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Cscec Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd — Audit Report / Information 2020
Apr 23, 2021
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Audit Report / Information
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关于中建环能科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明
信会师报字[2021]第 ZG29932 号
中建环能科技股份有限公司全体股东:
我们审计了中建环能科技股份有限公司(以下简称“贵公司”) 财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 22 日 出具了信会师报字[2021]第 ZG29932 号无保留意见的审计报告。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要求编制《中建环能科技股份有限公司 2020 年度涉及中建财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇 总表》(以下简称“汇总表”)以满足监管要求,并确保其真实性、 合法性及完整性,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。
二、注册会计师的责任
我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时 所复核的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则 对贵公司 2020 年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额 与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时贵公司提供的财务资料和经 审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们并未对汇总表执行任何
专项审计说明第 1页
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额外程序,为了更好的理解贵公司 2020 年度涉及中建财务有限公司 关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审财务报表 一并阅读。
三、编制基础和汇总表使用者、使用目的的限制
本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所呈报 2020 年度涉及中 建财务有限公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用,未经本事务 所书面同意,不得用于其他用途。
立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国·上海
二 O 二一年四月二十二日
专项审计说明第 2页
附件
涉及中建财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表
编制单位:中建环能科技股份有限公司
单位: 元
| 项目名称 | 行次 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 收取的利息 | 支付的利息及手续费支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、存放于中建财务有限公司存款 | 1 | 2,000,164.31 | 164.31 | |||
| 二、向中建财务有限公司贷款 | 2 | |||||
| (一)短期借款 | 3 | |||||
| 向中建财务有限公司短期借款 | 4 | |||||
| (二)长期借款 | 5 | |||||
| 向中建财务有限公司长期借款 | 6 | |||||
本表已于2021年4月22日获董事会审批。