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Eastcompeace Technology Co., Ltd Audit Report / Information 2020

Oct 23, 2020

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Audit Report / Information

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东信和平科技股份有限公司

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2020-50

东信和平科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年10 月22 日召开第七届 董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中审众 环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环会计师事务所”或“中审众环”) 为公司2020 年度审计机构。现将具体事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所为公司2019 年度审计机构,其具备证券、期货相关业务审 计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及控股子公司 财务审计工作要求,在担任公司审计机构期间,其严格遵循了独立、客观、公正的职业 准则,勤勉尽责,客观公允的发表了独立审计意见,顺利完成公司的审计工作。为保持 公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘中审众环会计师事务所为公司2020 年度 审计机构,聘期一年,审计费用参照市场价格。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

  • (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

  • (2)机构性质:特殊普通合伙企业

(3)历史沿革:中审众环始创于1987 年,原为武汉中华会计师事务所,是全国首 批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事 务所之一。2013 年11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。2015 年 吸收合并中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)主体团队后,更名为中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙)。

  • (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169 号2-9 层

(5)业务资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证 书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金 融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)

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东信和平科技股份有限公司

颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资 格。

(6)从事证券服务业经历:中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关 业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

(7)投资者保护能力:中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补 充计提职业风险金,累计赔偿限额4 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民 事赔偿责任。

(8)加入的国际会计网络:2017 年11 月,中审众环加入国际会计审计专业服务机 构玛泽国际(Mazars)。

(9)承办分支机构信息:公司审计业务由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所(以下简称“北京分所”)具体承办。北京分所于 2011 年成立,负责人为孟红 兵,已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书编号420100051101)。北京分所注册地 址为北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层1201-4,目前拥有 900 多名员工, 其中注册会计师239 人。北京分所成立以来一直从事证券服务业务。

中审众环实施一体化管理,总分所一起计提职业风险金和购买职业责任保险,累计 赔偿限额4 亿元,目前尚未使用。上述相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿 责任。

2、人员信息

截至2019 年12 月31 日,中审众环拥有合伙人152 人,注册会计师1,350 人,从 业人员3,695 人,从事过证券服务业务的注册会计师900 余人。

项目合伙人、拟签字注册会计师:罗芸,中国注册会计师,自1998 年开始在事务 所从事审计相关工作,在制造业、能源行业、软件和信息技术服务业财务报表审计和上 市审计等方面具有丰富经验,从事证券工作 22 年,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人:王飞,中国注册会计师,自 2004 年开始在事务所从事审计 相关工作,在制造业、能源行业、软件和信息技术服务业财务报表审计和上市审计等方 面具有丰富经验,从事证券工作13 年,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师:李慧,中国注册会计师,自 2013 年开始在事务所从事审计相 关工作,在制造业、能源行业、软件和信息技术服务业财务报表审计和上市审计等方面 具有丰富经验,从事证券业务7 年,具备相应专业胜任能力。

3、业务信息

(1)2019 年总收入:185,897.36 万元。

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  • (2)2019 年审计业务收入:155,791.91 万元。

(3)2019 年证券业务收入:29,501.20 万元。

  • (4)2019 年审计公司家数:19,021 家。

  • (5)上市公司年报审计家数:2019 年上市公司年报审计家数 851 家。

(6)中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业,房地产业,电力、热力、 燃气,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等,具有公司所在行业审计业 务经验。

4、执业信息

中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形。拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制负责人均具备相应专业 胜任能力。

5、诚信记录

(1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;中审众环最近 3 年累计收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 16 封警示函,已 按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2)中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、 行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审查了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的有关资格 证照和诚信纪录,认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足 公司审计工作的要求,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事对公司本次聘任会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该事项提 交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见:经核查,独立董事认为,中审众环会计师事务所具有证 券、期货相关业务审计从业资格,其在为公司提供2019 年度审计服务的工作中,遵守 中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定,遵循独立、客观、公正的职业准则, 较好地完成了公司委托的审计工作。公司本次聘任审计机构的审议和决策程序符合相关 法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,

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我们同意聘请中审众环会计师事务所为公司2020 年度的审计机构,聘期一年,并同意 将该事项提请公司股东大会审议。

  • 3、其他

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意 续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需 提请公司股东大会审议。

四、备查文件

  • 1、公司第七届董事会第二次会议决议;

  • 2、审计委员会履职文件;

  • 3、独立董事对第七届董事会第二会议相关事项事前认可意见;

  • 4、独立董事对第七届董事会第二会议相关事项的独立意见;

  • 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系

  • 方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

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