Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

FIYTA Precision Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2008

Apr 11, 2008

53563_rns_2008-04-11_46162493-246c-4091-8a84-56c9c45b183f.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司审计委员会履职情况 2007 暨关于会计师事务所 年度的审计工作总结报告

2007 按照中国证监会《关于做好上市公司 年度报告及相关工作的通知》和 2 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 号〈年度报告的内容与格 2007 2007 式〉》( 年修订)的有关要求,公司审计委员会对 年公司审计工作进行 了全面的审查,现对审计委员会的履职情况和对中瑞岳华会计师事务所有限公司 和岳华会计师事务所有限公司(以下简称“会计师事务所”)的工作情况总结如 下:

  1. 了解公司报告期内的基本情况,审阅公司编制的财务会计报表

2008 1 17 2008 年 月 日,审计委员会召开了 年第一次会议,会议听取了公 司总经理对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报,审议了 2007 公司编制的 年度财务会计报表,认为:公司编制的财务会计报表的有关数 2007 12 31 据基本反映了公司截止 年 月 日的财务状况和经营成果,并同意以此 2007 财务报表为基础开展 年度的审计工作,并出具了相关的书面审阅意见。

  1. 确定总体审计计划

在会计师事务所进场审计前,审计委员会与会计师事务所经过协商,确定了 2007 公司 年审计工作的时间安排。

3. 督促审计工作

2007 1 14 年 月 日,会计师事务所正式进场开始审计工作。在审计期间,审 2008 2 25 2008 3 12 2008 3 21 计委员会于 年 月 日、 年 月 日及 年 月 日先后三次 发出《审计督促函》,要求会计师事务所按照审计时间安排完成审计工作,确保 公司年度报告及相关文件按时披露。

  1. 初步审计意见后审阅财务会计报表

2008 年 3 月 24 日,会计师事务所出具了财务会计报表的初步审计意见,审 计委员会于当日召开了审计委员会 2008 年度第二次会议,再次审阅了经初步审 计后的公司财务会计报表,认为:该报表真实、准确、完整的反映了公司截至 2007 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果,并同意以此报表为基础制作 2007 年 年度报告及摘要。同时要求会计师事务所按照计划尽快完成审计工作,以保证公

司如期披露 2007 年年度报告。

5. 正式报告后的总结工作

2008 4 10 年 月 日,会计师事务所在约定时间内完成了所有审计程序,并向 审计委员会出具了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件。审计委员会向董 2007 事会提交《审计委员会履职暨关于会计师事务所 年度的审计工作总结报 告》,认为:公司聘请的境内外审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司和岳华 会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中,克尽职守,遵守独立、 2007 客观、公正的职业准则,较好的完成了 年年度报告审计的各项工作。

  1. 会计师事务所遵守职业道德基本原则的情况

1 ( )独立性

会计师事务所所有职员未在公司任职,未获取除法定审计必要费用外的任何 先进及其他形式经济利益,会计事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资 情况,也不存在密切的经营关系;对公司的审计业务不存在自我评价,审计小组 成员与公司决策层之间不存在关联关系;在本次审计工作中会计事务所及审计成 员保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立 性的要求。

2 ( )专业胜任能力

审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业 证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

  1. 续聘会计师事务所的决议

鉴于中瑞岳华会计师事务所能够按照新的审计准则的要求,严格执行相关审 计规程和事务所质量控制制度,该所业务素质良好,克尽职守,较好的完成了各 2008 项审计任务,决议向董事会提请继续聘任该所为公司 年度境内外审计机构。

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 董事会审计委员会 二〇〇八年四月九日

董事会审计委员会