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Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd Audit Report / Information 2024

Apr 22, 2025

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Audit Report / Information

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中建环能科技股份有限公司

会计师事务所履职情况评估报告

中建环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》,公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估, 具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)资质条件

会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟

2024 年末合伙人数量:296 人

2024 年末注册会计师人数:2,498 人

2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:743

2023 年度收入总额(经审计):500,100 万元

2023 年度审计业务收入(经审计):351,600 万元

2023 年度证券业务收入(经审计):176,500 万元

2023 年度上市公司审计客户家数:693 家

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事

务所的议案》,该议案经 2024 年第三次临时股东大会审议通过。公 司独立董事召开独立董事专门会议审议并一致通过了上述议案。 二、 2024 年度年审会计师事务所履职情况

立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求, 对公司 2024 年度财务报表及财务报告内部控制的有效性进行了审计。 审计过程中,立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制 定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单 位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延 所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。

立信制定了详细的审计计划与时间安排,配备了专属审计工作团 队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会 计师专业资质,项目负责合伙人及项目现场负责人均由资深审计人员 担任,能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了上市公司报 告披露的时间要求。过程中,立信执行了有效的质量管理措施,并就 会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间 安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。

2024 年度立信质量管理具体工作情况如下:

1、项目咨询

2024 年年度审计过程中,立信就公司重大会计审计事项与专业 技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。 2、意见分歧解决

立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目

质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需 要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。 2024 年年度审计过程中,立信就公司的所有重大会计审计事项达成 一致意见,无不能解决的意见分歧。

3、项目质量复核

审计过程中,立信实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计 项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组 内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的 审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为 所开展审计工作的充分性、财务报表的公允性以及审计报告的适当性。 4、项目质量检查

立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责 任。立信质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试; 对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对 事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签 署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5、质量管理缺陷识别与整改

立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定 相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成立信完整、全面的 质量管理体系。2024 年年度审计过程中,立信勤勉尽责,质量管理的 各项措施得到了有效执行。

三、总体评价

经评估,公司董事会认为,立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独 立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任 能力,按时高质量完成了公司 2024 年度审计工作,出具了恰当的审 计报告。

中建环能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日