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Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2016
Apr 19, 2017
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Audit Report / Information
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招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限公司 2016 年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等有关部规定,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保 荐机构”)作为高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“高斯贝尔”或“公 司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,认真对公司内部控制制度的制定和 运行情况进行了核查,对公司编制的《高斯贝尔数码科技股份有限公司2016 年 度内部控制规则落实情况自查表》内容进行了核查,具体如下:
一、保荐机构对公司内部控制规则落实情况的核查工作
高斯贝尔根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况, 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审 计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集 资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的 内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,公司编制了《高斯贝尔数码科技股 份有限公司2016 年度内部控制规则落实情况自查表》。
招商证券指派担任高斯贝尔持续督导工作的保荐代表人及专员,就公司内部 控制制度的制定和运行情况与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门 进行了沟通,并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料,对公司董事会填写的 《高斯贝尔数码科技股份有限公司2016 年度内部控制规则落实情况自查表》进 行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:高斯贝尔编制的《高斯贝尔数码科技股份有限公司 2016 年度内部控制规则落实情况自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写, 真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落 实情况。保荐机构对该自查表无异议。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限 公司2016 年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
凌江红 王昭
招商证券股份有限公司
2017 年4 月18 日
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