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GreenTech Environmental Co., Ltd. Annual Report 2024

Apr 25, 2025

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Annual Report

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金科环境股份有限公司 2024年度财务决算报告

金科环境股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务报表经大信会计师 事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字[2025] 第1-04351号),大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、2024年度主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期
增减(%)
营业收入 617,105,267.83 572,754,987.84 7.74
归属于上市公司股东的
净利润
66,792,883.25 70,770,893.07 -5.62
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润
62,252,555.18 68,876,198.98 -9.62
经营活动产生的现金流
量净额
95,183,318.65 109,741,769.27 -13.27
2024年末 2023年末 本期末比上年同
期末增减(%)
归属于上市公司股东的
净资产
1,115,038,244.05 1,143,752,110.51 -2.51
总资产 2,302,726,225.34 2,120,624,835.50 8.59

(1)收入方面

报告期内,公司实现营业收入61,710.53万元,同比增加7.74%,其中公司水处 理技术解决方案本期实现收入33,693.01万元,占总收入比例为54.60%,同比减少 10.94%,主要系本期水处理技术解决方案项目进展有所放缓所致。本期公司中长期 业务运维技术服务和污废水资源化产品生产与销售业务收入占比持续提升,共实现 收入27,896.14万元,占总收入比例为45.20%,同比增加43.90%,主要系本期公司运 维技术服务项目增加。

(2) 利润方面

报告期内,归属上市公司股东净利润6,679.29万元,较上年同期减少5.62%,主 要系本期水处理技术解决方案项目进展有所放缓所致。

  • (3)经营活动现金流方面

  • 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为9,518.33万元,上年度经营活

  • 动产生的现金流量净额为10,974.18万元,总体保持平稳。

  • (4)每股收益和加权平均净资产收益率方面

  • 报告期内,公司基本每股收益指标及净资产收益率指标较上年度减少,主要系

  • 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润减少。

  • 二、2024年度财务状况、经营成果和现金流量分析

(一)报告期资产及负债变动情况:

单位:元币种:人民币

项目名称 本期期末数 本期期末
数占总资
产的比
例%
上期期末数 上期期末
数占总资
产的比
例%
本期期末
金额较上
期期末变
动比例%
货币资金 411,204,199.72 17.86 500,992,079.15 23.62 -17.92
应收账款 385,258,305.46 16.73 299,870,181.20 14.14 28.48
合同资产 324,941,320.88 14.11 243,396,351.31 11.48 33.50
固定资产 162,061,265.94 7.04 117,605,282.47 5.55 37.80
无形资产 675,403,942.80 29.33 641,108,521.80 30.23 5.35
应付账款 390,088,580.34 16.94 340,388,209.40 16.05 14.60
长期借款 410,498,168.90 17.83 292,362,036.93 13.79 40.41

项目重大变动原因:

报告期合同资产同比增加,主要系公司本期新增水处理技术解决方案项目年底 未进行结算。

报告期固定资产同比增加,主要系本期公司投资建设药剂生产厂和两座新水岛 水厂。

报告期长期借款同比增加,主要系本期子公司收到锡东工业污水处理项目银行 贷款。

(二)报告期经营情况:

单位: 元币种: 人民币

项目 本期数 上期数 本年比上年增减%
营业收入 617,105,267.83 572,754,987.84 7.74
营业成本 393,878,375.62 349,792,941.53 12.60
销售费用 24,191,344.99 19,125,578.33 26.49
管理费用 77,371,771.91 68,196,116.67 13.45
财务费用 6,719,302.63 5,132,734.46 30.91
研发费用 22,646,791.66 25,396,476.18 -10.83

项目重大变动原因:

报告期营业收入同比增加,公司实现营业收入61,710.53万元,同比增加7.74%。 其中公司水处理技术解决方案本期实现收入33,693.01万元,占总收入比例为54.60%, 同比减少10.94%,主要系本期水处理技术解决方案项目进展有所放缓所致;公司中 长期业务运维技术服务和污废水资源化产品生产与销售业务收入占比持续提升,共 实现收入27,896.14万元,占总收入比例为45.20%,同比增加43.90%,主要系本期 公司运维技术服务项目增加。

报告期营业成本同比增加,主要系营业收入增加,对应的营业成本增加。 报告期销售费用同比增加,主要系公司开拓业务,销售人员费用增加。

报告期管理费用同比增加,主要系随着子公司增加以及业务开拓增加,管理人 员费用增加。

报告期财务费用同比增加,主要系本期子公司长期借款增加,利息支出增加。 报告期研发费用同比减少,主要系本期本期研发咨询、设计类费用及研发人员 薪酬减少。

(三)报告期现金流量变化情况:

单位:元币种:人民币

项目 本期数 上期数 本年比上
年增减%
经营活动产生的现金流量净额 95,183,318.65 109,741,769.27 -13.27
投资活动产生的现金流量净额 -260,147,048.04 -274,750,499.31 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 67,803,954.16 193,339,705.49 -64.93

项目重大变动原因:

报告经营活动产生的现金流量净额较上期变动较小,总体保持平稳。 报告期投资活动产生的现金流量净额与上期相比,变动较小。

报告期筹资活动产生的现金流量净额减少,主要系本期支付股利5,008.32万元。

金科环境股份有限公司 2025 年度财务预算报告

根据金科环境股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年的经营方针策略及年 度营销计划,结合国内经济形势和市场情况,以历史年度的经营实绩为基础,按照 合并报表口径,编制了2025 年度的财务预算。

一、公司2025 年度财务预算编制背景和主要指标

金科环境持续专注水的深度处理和资源化领域,以公司在“资源化、产品化、 数字化”方面的创新能力和先发优势为抓手,采用投资、建设、运营和服务的模式 为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环境容量不足、水质不稳定、成本高的 问题,实现公司的高质量发展。近些年来,政府先后出台了《国家节水行动方案》 《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》《关于全面加强资源节约工作的意见》《减污 降碳协同增效实施方案》《工业水效提升行动计划》等环保政策,并陆续出台了提高 饮用水标准、水污染治理标准和鼓励污水再生利用的配套政策,为水深度处理和污 废水资源化领域提供的良好的政策环境及巨大的市场机会。

公司经过对市场信息的收集、总结和分析,结合公司2024 年的发展计划、资产 状况、经营能力对各项费用、成本的有效控制和安排等因素,预计2025 年度营业收 入及净利润较上年度均保持平稳。

二、预算编报范围

公司母公司将其控制的所有子公司和孙公司纳入2025 年度预算的合并范围。

三、预算编制基本假设及前提

  • 1、预算编制执行企业会计准则,在编制过程中,充分考虑了谨慎性以及重要性

原则;

  • 2、现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更;

  • 3、现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化;

  • 4、现行的社会经济环境没有发生重大变化;

  • 5、现行的劳动用工环境没有重大变化;

  • 6、公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化;

  • 7、公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化;

  • 8、没有发生其他不可抗拒力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、特别提示

本预算为公司管理控制目标,不代表公司2025年盈利预测,仅为公司生产经营 计划。能否实现尚取决于市场状况变化、宏观经济情况等多种因素,存在较大的不 确定性,敬请投资者注意投资风险。

金科环境股份有限公司董事会 2025 年4 月26 日