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FIRST INS — Audit Report / Information 2019
Mar 27, 2020
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Audit Report / Information
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公開資訊觀測站
本資料由 (上市公司) 2852 第一保 公司提供
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/03/27 | 發言時間 | 13:23:16 |
| 發言人 | 胡全緯 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 23913271-2168 |
| 主旨 | 本公司委請會計師出具內部控制制度查核報告書 | ||||
| 符合條款 | 第 | 29 | 款 | 事實發生日 | 109/03/27 |
| 說明 | 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/03/27 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01~108/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依金管會函令規定,本公司需另委請會計師 師查核內部控制制度 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/03/27 5.意見類型:聲明內部控制制度設計及執行均有效 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.
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