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Eastcompeace Technology Co., Ltd Audit Report / Information 2013

Mar 26, 2014

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Audit Report / Information

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通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码( Post Code ): 100077 电话( Tel ): +86(10)88095588 传真( Fax ): +86(10)88091199

内部控制专项报告

瑞华专审字【 2014 】 33010012 号

东信和平科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了东信和平科技股份有限公司(以下简称“东信和平 公司”)及其子公司(统称 “ 贵集团 ” ) 2013 年 12 月 31 日合并及公司的资产负 债表, 2013 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司 的股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2014 年 3 月 25 日出具了标准无保 留意见的审计报告。我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审 计意见。在审计过程中,我们研究和评价了东信和平公司与上述财务报表编制 相关的内部控制,以确定我们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间和范 围。建立健全内部控制制度是东信和平公司管理层的责任。我们的研究和评价 是依据《中国注册会计师审计准则》,并结合财务报表审计目的而进行的,其 目的是对上述财务报表整体发表审计意见,而不是对内部控制的专门审核,并 不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。作为我们为了对上述财务 报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分,在研究和评价过程 中,我们结合东信和平公司的实际情况,实施了包括询问、检查、观察及抽查 测试等我们认为必要的研究和评价程序。

由于任何内部控制均具有固有限制,存在由于错误或舞弊导致错报发生和 未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 降低对控制政策、程序遵循的程度,因此,于 2013 年 12 月 31 日有效的内部 控制 , 并不保证在未来也必然有效,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有 效性具有一定的风险。

我们阅读了由东信和平公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说 明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审

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计程序的一部分而对该说明中所述的与东信和平公司上述财务报表编制相关的 内部控制的研究和评价,我们未发现东信和平公司编写的《关于内部控制有关 事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对东 信和平公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。

本报告仅为针对东信和平科技股份有限公司 2013 年度审计之目的而出 具,不得用作任何其他用途。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:何前

· 中国 北京

中国注册会计师:倪元飞

二〇一四年三月二十五日

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