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Dongnan Electronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2025
Apr 16, 2026
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Audit Report / Information
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东南电子股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
东南电子股份有限公司(以下简称“公司”)对天健会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)2025 年度审计履职情况进行了专项 评估。经评估,董事会认为:天健会计师事务所执业资质合规有效,在审计工作 中始终保持独立性,勤勉尽责、严谨规范,能够遵循客观、公允原则发表专业审 计意见,具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1. 基本信息
| 1. 基本信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 250人 | ||
| 上年末执业人 员数量 |
注册会计师 | 2,363人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 954人 | ||||
| 2024 年(经审 计)业务收入 |
业务收入总额 | 29.69亿元 | |||
| 审计业务收入 | 25.63亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 14.65亿元 | ||||
| 2024 年上市公 司(含A、B股) 审计情况 |
客户家数 | 756家 | |||
| 审计收费总额 | 7.35亿元 | ||||
涉及主要行业 |
制造业,信息传输、软件和信息技术服务 业,批发和零售业,水利、环境和公共设 施管理业,电力、热力、燃气及水生产和 供应业,科学研究和技术服务业,农、林、 牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业, 房地产业,租赁和商务服务业,采矿业, 金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合, 卫生和社会工作等 |
本公司同行业上市公司审计客户家数
578
2.投资者保护能力
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具有良好的投资者 保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风 险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下:
| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 华仪电气、 东海证券、 天健 |
2024年3月6日 | 天健作为华仪电气 2017年度、2019年度 年报审计机构,因华 仪电气涉嫌财务造 假,在后续证券虚假 陈述诉讼案件中被列 为共同被告,要求承 担连带赔偿责任。 |
已完结(天健 需在5%的范 围内与华仪 电气承担连 带责任,天健 已按期履行 判决) |
上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任 何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到 行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 4 月 16 日和 2025 年 5 月 9 日召开第三届董事会第十七 次会议和 2024 年年度股东会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告及内部 控制审计机构。聘期为一年。公司董事会审计委员会对天健所进行了充分了解和 沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查, 一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意公司续聘天 健为公司 2025 年度审计机构。
二、会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司 2025 年年报工作安排,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公 司 2025 年度财务报告进行了审计,同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的公司 财务状况以及 2025 年度的公司经营成果和现金流量。天健会计师事务所(特殊 普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事 务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公 司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为:天健会计师事务所在公司 2025 年度财务报表审计工作中, 始终恪守独立、客观、公允的执业原则,秉持严谨负责的态度开展各项审计工作, 展现出优良的职业操守与过硬的专业胜任能力。该事务所严格遵照执业准则及公 司年报审计工作部署,规范有序推进审计流程,按时保质完成 2025 年年报审计 全流程工作,出具的审计报告内容客观、数据完整、表述清晰、报送及时,精准 反映了公司真实财务状况与经营成果,审计履职成效符合相关要求。
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