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Dongfang Electronics Co.,Ltd Audit Report / Information 2021

Apr 22, 2021

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Audit Report / Information

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东方电子股份有限公司 报告正文

内部控制审计报告

和信审字(2021)第000471 号

东方电子股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了东方电子股份有限公司(以下简称“东方电子公司”)2020 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东方电子 公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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和信会计师事务所(特殊普通合伙)

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,东方电子公司于2020 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 刘文湖

中国·济南

2021 年4 月21 日

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和信会计师事务所(特殊普通合伙)