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Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd Audit Report / Information 2021

Apr 24, 2022

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Audit Report / Information

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内部控制鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZG10991 号

中建环能科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对中建环能科技股份有限公司(以下简称“贵公 司”)董事会就 2021 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。

一、董事会对内部控制的责任

贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对贵公司是否于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不

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恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

五、鉴证结论

我们认为,贵公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海 二〇二二年四月二十一日

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