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Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017
Apr 11, 2017
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Audit Report / Information
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中原证券股份有限公司
关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”或“保荐机构”)作为河南 省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“西泵股份”或“公司”)非公开发行 股票的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求,对 西泵股份2016年度相关的《公司内部控制规则落实自查表》进行了专项核查,核 查具体情况如下:
一、西泵股份内部控制规则落实的自查情况
西泵股份按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规 范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则 等公司内部规章制度的规定,对公司内控规则的落实情况进行了自查,并根据自 查结果填写了《公司内部控制规则落实自查表》。
二、核查措施及核查意见
保荐机构查阅了西泵股份的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规则及各项管理制度,审阅了《公司 内部控制规则落实自查表》,并与西泵股份的部分董事和高级管理人员进行了访 谈。通过上述核查,保荐机构的核查意见如下:
经核查,保荐机构认为,西泵股份的法人治理结构健全,现有的内部控制制 度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关 法律法规和证券监管部门的要求;公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理 相关的有效的内部控制;西泵股份填写的《公司内控规则落实自查表》真实、准 确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《中原证券股份有限公司关于河南省西峡汽车水泵股份有限公 司内部控制规则落实自查表的核查意见》的签字、盖章页)
保荐代表人(签字): 王旭东 尤存武 中原证券股份有限公司 2017 年 4 月 10 日
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