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EXPLOSIVE CO.,LTD — Audit Report / Information 2007
Mar 25, 2008
54154_rns_2008-03-25_b56aa8a2-2a4c-4fcc-be35-4612cd07ace7.PDF
Audit Report / Information
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财富证券有限责任公司关于
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
内部控制制度的专项意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中 小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定,作为湖南南岭民用爆破器材股份 有限公司(以下简称“南岭民爆”、“公司”)的保荐机构,财富证券有限责任 公司(以下简称“财富证券”、“本机构”)对南岭民爆2007 年度公司内部控 制制度执行情况发表如下意见:
一、内部控制建立健全和实施情况
公司目前已基本建立较为健全的内部控制制度,整套内部控制制度包括法 人治理、财务管理、生产经营、科研开发、行政及人力资源管理、信息披露等 方面。在此基础上,依据相关法律法规,形成了一套相对完善的内部控制体系, 该体系涵盖了融资、投资、销售及收款、采购及付款、固定资产管理、货币资 金管理、行政人事管理、会计控制、财务管理、信息披露管理等诸多业务经营 活动环节,包括授权、职责划分、业务流程与操作规程、业务记录、规章制度、 控制标准等,基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。
二、内部控制检查监督
根据公司内部控制检查工作的相关规定,在董事会审计委员会直接领导下, 审计部负责内部控制的检查和监督工作,并负责工程项目审计、专项审计等日常 审计工作。所有工程预决算必须经审计部审核;主要领导任期届满实施任期审计, 对有必要深入的事项实施专项审计。此外,审计部对公司现金、银行账户等进行 不定期抽查,对设备、原材料等进行定期监盘。对监督检查中发现的内控制度存 在的缺陷和实施中存在的问题,相关部门及时整改,确保内控制度的有效实施。
与此同时,由公司聘请的会计师事务所,对公司财务报表进行审计,对公 司的内部控制进行核实,以评价公司的内部控制效果。
三、改进和完善内部控制制度建立及其实施的措施
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公司在改进和完善内部控制制度建立及其实施的措施主要有:培养内部控制 意识;提高内部控制制度执行力;注重内部控制体系的不断改进与完善。公司的 内部控制制度比较系统、完整、合理,内部控制措施落实到位,使内部控制形成 计划、实施、检查、改进的良性循环。
四、保荐机构意见
本保荐机构认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合 当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中 起到了较好的控制和防范作用,有效地控制了公司内外部风险,保证了公司的规 范运作和业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整,促进了公司稳步、 健康、快速、高效发展。
财富证券有限责任公司
保荐代表人:黄崇春 唐劲松
2008 年 3 月 24 日
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