计服务的经验与能力,严格按期保质完成各项审计及核查工作,在为公司提供年度财务审计服务的过程中,能够坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,表现了良好的职业操守和业务素质,切实履行了审计机构应尽的职责,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会

2026年4月29日