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DYNAMIC ELECTRONICS CO., LTD. — Audit Report / Information 2025
Mar 30, 2026
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Audit Report / Information
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超颖电子电路股份有限公司
内部控制审计报告
华兴审字[2026]25014030039 号
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)


内部控制审计报告
华兴审字[2026]25014030039号
超颖电子电路股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了超颖电子电路股份有限公司(以下简称"超颖电子")2025 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是超颖电子董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。


地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add: 6-9/F Block B.152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com
传 真(Fax): 0591-87840354 邮政编码(Postcode): 350003
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为, 超颖电子于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




| ū 0000000000000 0014303 证书序号: 蜀 说 5 5 5 5 6 6 F |
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 凭证。 $\sim$ |
应当向财 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 会计师事务所终止或执业许可注销的, 政部门交回《会计师事务所执业证书》 应当向财政部门申请换发 转让。 出信、 租、 က် 4 |
$\Box$ $\mathbb{H}$ 发证机关;福建省财政厅 年 耳门 О |
PODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 中华人民共和国财政部制 |
|---|---|---|---|---|
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卣 * $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{\frac{1}{2}}$ 這 $\overline{a}$ $\frac{1}{2}$ |
斦 仅供出具报告使解 经通合格 永会力 称: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 童益恭 首席合伙人: 会计师: 住 H 名 |
福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼 特殊普通合伙 35010001 $\ddot{\vec{k}}$ 执业证书编号: 所: 场 织形 营 经 组 |
$\overline{\mathbf{r}}$ r C e E POPPODO POPPOD 2013年11月29日 闽财会(2013)46号 批准执业日期: 批准执业文号: 哺 |


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